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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00484 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县米桥镇政府2016年度决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

一、单位基本情况

(一)、主要职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系,引导农民进行科学化、现代化的农业生产,促进农村经济提速展,增加农民收入。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作,促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展,保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作,加强农村社会管理,维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;指导村民委员会工作;加强基层政权建设;促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级党委、政府安排的其他工作。

(二)机构情况及增减变动原因

宁县米桥镇党委、政府设4个党政机构

1、党政综合办公室。

2、经济社会发展办公室。

3、人口和计划生育办公室(加挂公共卫生工作办公室牌子)。

4、社会治安综合治理办公室(加挂人民武装部牌子)。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县米桥镇政府现有行政编制20名,机关工勤编制2名,事业编制35名。实有行政人员20人,机关工勤1人,事业管理人员47人,专技人员1人,事业工人2人,较2015年无变化。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入8335781.95元(其中财政拨款收入8335781.95元,事业收入0万元,其他收入0万元),2015年结转219594.35元。

本年度总支出8335781.95元(其中基本支出3696809.8元,项目支出4638972.15元)。2016年12月31日结转749180.15元)。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”支出总额为37201.77元(其中:出国(境)活动费零元,公务用车运行维护费25697.77元,公务接待费11504元)。与2015年“三公经费”支出50200元(其中:出国(境)活动费零元,车辆运行费支出22000元,公务接待费28200元)减少12998.23元,减少原因公务车辆改革;与2016年“三公经费”年初预算70000元(其中:出国(境)活动费零元。2、车辆运行费支30000元。3、公务接待费40000元)减少32798.23元,减少原因为公务车辆改革。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费支出7586601.8元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少15.7万元,减少2%。主要原因是:上年末结余较小。

五、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额零万元,其中:政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门办公用房面积为:2867平方米,价值为3266074.28元;共有车辆1辆.

七、关于2016年度预算绩效情况的说明(无)

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

七、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)。

米桥镇政府

2017年8月25日

附表2-1

收入支出决算总表

部门:米桥镇政府

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

8116187.60

一、一般公共服务支出

14

3696809.80

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

1279402.50

7

十、医疗卫生与计划生育支出

20

8

十三、农林水支出

21

2610389.50

本年收入合计

9

本年支出合计

22

7586601.80

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

219594.35

年末结转和结余

24

749180.15

12

25

合计

13

8335781.95

合计

26

8335781.95

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:

米桥镇政府

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8116187.60

8116187.60

201

一般公共服务支出

4226395.60

4226395.60

20101

人大事务

3832103.10

3832103.10

2010199

其他人大事务

3444303.10

3444303.10

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

365300.00

365300.00

2010301

行政运行

22500.00

22500.00

2010302

一般行政管理事务

304292.50

304292.50

2010306

政务公开审批

304292.50

304292.50

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

90000.00

90000.00

2013101

行政运行

90000.00

90000.00

208

社会保障和就业支出

1279402.50

1279402.50

20805

行政事业单位离退休

922212.50

922212.50

2080504

未归口管理的行政单位离退休

922212.50

922212.50

20808

抚恤

357190.00

357190.00

2080802

伤残抚恤

92840.00

92840.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

264350.00

264350.00

213

农林水支出

2610389.50

2610389.50

21301

农业

1351318.50

1351318.50

2130106

科技转化与推广服务

1351318.50

1351318.50

21307

农村综合改革

1259071.00

1259071.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助)

1259071.00

1259071.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:

米桥镇政府

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7586601.80

6898571.80

688030.00

201

一般公共服务支出

3696809.80

3514309.80

262908.00

20101

人大事务

10000.00

10000.00

2010199

其他人大事务

10000.00

10000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3292517.30

3210017.30

82500.00

2010301

行政运行

3160017.30

3160017.30

2010302

一般行政管理事务

110000.00

50000.00

60000.00

2010306

政务公开审批

22500.00

22500.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

304292.50

304292.50

2013101

行政运行

304292.50

304292.50

208

社会保障和就业支出

1279402.50

922212.50

357190.00

20805

行政事业单位离退休

922212.50

922212.50

2080504

未归口管理的行政单位离退休

922212.50

922212.50

20808

抚恤

357190.00

357190.00

2080802

伤残抚恤

92840.00

92840.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

264350.00

264350.00

213

农林水支出

2610389.50

2462049.50

148340.00

21301

农业

1351318.50

1351318.50

2130106

科技转化与推广服务

1351318.50

1351318.50

21307

农村综合改革

1259071.00

1110731.00

148340.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助)

1259071.00

1110731.00

148340.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:米桥镇政府

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8116187.60

一、一般公共服务支出

15

3696809.80

3696809.80

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

1279402.50

1279402.50

7

十、医疗卫生与计划生育支出

21

8

十三、农林水支出

22

2610389.50

2610389.50

本年收入合计

9

8116187.60

本年支出合计

23

7586601.80

7586601.80

年初财政拨款结转和结余

10

219594.35

年末结转和结余

24

749180.15

749180.15

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

8335781.95

合计

28

8335781.95

8335781.95

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

米桥镇政府

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7586601.80

6898571.80

688030.00

201

一般公共服务支出

3696809.80

3514309.80

262908.00

20101

人大事务

10000.00

10000.00

2010199

其他人大事务

10000.00

10000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3292517.30

3210017.30

82500.00

2010301

行政运行

3160017.30

3160017.30

2010302

一般行政管理事务

110000.00

50000.00

60000.00

2010306

政务公开审批

22500.00

22500.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

304292.50

304292.50

2013101

行政运行

304292.50

304292.50

208

社会保障和就业支出

1279402.50

922212.50

357190.00

20805

行政事业单位离退休

922212.50

922212.50

2080504

未归口管理的行政单位离退休

922212.50

922212.50

20808

抚恤

357190.00

357190.00

2080802

伤残抚恤

92840.00

92840.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

264350.00

264350.00

213

农林水支出

2610389.50

2462049.50

148340.00

21301

农业

1351318.50

1351318.50

2130106

科技转化与推广服务

1351318.50

1351318.50

21307

农村综合改革

1259071.00

1110731.00

148340.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助)

1259071.00

1110731.00

148340.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

米桥镇政府

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3645134.1

302

商品和服务支出

1070773.2

310

其他资本性支出

11740

30101

基本工资

1241101

30201

办公费

604517.82

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1583017.1

30202

印刷费

31002

办公设备购置

11740

30103

奖金

805396

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

15620

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

52551.58

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

53767.22

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

39138.8

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

2170924.5

30211

差旅费

32972

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

84297

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

650302.5

30213

维修(护)费

117878.01

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

137933

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

804392

30216

培训费

521

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

11504

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

408000

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

82475

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

24100

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

25650

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

86000

30231

公务用车运行维护费

25697.77

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

5816058.6

公用经费总计

1082513.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

米桥镇政府

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70000

30000

30000

40000

37201.77

25697.77

25697.77

11504

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

米桥镇政府

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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