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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00508 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县农广校2016年决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

宁县农业广播电视学

宁县农广校2016年决算公开说明

一、宁县农广校基本情况

(一)、农广校主要职能

农业广播电视学校主要通过广播电视为成人提供大中专学历教育、农村劳动力转移培训、新型农民培训、实用技术培训、绿色证书培训、职业技能鉴定等工作,并承办国家政策许可的各级各类各个学历层次的教学班及联合办学。

(二)、机构设置

宁县农广校隶属于宁县农牧局的全额财政拨款一级预算副科级事业单位。无内设机构。

(三)、人员情况

单位事业人员编制7人。年初实有人数10人,年末实有人员10人,(其中:在职职工10人,超编3人。),校长1人,副校长2人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入739474.00元。2015年结转23039.80元。本年支出752311.70元,全部为经常性支出752311.70元,12月31日结转10202.10元。基本实现了当年的收支平衡。

三、“三公经费”情况

公务用车运行维护费包含在公用经费中,没有单独预算拨付。

四、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

五、国有资产占用使用情况

宁县农广校属于农牧局下属二级单位,办公用房为农牧局所有,其余固定资产为农广校所有。固定 资产总值为192772.00元,其中农业科技培训直通车一辆,其余为办公桌椅、电脑、打印机等。

六、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

二零一七年八月二十五日

附表2-1

收入支出决算总表

部门:

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

739474.00

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、农林水支出

20

752311.70

8

21

本年收入合计

9

739474.00

本年支出合计

22

752311.70

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

23039.80

年末结转和结余

24

10202.10

12

25

合计

13

762513.80

合计

26

762513.80

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

739474.00

739474.00

213

农林水事务

739474.00

739474.00

21301

农业

739474.00

739474.00

2130102

事业运行

739474.00

739474.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

752311.70

752311.70

213

农林水事务

752311.70

752311.70

21301

农业

752311.70

752311.70

2130102

事业运行

752311.70

752311.70

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

739474.00

一、一般公共服务支出

15

752311.70

752311.70

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

739474.00

本年支出合计

23

752311.70

752311.70

年初财政拨款结转和结余

10

23039.80

年末结转和结余

24

10202.10

10202.10

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

762513.80

合计

28

762513.80

762513.80

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

752311.70

752311.70

213

农林水事务

752311.70

752311.70

21301

农业

752311.70

752311.70

2130102

事业运行

752311.70

752311.70

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

587024

302

商品和服务支出

44537.7

310

其他资本性支出

30101

基本工资

256799

30201

办公费

15000

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

297211

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

33014

30206

电费

5137.7

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

2000

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

5000

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

1000

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

5900

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

5900

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

4600

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

587024

公用经费总计

44537.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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