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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00456 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县地志办2016年部门决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

宁县地志办2016年部门决算公开说明

一、基本情况

(一)宁县地志办主要职能:

1.负责宣传贯彻中央和省、市、县各级党委、政府关于地方志工作的方针政策。

2.做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作。

3.整理全县大事记,撰写有关理论、专题文章。

4.组织、指导、检查各部门地方志编纂工作。

5.拟定地方志工作规划和编纂方案。

6.草拟地方志业务文件,编辑出版地方志书刊、资料,组织全县地方志理论研讨,开展工作和学术交流活动,开展业务培训和宣传教育工作。搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。

7.负责《宁县县志》《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定。

8.组织开发利用地方志资源。

(二)机构情况及增减变动原因:

宁县地方志编纂委员会办公室(简称“宁县地志办”),20147月,宁县地志办归属政府领导,人事、经费独立,单位负责人开始实行专职,重新组建工作人员,为政府办二级正科级事业单位,较2015年机构无变化。

(三)人员情况及增减变动原因:

宁县地志办现有编制3个,在职1人。较2015年人员增减无变化。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入504623.512元(其中:财政拨款收入277003.00元,上年结转227620.51元)。

本年度总支出351523.51元(其中基本支出324278.60元,项目支出27244.91元)。本年末结转153100.00元。其中:人员支出54119元,占总支出的15.39%。公用经费支出270159.60元,占总支出的76.87%。比与2015154552.09元增加115607.51元,主要用于《宁县年鉴2015》编写、印刷、出版支出。

三、2016年度“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”支出总额为0元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支0万元,公务接待费0元)。2016年“三公经费”年初预算0元相比,实际共发生0元。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费支出270159.60元,比 2015年支出233005.49元增长37154.11元,增长13.75%。主要原因:一是调整增加职工基本工资和艰边津贴,1人工资正常增资。二是《宁县年鉴》正常编纂,外出考察考证增多,出差费增加。三是业务量增加,邮电费增加。(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

五、政府采购支出情况

政府采购总额103800元。

六、国有资产占用情况

截至20161231日,宁县地志办办公设备价值为60083元。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、决算公开内容

宁县地志办2016年部门决算公开表(见附件)



附表2-1






收入支出决算总表







部门:地志办





单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

277003.00

一、一般公共服务支出

14

331739.51

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19



7


七、文化体育与传媒支出

20



8


八、社会保障和就业支出

21

19784.00

本年收入合计

9

277003.00

本年支出合计

22

351523.51

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11

227620.51

年末结转和结余

24

153100.00


12



25


合计

13

504623.51

合计

26

504623.51

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2









收入决算表











部门:

地志办







单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








201

一般公共服务支出

277003.00

277003.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

257219.00

257219.00






2010350

事业运行

257219.00

257219.00






208

社会保障和就业支出

19784.00

19784.00






20899

其他社会保障和就业支出

19784.00

19784.00






2089901

其他社会保障和就业支出

19784.00

19784.00






注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3








支出决算表










部门:


地志办






单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

351523.51

324278.60

27244.91




201

一般公共服务支出

331739.51

324278.60

7460.91




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

324278.60

324278.60





2010350

事业运行

324278.60

324278.60





20199

其他一般公共服务支出

7460.91


7460.91




2019999

其他一般公共服务支出

7460.91


7460.91




208


社会保障和就业支出

19784.00


19784.00




20899


其他社会保障和就业支出

19784.00


19784.00




2089901


其他社会保障和就业支出

19784.00


19784.00




注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4








财政拨款收入支出决算总表









部门:地志办







单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

277003.00

一、一般公共服务支出

15

331,739.51

331,739.51


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、文化体育与传媒支出

21





8


八、社会保障和就业支出

22

19,784.00

19,784.00


本年收入合计

9

277003.00

本年支出合计

23

351,523.51

351,523.51


年初财政拨款结转和结余

10

227620.51

年末结转和结余

24

153100

153100


一般公共预算财政拨款

11



25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

504623.51

合计

28

504,623.51

504,623.51


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5





一般公共预算财政拨款支出决算表







部门:

地志办



单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

351,523.51

324,278.60

27,244.91

201

一般公共服务支出

331739.51

324278.60

7460.91

20103


政府办公厅(室)及相关机构事务

324278.60

324278.60


2010350


事业运行

324278.60

324278.60


20199

其他一般公共服务支出

7460.91


7460.91

2019999

其他一般公共服务支出

7460.91


7460.91

208


社会保障和就业支出

19784.00


19784.00

20899

其他社会保障和就业支出

19784.00


19784.00

2089901


其他社会保障和就业支出

19784.00


19784.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6








一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

地志办







单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

54119

302

商品和服务支出

270159.6

310

其他资本性支出


30101

基本工资

18525

30201

办公费

26752.3

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

28707

30202

印刷费

187800

31002

办公设备购置


30103

奖金

6887

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

5655

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

差旅费

10762.7

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


310019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


310020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

37389.6

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金


30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费

800

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

1000

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费总计

54119


公用经费总计

270159.6

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7












一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













部门:

地志办










单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










部门:







单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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