索引号: | zfb-2017-8-17-00348 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-08-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县米桥初中2017年部门预算公开信息情况说明
宁县米桥初中2017年部门预算公开信息情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、米桥初中基本职能
1、研究拟定学校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
宁县米桥初中现有事业编制33名。
三、人员情况
米桥初中现有教职工及其他人员共54名,其中:事业人员46名,退休职工7名,计划内临时工1名。
四、国有资产占用使用情况
2016年米桥初中固定资产总价值为2028953.97元,其中流动资产为 57665.22元,主要为上年结余,固定资产总价值为 1971288.75元,其均能正常使用。
五、政府采购情况
本年度我校政府采购主要以取暖用煤和办公设备购置为主。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报情况
七、预算绩效情况
我单位积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效的提升,并总结出绩效管理的经验,对以后相似项目的管理工作起到一定的借鉴作用,同时预算绩效工作对于加大当年预算执行,实行预算调整,使用结转资金,优化项目管理结合起来安排以后资金预算起到一定作用。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
我单位本年度一般公共预算财政拨款收入3241987元,2017年预算支出3241987元,其中教育支出2869435元,社会保障和就业支出372552元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2017年预算财政拨款收入3241987元,预算支出3241987元,具体为:
1、工资福利支出2801280元,其中:基本工资1537692元,津贴补贴1263588元。
2、商品和服务支出:办公费3920元,电费2000元,水费1000元,取暖费1700元,工会费37905元,福利费31630元。
3、对个人和家庭补助:其中退休费372552元。
三、“三公”经费预算说明
2017年“三公经费”预算支出为零
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称:米桥初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,241,987.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 2,869,435.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 372,552.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 3,241,987.00 | 本年支出合计 | 3,241,987.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:米桥初中 | 单位:元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||||||
03 | 初中教育 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 372,552.00 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 372,552.00 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 372,552.00 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||||||
合 计 | 3,241,987.00 | 3,241,987.00 | 3,241,987.00 |
部门支出总表 | ||||||
单位名称:米桥初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||
02 | 普通教育 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||
03 | 初中教育 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||
合计 | 3,241,987.00 | 3,241,987.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:米桥初中 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 3,241,987.00 | 一.本年支出 | 3,241,987.00 |
经费拨款 | 3,241,987.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 2,869,435.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 372,552.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 3,241,987.00 | 支出总计 | 3,241,987.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:米桥初中 | 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||
02 | 普通教育 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||
03 | 初中教育 | 2,869,435.00 | 2,869,435.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 372,552.00 | 372,552.00 | |||
合 计 | 3,241,987.00 | 3,241,987.00 |
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:米桥初中 | 单位:元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
合计 | 3,241,987.00 | 3,173,832.00 | 68,155.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,801,280.00 | 2,801,280.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,537,692.00 | 1,537,692.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,263,588.00 | 1,263,588.00 | ||
04 | 社会保障缴费 | ||||
07 | 绩效工资 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 68,155.00 | 68,155.00 | ||
01 | 办公费 | 3,920.00 | 3,920.00 | ||
05 | 培训费 | ||||
06 | 电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
07 | 邮电费 | ||||
08 | 取暖费 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
11 | 差旅费 | ||||
13 | 维修费 | ||||
26 | 劳务费 | ||||
28 | 工会经费 | 27,905.00 | 27,905.00 | ||
29 | 福利费 | 31,630.00 | 31,630.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | ||||
02 | 办公设备购置 | ||||
03 | 专用设备购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 372,552.00 | 372,552.00 | ||
01 | 离休费 | ||||
02 | 退休费 | 372,552.00 | 372,552.00 | ||
05 | 生活补助 |
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:米桥初中 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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