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宁县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: zfb-2017-9-11-00503 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县瓦斜乡人民政府2016年度决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

宁县瓦斜乡人民政府2016年度决算公开情况说明

一、基本情况

(一)政府基本职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构情况:

1、宁县瓦斜乡党委、政府设4个党政机构

(1)党政综合办公室。

(2)经济社会发展办公室。

(3)人口和计划生育办公室(加挂公共卫生工作办公室牌子)。

(4)社会治安综合治理办公室(加挂人民武装部牌子)。

2、宁县瓦斜乡党委、政府设六个服务中心

(1)农业综合服务中心。

(2)农经财政服务中心。

(3)动植物检疫与疾病防控中心。

(4)社会事务服务中心。

(5)文化服务中心。

(6)计划生育服务中心。

3、宁县瓦斜乡党委、政府设两个站所

(1)水利工作站。

(2)农村道路交通管理所。

(三)人员情况:

行政编制22名,实有行政人员20人,临时聘用人员2人。事业编制32名,实有事业人员53人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际收到的预算财政拨款收入670.30万元。2015年结转117.11万元。

2016年支出717.6万元。其中,基本支出700.6万元,项目支出17万元。

2016年12月31日结转69.82万元。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”决算支出为2.5万元。其中:公务用车运行费2.5万元。

四、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

五、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件);

宁县瓦斜乡人民政府

二〇一七年八月二十四日

附表2-1






收入支出决算总表







部门:瓦斜乡人民政府





单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

6702928.80

一、一般公共服务支出

14

5360629.00

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17

20448.00

五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19



7


八、社会保障和就业支出

20

784122.30


8


十二、农林水支出

21

910654.00


9


二十一、其他支出

22

100000.00

本年收入合计

10

6702928.80

本年支出合计

23

7175853.30

用事业基金弥补收支差额

11


结余分配

24


年初结转和结余

12

1171146.00

年末结转和结余

25

698221.50


13



26


合计

14

7874074.80

合计

27

7874074.80

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2









收入决算表










部门:瓦斜乡人民政府







单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6702928.80

6702928.80






201

一般公共服务支出

4908152.50

4465699.20






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4061764.50

4061764.50






2010301

行政运行

3973064.50

3973064.50






2010302

一般行政管理事务

88700.00

88700.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

706388.00

706388.00






2013101

行政运行

706388.00

706388.00






20199

其他一般公共服务支出

140000.00

140000.00






2019999

其他一般公共服务支出

140000.00

140000.00






208

社会保障和就业支出

784122.30

784122.30






20805

行政事业单位离退休

550817.30

550817.30






2080504

未归口管理的行政单位离退休

550817.30

550817.30






20808

抚恤

233305.00

233305.00






2080801

死亡抚恤

65489.00

65489.00






2080802

伤残抚恤

58963.00

58963.00






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

108853.00

108853.00






213

农林水支出

910654.00

910654.00






21301

农业

172494.00

172494.00






2130106

科技转化与推广服务

172494.00

172494.00






21307

农村综合改革

738160.00

738160.00






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

738160.00

738160.00






229

其他支出

100000.00

100000.00






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

100000.00

100000.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

100000.00

100000.00















注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3








支出决算表









部门:瓦斜乡人民政府






单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7175853.30

7005405.30

170448.00




201

一般公共服务支出

5360629.00

5310629.00

50000.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4604241.00

4604241.00





2010301

行政运行

3959771.00

3959771.00





2010302

一般行政管理事务

644470.00

644470.00





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

706388.00

706388.00





2013101

行政运行

706388.00

706388.00





20199

其他一般公共服务支出

50000.00


50000.00




2019999

其他一般公共服务支出

50000.00


50000.00




204

公共安全支出

20448.00


20448.00




20499

其他公共安全支出

20448.00


20448.00




2049901

其他公共安全支出

20448.00


20448.00




208

社会保障和就业支出

784122.30

784122.30





20805

行政事业单位离退休

550817.30

550817.30





2080504

未归口管理的行政单位离退休

550817.30

550817.30





20808

抚恤

233305.00

233305.00





2080801

死亡抚恤

65489.00

65489.00





2080802

伤残抚恤

58963.00

58963.00





2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

108853.00

108853.00





213

农林水支出

910654.00

910654.00





21301

农业

172494.00

172494.00





2130106

科技转化与推广服务

172494.00

172494.00





21307

农村综合改革

738160.00

738160.00





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

738160.00

738160.00





229

其他支出

100000.00


100000.00




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

100000.00


100000.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

100000.00


100000.00




注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4








财政拨款收入支出决算总表









部门:瓦斜乡人民政府







单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6602928.80

一、一般公共服务支出

15

4716159.00

4716159.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

100000.00

二、外交支出

16





3


三、国防支出

17

20448.00

20448.00



4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


八、社会保障和就业支出

21

784122.30

784122.30



8


十二、农林水支出

22

910654.00

910654.00



9


二十一、其他支出

23

100000.00


100000.00

本年收入合计

10

6702928.80

本年支出合计

24

6531383.30

6431383.30

100000.00

年初财政拨款结转和结余

11

485516.00

年末结转和结余

25

657061.50

657061.50


一般公共预算财政拨款

12

485516.00


26




政府性基金预算财政拨款

13



27





14



28




合计

15

7188444.80

合计

29

7188444.80

7088444.80

100000.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5





一般公共预算财政拨款支出决算表






部门:瓦斜乡人民政府



单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,431,383.30

6,360,935.30

70,448.00

201

一般公共服务支出

4,716,159.00

4,666,159.00

50,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,959,771.00

3,959,771.00


2010301

行政运行

3,959,771.00

3,959,771.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

706,388.00

706,388.00


2013101

行政运行

706,388.00

706,388.00


20199

其他一般公共服务支出

50,000.00


50,000.00

2019999

其他一般公共服务支出

50,000.00


50,000.00

204

公共安全支出

20,448.00


20,448.00

20499

其他公共安全支出

20,448.00


20,448.00

2049901

其他公共安全支出

20,448.00


20,448.00

208

社会保障和就业支出

784,122.30

784,122.30


20805

行政事业单位离退休

550,817.30

550,817.30


2080504

未归口管理的行政单位离退休

550,817.30

550,817.30


20808

抚恤

233,305.00

233,305.00


2080801

死亡抚恤

65,489.00

65,489.00


2080802

伤残抚恤

58,963.00

58,963.00


2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

108,853.00

108,853.00


213

农林水支出

910,654.00

910,654.00


21301

农业

172,494.00

172,494.00


2130106

科技转化与推广服务

172,494.00

172,494.00


21307

农村综合改革

738,160.00

738,160.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

738,160.00

738,160.00







注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6








一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:瓦斜乡人民政府







单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3174496

302.00

商品和服务支出

1147067.00

310.00

其他资本性支出


30101

基本工资

1143273

30201.00

办公费

406066.00

31001.00

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

1881276

30202.00

印刷费

5625.00

31002.00

办公设备购置


30103

奖金


30203.00

咨询费


31003.00

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费


30204.00

手续费


31005.00

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205.00

水费

5885.00

31006.00

大型修缮


30107

绩效工资

149947

30206.00

电费

35114.00

31007.00

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207.00

邮电费

26543.00

31008.00

物资储备


30109

职业年金缴费


30208.00

取暖费

90202.00

31009.00

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209.00

物业管理费

25010.00

31010.00

安置补助


303

对个人和家庭的补助

2039372.3

30211.00

差旅费

54461.00

31011.00

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212.00

因公出国(境)费用


31012.00

拆迁补偿


30302

退休费

550817.3

30213.00

维修(护)费

216600.00

31013.00

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214.00

租赁费


310019.00

其他交通工具购置


30304

抚恤金

124452

30215.00

会议费


310020.00

产权参股


30305

生活补助

648853

30216.00

培训费

600.00

31099.00

其他资本性支出


30306

救济费


30217.00

公务接待费


304.00

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218.00

专用材料费


30401.00

企业政策性补贴


30308

助学金


30224.00

被装购置费


30402.00

事业单位补贴


30309

奖励金

575000

30225.00

专用燃料费


30403.00

财政贴息


30310

生产补贴


30226.00

劳务费

108309.00

30499.00

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金


30227.00

委托业务费


307.00

债务利息支出


30312

提租补贴


30228.00

工会经费

30000.00

30701.00

国内债务付息


30313

购房补贴


30229.00

福利费

47220.00

30707.00

国外债务付息


30314

采暖补贴

140250

30231.00

公务用车运行维护费

25222.00

399.00

其他支出


30315

物业服务补贴


30239.00

其他交通费用


39906.00

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240.00

税金及附加费用








30299.00

其他商品和服务支出

70210.00




人员经费总计

5213868.3


公用经费总计

1147067.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7












一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













部门:瓦斜乡人民政府











单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







25222.00




25222.00


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










部门:瓦斜乡人民政府






单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

100,000.00

100,000.00


100,000.00


















































注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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