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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00459 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

湘乐财政2016年部门决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

湘乐财政2016年部门决算公开

一、湘乐镇财政所基本情况

(一)基本职能

⑴、落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;

⑵、围绕乡镇财政建设搞好服务;

⑶、农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务;

⑷、对本单位国有资产管理进行监督管理;

⑸、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。

(二)机构情况及增减变动原因

(三)人员情况及增减变动原因

湘乐镇财政所现有事业编制6名、临时工1人,实有人数7。离退休及遗属供养0人。较2015年无变化。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入47.78万元(其中财政拨款收入47.78万元),2015年结转36754.32元。

本年度总支出51.12万元(其中基本支出51.12万元)。2016年12月31日结转3376.96元)。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”决算支出为零。其中:

1、湘乐镇财政所2016年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。

2、湘乐镇财政所2016年度未购置公务用车,购车支出为零。

3、湘乐镇财政所2016年度共发生公务接待费零。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

五、政府采购支出情况

本单位无政府采购业务发生。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门办公用房面积为:700平方米,价值为6.38万元。

七、关于2016年度预算绩效情况的说明

我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,所有支出51.12万元全为基本支出,无项目支出。全年资金使用合理得当,资金使用过程中无浪费现象发生。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)。

宁县湘乐镇财政所

2017年8月24

附表2-1

收入支出决算总表

部门:湘乐财政所

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

477821.00

一、一般公共服务支出

14

511198.36

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

8

21

本年收入合计

9

477821.00

本年支出合计

22

511198.36

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

36754.32

年末结转和结余

24

3376.96

12

25

合计

13

514575.32

合计

26

514575.32

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:湘乐财政所

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

477821.00

477821.00

201

一般公共服务支出

477821.00

477821.00

20106

财政事务

477821.00

477821.00

2010650

事业运行

477821.00

477821.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:湘乐财政所

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

511198.36

511198.36

201

一般公共服务支出

511198.36

511198.36

20106

财政事务

511198.36

511198.36

2010650

事业运行

511198.36

511198.36

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:湘乐财政所

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

477821.00

一、一般公共服务支出

15

511198.36

511198.36

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

8

22

本年收入合计

9

477821.00

本年支出合计

23

511198.36

511198.36

年初财政拨款结转和结余

10

36754.32

年末结转和结余

24

3376.96

3376.96

一般公共预算财政拨款

11

36754.32

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

514575.32

合计

28

514575.32

514575.32

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湘乐财政所

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

511198.36

511198.36

0.00

201

一般公共服务支出

511198.36

511198.36

20106

财政事务

511198.36

511198.36

2010650

事业运行

511198.36

511198.36

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘乐财政所

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

333043

302

商品和服务支出

90125.36

310

其他资本性支出

12530

30101

基本工资

128,780.00

30201

办公费

26466

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

189,066.00

30202

印刷费

4837

31002

办公设备购置

12530

30103

奖金

15,197.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

400

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

2447.03

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

2361.37

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

18881.96

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

4860

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

4740

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

65,000.00

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

14828

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

3075

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

7229

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

10,500.00

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

408543

公用经费总计

102655.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘乐学区

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

湘乐财政所

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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