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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00462 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

高仓初中2016年决算公开说明

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

一、基本情况

(一)基本职能

1、研究拟定学校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(二)机构情况及增减变动原因

宁县高仓初中现有事业编制8名。

(三)人员情况及增减变动原因

高仓初中现有教职工及其他人员共30名,其中:事业人员29名,退休职工6名,计划内临时工1名。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入308.87万元(其中财政拨款收入308.88万元,事业收入0万元,其他收入0万元),2015年结转5.19万元。

本年度总支出312.00万元(其中基本支出272.7万元,项目支出39.3万元)。2016年12月31日结转2.06万元)。

三、2016“三公经费”决算支出情况

无三公经费

四、关于机关运行经费支出说明

无机关运行经费

五、政府采购支出情况

本部门2016年度无政府采购支出

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我单位办公用房面积为:1373平方米,价值为76.9万元;无车辆,固定资产总价值为198.96万元,其中流动资产为2.06万元,主要为上年结余,其均能正常使用。

七、关于2016年度预算绩效情况的说明

我部门对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。严格按照文件执行

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

七、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)。

附表2-1

收入支出决算总表

部门:高仓初中

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

3088760.00

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

2744192.77

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、社会保障和就业支出

20

375824.50

8

……

21

本年收入合计

9

3088760.00

本年支出合计

22

3120017.27

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

51874.56

年末结转和结余

24

20617.29

12

25

合计

13

3140634.56

合计

26

3140634.56

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:

高仓初中

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3088760.00

3088760.00

205

教育支出

2712935.50

2712935.50

20502

普通教育

2712935.50

2712935.50

2050203

初中教育

2351175.50

2351175.50

2050299

其他普通教育

361760.00

361760.00

208

社会保障和就业支出

375824.50

375824.50

20805

行政事业单位离退休

375824.50

375824.50

2080502

事业单位离退休

375824.50

375824.50

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:

高仓初中

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3120017.27

2727000.00

393017.27

205

教育支出

2744192.77

2351175.50

20502

普通教育

2744192.77

2351175.50

2050203

初中教育

2351175.50

2351175.50

2050299

其他普通教育

393017.27

393017.27

208

社会保障和就业支出

375824.50

375824.50

20805

行政事业单位离退休

375824.50

375824.50

2080502

事业单位离退休

375824.50

375824.50

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:高仓初中

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3088760.00

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

2744192.77

2744192.77

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

375824.50

375824.50

8

……

22

本年收入合计

9

3088760.00

本年支出合计

23

3120017.27

3120017.27

年初财政拨款结转和结余

10

51874.56

年末结转和结余

24

20617.29

20617.29

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

3140634.56

合计

28

3140634.56

3140634.56

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

高仓初中

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3120017.27

2727000.00

393017.27

205

教育支出

2744192.77

2351175.50

20502

普通教育

2744192.77

2351175.50

2050203

初中教育

2351175.50

2351175.50

2050299

其他普通教育

393017.27

393017.27

208

社会保障和就业支出

375824.50

375824.50

20805

行政事业单位离退休

375824.50

375824.50

2080502

事业单位离退休

375824.50

375824.50

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

高仓初中

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1899365.50

302

商品和服务支出

41060

310

其他资本性支出

30101

基本工资

782950.00

30201

办公费

7851

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1052475.50

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

9940.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

54000.00

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

786574.50

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

372584.50

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

3240.00

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

351500.00

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

14000

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

19209

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

59250.00

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

2685940.00

公用经费总计

41060

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

高仓初中

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

高仓初中

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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