索引号: | zfb-2017-9-11-00517 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县和盛镇计生站2016年度决算公开
一、和盛镇计生站基本情况
(一)基本职能
1、计划生育技术服务:包括(1)、计划生育手术(放环、取环、人流等);(2)、妇科常见病诊治和孕情、环情检查;(3)、避孕药具发放及管理;(4)、技术随访和咨询指导。
2、宣传培训:包括对计划生育法律法规、生殖保健及避孕节育、优生优育等知识的宣传,对育龄群众应知应会知识的教育以及对基层计划生育工作人员的业务培训。
3、行政审批:包括1、为计划生育一孩、二孩者办理《生育登记》,为符合再生育条件者上报《再生育审批表》;2、为流出人员办理《流动人口婚育证明》,为流入人员审验《流动人口婚育证明》;3、出具落户介绍信、婴儿出生落户介绍信及其他计划生育相关手续,办理《独生子女父母光荣证》等。
4、信息管理:包括1、及时上报新婚、出生、手术、死亡、迁出迁入等变更信息;2、定期反馈,做好对基层工作的指导;3、负责和盛辖区计划生育整体工作,确保人口与计划生育各项责任目标的完成。
(二)单位性质及人员构成情况
宁县和盛镇计生站属于事业单位,现有事业管理人员19名,工勤人员1名,三支一扶人员1名。较上年无变化。
二、部门经费收支情况简要说明
2016年度收入1311530.00元。其中财政拨款收入1295954.00元,上年结转15576.00元 。
2016年支出1277435.58元。其中,人员经费支出1252954元,公用经费支出24481.6元,均为基本支出,项目支出为零。2016年末结余34094.42元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为0元,与2015年“三公经费”无增减变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出24481.58元(与部门决算中管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加2481.58元,增加1.1%。
五、政府采购支出情况
本年度无政府采购。
六、国有资产占用情况
无固定资产构成。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2016年度一般公共预算基本支出开展绩效评价。其中:工资福利支出1,077,954.00元,对个人和家庭的补助175000元,商品和服务支出24481.58元,占2016年度一般公共预算基本支出100%。从评价情况来看基本支出按经济分类,各项支出经济分类准确、合理。
八、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件);
收入支出决算总表 | |||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1295954.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1277435.58 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1295954.00 | 本年支出合计 | 22 | 1277435.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 15576.00 | 年末结转和结余 | 24 | 34094.42 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1311530.00 | 合计 | 26 | 1311530.00 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1295954.00 | 1295954.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1295954.00 | 1295954.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 1295954.00 | 1295954.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 1295954.00 | 1295954.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1277435.58 | 1277435.58 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1277435.58 | 1277435.58 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 1277435.58 | 1277435.58 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 1277435.58 | 1277435.58 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1295954.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1277435.58 | ||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1295954.00 | 本年支出合计 | 23 | 1277435.58 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15576.00 | 年末结转和结余 | 24 | 34094.42 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 15576.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1311530.00 | 合计 | 28 | 1311530.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1277435.58 | 1277435.58 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1277435.58 | 1277435.58 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1277435.58 | 1277435.58 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 1277435.58 | 1277435.58 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,077,954.00 | 302 | 商品和服务支出 | 24481.58 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 420,713.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 621,241.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 36,000.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 8905.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 175000 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 175000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 7788 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 7788 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1252954 | 公用经费总计 | 24481.6 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:宁县和盛镇计生站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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