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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00429 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县老龄办2016年度决算公开情况

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

宁县老龄办2016年度决算公开情况说明

一、基本情况

一)单位职能

(1)提出全县老龄工作发展规划,拟定实施办法;

(2)督促检查县老龄委员会决定事项的落实情况并综合上报;

(3)负责县老龄委员会各成员单位的联系和协调工作;

(4)开展调查研究,收集整理老龄工作的有关情况和信息,总结推广先进经验;

(5)承办县老龄委员会的日常工作。

(二)机构情况及增减变动原因

老龄办为参照事业管理的正科级单位,较2015年无变化。

(三)人员情况及增减变动原因

2016年度宁县老龄办实有干部编制4名,年末实有人数4名,其中:正科级2名,副科级1名,科员名。较2015年无变化。

二、部门经费收支情况简要说明

宁县老龄办2016年度实际总收入416091元(其中财政拨款收入392437元,2015年结转23654元)。

2016年度总支出393467.7元(其中基本支出383467.7元,项目支出10000元),当年结转22623.3元。

三、“三公”经费决算支出情况

(一)“三公”经费支出增减变化情况

宁县老龄办2016年无“三公”经费支出。

1.宁县老龄办2016年未购置公务用车,购车支出为零;较2015年无变化

2.宁县老龄办2016年度未组织出国(境)团组活动和因公出国(境),因公出国(境)费用支出为零,较2015年度无变化。

3.宁县老龄办2016年度公务接待费支出为零;较2015年无变化

(二)“三公”经费预算增减变化情况

2016年“三公”经费预算支出为0元(其中:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为0元)。与当年实际支出相比无变化。

四、机关运行经费支出情况

宁县老龄办2016 年度机关运行经费支出383467.7元,比 2015 年支出增加2320.7元,增长0.6%。主要原因是调整增加职工基本工资和艰边津贴,1人执行了职务与职级并行增资。

五、政府采购支出情况

宁县老龄办 2016 年度无政府采购支出。

六、国有资产占有情况

2016年年末固定资产为61950元。年初固定资产为53080元,年内购置8870元;办公家具2320元;电脑一台4200元。打印机一台2350元。实际增加固定资产8870元。

七、2016年度预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,宁县老龄办组织对本部门 2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出383467.7元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,执行工资调标政策的准确性,涉及一般公共预算项目支出10000元,主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看,宁县老龄办一般公共预算支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)

收入支出决算总表

部门:

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

392,437.00

一、一般公共服务支出

14

393,467.70

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

392,437.00

本年支出合计

22

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

23,654.00

年末结转和结余

24

22,623.30

12

25

合计

13

416091.00

合计

26

416091.00

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

392,437.00

392,437.00

208

社会保障和就业

392,437.00

392,437.00

20802

民政管理事务

392,437.00

392,437.00

2080205

老龄事务

392,437.00

392,437.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

208

社会保障和就业

393,467.70

383467.70

10000.00

20802

民政管理事务

393,467.70

383467.70

10000.00

2080205

老龄事务

393,467.70

383467.70

10000.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

392,437.00

一、一般公共服务支出

15

393,467.70

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

392,437.00

本年支出合计

23

393,467.70

年初财政拨款结转和结余

10

23654.00

年末结转和结余

24

22,623.30

一般公共预算财政拨款

11

392,437.00

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

416091.00

合计

28

416091.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

393,467.70

383467.70

10000.00

208

社会保障和就业

393,467.70

383467.70

10000.00

20802

民政管理事务

393,467.70

383467.70

10000.00

2080205

老龄事务

393,467.70

383467.70

10000.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

299737.00

302

商品和服务支出

52860.7

310

其他资本性支出

8870.00

30101

基本工资

118948.00

30201

办公费

9686

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

114733.00

30202

印刷费

10230

31002

办公设备购置

8870.00

30103

奖金

66056.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

1136.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

3774

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

7092

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

维修费

600

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

6115.7

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

1827

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

1827

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

10573

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

32000.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

332873.00

公用经费总计

60594.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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