索引号: | zfb-2017-9-11-00381 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县长庆桥镇人民政府2016年度决算公开
宁县长庆桥镇人民政府2016年度决算
公开情况说明
一、基本情况
1、基本职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
2、内设机构设置情况
长庆桥镇人民政府内设机构,计划生育服务中心、水利工作站、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、农经财政服务中心、农业服务中心、社会事务服务中、文化服务中心。
3、人员情况
长庆桥镇人民政府现有编制42名,实有行政人员21人,其中工勤人员2人;事业编制21人。实有行政人员19人,事业人员48人,退休人员8人,遗属供养1人,较2015年事业人员减少(调离)2人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际收到的预算财政拨款收792.71万元,2015年度结转121.9万元。2016年支出863.52万元。其中,基本支出620.91万元,项目支出242.6万元。年末结余51.09万元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”决算支出为2.77万元。其中:
1、2016年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。
2、2016年度未购置公务用车,购车支出为零;年末公务用车保有量1辆,较2015年无变化。车辆运行费支出2.77万元。
3、2016年度无发生公务接待费。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位2016年度机关运行经费支出159.97万元,比2015年增83.63万元,增52.27%。主要原因是:人员经费和大型修缮。
五、政府采购支出情况
本单位2016年度政府采购支出总额6.26万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本单位办公用房面积为:9950.1平方米,一般公务用车大众萨塔纳1辆。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目3个,资金118.31万元,占2016年度一般公共预算项目支出44.21%。从评价情况来看,除险加固群众住房条件,保证了群众利益,改善了干群关系,提高干部职工工作积极性。
八、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件);
宁县长庆桥镇人民政府
2017年8月24日
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:长庆桥镇镇政府 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7927163.76 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6501824.50 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 750922.60 | |
六、其他收入 | 6 | 六、城乡社区支出 | 19 | ||
7 | 七、农林水支出 | 20 | 972486.00 | ||
8 | 八、资源勘探信息等支出 | 21 | 410000.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 7927163.76 | 本年支出合计 | 22 | 8635233.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1219000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 510903.66 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 9146163.76 | 合计 | 26 | 9146163.76 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门: | 长庆桥镇政府 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7927163.76 | 7927163.76 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,103,755.16 | 6,103,755.16 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,673,367.16 | 5,673,367.16 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 4,166,263.50 | 4,166,263.50 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1,507,103.66 | 1,507,103.66 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 340,388.00 | 340,388.00 | ||||||
20103101 | 行政运行 | 340,388.00 | 340,388.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 750,922.60 | 750,922.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 568,342.60 | 568,342.60 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 568,342.60 | 568,342.60 | ||||||
20808 | 抚恤 | 182,580.00 | 182,580.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24,300.00 | 24,300.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 37,560.00 | 37,560.00 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 120,720.00 | 120,720.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2013 | 农林水支出 | 972,486.00 | 972,486.00 | ||||||
21301 | 农业 | 566,031.00 | 566,031.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 566,031.00 | 566,031.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 406,455.00 | 406,455.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 406,455.00 | 406,455.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门: | 长庆桥镇政府 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8,635,233.10 | 6,209,142.44 | 2,426,090.66 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,501,824.50 | 5,069,720.84 | 1,432,103.66 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,161,436.50 | 4,729,332.84 | 1,432,103.66 | ||||
2010301 | 行政运行 | 3,905,332.84 | 3,905,332.84 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,256,103.66 | 824,000.00 | 1,432,103.66 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 340,388.00 | 340,388.00 | |||||
20103101 | 行政运行 | 340,388.00 | 340,388.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 750,922.60 | 568,342.60 | 182,580.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 568,342.60 | 568,342.60 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 568,342.60 | 568,342.60 | |||||
20808 | 抚恤 | 182,580.00 | 182,580.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 24,300.00 | 24,300.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 37,560.00 | 37,560.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 120,720.00 | 120,720.00 | |||||
212 | 农林水支出 | 972,486.00 | 571,079.00 | 401,407.00 | ||||
21201 | 农业 | 566,031.00 | 566,031.00 | |||||
2120199 | 科技转化与推广服务 | 566,031.00 | 566,031.00 | |||||
2013 | 农村综合改革 | 406,455.00 | 5,048.00 | 401,407.00 | ||||
21301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 406,455.00 | 5,048.00 | 401,407.00 | ||||
2130106 | 资源勘探信息等支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||
21307 | 工业和信息产业监管 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||
2130705 | 工业和信息产业支持 | 410,000.00 | 410,000.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:长庆桥镇政府 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7927163.76 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6501824.50 | 6501824.50 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 750922.60 | 750922.60 | |||
6 | 六、城乡社区支出 | 20 | |||||
7 | 七、农林水支出 | 21 | 972486.00 | 972486.00 | |||
8 | 八、资源勘探信息等支出 | 22 | 410000.00 | 410000.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 7927163.76 | 本年支出合计 | 23 | 8635233.10 | 8635233.10 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1219000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 510903.66 | 510903.66 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1219000.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 9146163.76 | 合计 | 28 | 9146163.76 | 9146163.76 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门: | 长庆桥镇政府 | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,635,233.10 | 6,209,142.44 | 2,426,090.66 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6,501,824.50 | 5,069,720.84 | 1,432,103.66 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,161,436.50 | 4,729,332.84 | 1,432,103.66 | |
2010301 | 行政运行 | 3,905,332.84 | 3,905,332.84 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,256,103.66 | 824,000.00 | 1,432,103.66 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 340,388.00 | 340,388.00 | ||
20103101 | 行政运行 | 340,388.00 | 340,388.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 750,922.60 | 568,342.60 | 182,580.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 568,342.60 | 568,342.60 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 568,342.60 | 568,342.60 | ||
20808 | 抚恤 | 182,580.00 | 182,580.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 24,300.00 | 24,300.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 37,560.00 | 37,560.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 120,720.00 | 120,720.00 | ||
212 | 农林水支出 | 972,486.00 | 571,079.00 | 401,407.00 | |
21201 | 农业 | 566,031.00 | 566,031.00 | ||
2120199 | 科技转化与推广服务 | 566,031.00 | 566,031.00 | ||
2013 | 农村综合改革 | 406,455.00 | 5,048.00 | 401,407.00 | |
21301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 406,455.00 | 5,048.00 | 401,407.00 | |
2130106 | 资源勘探信息等支出 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||
21307 | 工业和信息产业监管 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||
2130705 | 工业和信息产业支持 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门: | 长庆桥镇政府 | 单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3304282.5 | 302 | 商品和服务支出 | 897593.34 | 310 | 其他资本性支出 | 702168 |
30101 | 基本工资 | 1,244,995.00 | 30201 | 办公费 | 622,124.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,910,118.50 | 30202 | 印刷费 | 30,378.72 | 31002 | 办公设备购置 | 62,168.00 |
30103 | 奖金 | 135,114.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 640,000.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 26,445.50 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 14,055.00 | 30206 | 电费 | 97,499.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 21,876.96 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 19,929.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1305098.6 | 30211 | 差旅费 | 38,338.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 550,352.60 | 30213 | 维修(护)费 | 8,225.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 6,398.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 1,890.00 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 598,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 5,000.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 141,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,776.44 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6,708.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 4609381.1 | 公用经费总计 | 1599761.34 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: | 长庆桥镇政府 | 单位:元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27776.44 | 27776.44 | 27776.44 | |||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门: | 长庆桥镇政府 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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