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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00535 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县瓦斜学区2016年度决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

宁县瓦斜学区2016年度决算公开情况说明

一、基本情况

1.基本职能

学区作为县教育行政部门的派出机构,承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言,处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置,工作上不仅有其重要性,而且有其独立性。

一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。作为学区,一方面要指导辖区学校认真领悟国家有关教育的大政方针,起上传下达的作用。一方面要立足校情实际,明确目标责任,理性思考定位,促进学校公平竞争,形成均衡发展的格局。

二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境,三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。学校教育是教育者根据一定社会的要求和学生个体身心发展规律有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,把他们培养成为社会服务的人的活动。社会教育是学校教育以外的各种教育活动。家庭教育是父母或其他家庭成员在家庭中对少年儿童施加的影响和教育。只有协调好学校、家庭、社会三者之间的关系,才能培养出社会需求的合格人才。

三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作,主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督,从而实现学校政务、校务、财务公开,增强工作透明度,通过对学校常规管理进行监督,规范学校教育教学管理,建立健全学校管理制度,达到以制度管人,以制度管事,加强以人为本的管理,通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督,努力创建平安校园、和谐校园,办人民满意的教育。

四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理,实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明,严格执行收支两条线的管理制度,严格执行经费预算保障制度,按“统筹兼顾,保证重点,照顾一般”的原则,配合上级部门对学校财务等工作进行审核,实现学校财务管理的阳光操作,保证学校正常运转。

五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面,学区作为县教育行政部门的派出机构,要积极培养推荐学校优秀管理人才,对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。作为学校校长,办好一所学校不仅仅是管理好一所学校,更重要的是发展一所学校。任何一位校长的任期是有限的,但学校的发展是无限的。任何一位校长都在学校发展中起承上启下的作用,即在前任校长成就的基础上工作,又为后任校长打下工作的基础。学区的一项任务就是对辖区校长管理考核,以及对教师的考评。通过对学校、教师进行考评,充分调动校长、教师的工作积极性,为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

2.机构情况:

下辖6所六年制小学,一个公办幼儿园。

3.人员情况:

事业编制60名,实有在职人员92人,其中:专任教师90人,工勤人员1人,临时工1人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际收到的预算财政拨款收入888.52万元,事业收入18.56万元,2015年度结转53.13万元。

2016年支出896.87万元。其中:基本支出798.23万元,项目支出98.64万元。2016年12月31日结转63.34万元。

2015年年末固定资产总计493.6万元,2016年新增固定资产58.8万元,2016年年末固定资产共计552.4万元。

三、2015“三公经费”决算支出情况

2015年“三公经费”决算支出为0万元

四、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

五、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件);

附表2-1

收入支出决算总表

部门:瓦斜学区

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

8885183.88

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

185566.64

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

7613313.12

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

八、社会保障和就业支出

20

1355381.38

8

21

本年收入合计

9

9070750.52

本年支出合计

22

8968694.50

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

531317.44

年末结转和结余

24

633373.46

12

25

合计

13

9602067.96

合计

26

9602067.96

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:

瓦斜学区

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9070750.52

8885183.88

185566.64

205

教育支出

7715369.14

7529802.50

185566.64

20502

普通教育

7715369.14

7529802.50

185566.64

2050201

学前教育

311966.64

126400.00

185566.64

2050202

小学教育

6397361.50

6397361.50

2050299

其他普通教育支出

1006041.00

1006041.00

208

社会保障和就业支出

1355381.38

1355381.38

20805

行政事业单位离退休

1355381.38

1355381.38

2080502

事业单位离退休

1355381.38

1355381.38

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:

瓦斜学区

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8968694.50

7982269.12

986425.38

205

教育支出

7613313.12

6626887.74

986425.38

20502

普通教育

7613313.12

6626887.74

986425.38

2050201

学前教育

352025.14

227485.14

124540.00

2050202

小学教育

6399402.60

6399402.60

2050299

其他普通教育支出

861885.38

861885.38

208

社会保障和就业支出

1355381.38

1355381.38

20805

行政事业单位离退休

1355381.38

1355381.38

2080502

事业单位离退休

1355381.38

1355381.38

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:瓦斜学区

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8885183.88

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

7385827.98

7385827.98

6

六、科学技术支出

20

7

八、社会保障和就业支出

21

1355381.38

1355381.38

8

22

本年收入合计

9

8885183.88

本年支出合计

23

8741209.36

8741209.36

年初财政拨款结转和结余

10

489398.94

年末结转和结余

24

633373.46

633373.46

一般公共预算财政拨款

11

489398.94

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

9374582.82

合计

28

9374582.82

9374582.82

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

瓦斜学区

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8741209.36

7754783.98

986425.38

205

教育支出

7385827.98

6399402.60

986425.38

20502

普通教育

7385827.98

6399402.60

986425.38

2050201

学前教育

124540.00

124540.00

2050202

小学教育

6399402.60

6399402.60

2050299

其他普通教育支出

861885.38

861885.38

208

社会保障和就业支出

1355381.38

1355381.38

20805

行政事业单位离退休

1355381.38

1355381.38

2080502

事业单位离退休

1355381.38

1355381.38

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:瓦斜学区

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6261061.50

302

商品和服务支出

138341.10

310

其他资本性支出

30101

基本工资

2400647.00

30201

办公费

131162.10

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

2809364.50

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

885000.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

166050.00

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

1355381.38

30211

差旅费

7179.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

1355381.38

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

7616442.88

公用经费总计

138341.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:瓦斜学区

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

瓦斜学区

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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