索引号: | zfb-2017-9-11-00549 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县物价局2016年决算公开
宁县物价局2016年决算公开说明
一、基本情况
(一)基本职能
宁县物价局是主管全县物价工作的县政府参照公务员管理的直属事业机构。
主要职责是:
1.贯彻落实国家、省、市关于物价方面的方针政策;负责制定全县价格总水平年度调控计划和中长期调控目标;跟踪、监测全县价格总水平及其结构变动趋势,进行市场价格预警、预测,适时提出调控意见和建议;负责制定价格(收费)改革的年度、中长期计划及调整方案。
2.负责对县级实行政府指导价或政府定价的商品价格实施直接管理,负责对国家和省、市直管价格的落实;对市场调节的商品价格实行间接管理,运用价格调节基金平抑市场价格。
3.负责管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费,严格规范收费程序,控制收费规模,合理确定收费水平,规范收费秩序,监督各项收费政策的落实。
4.负责建立价格监测体系,组织建立价格信息网络,传递价格信息,向上级物价部门和县政府反映物价方面的重要情况,为政府实施宏观调控提供决策依据;向企业发布价格信息,引导企业的生产经营活动。
5.依据《价格法》等有关价格法规,组织有关价格及收费的监督检查工作,查处价格违法行为和不正当价格行为。
6.负责主要农副产品成本调查工作,并提出相应建议;接受上级物价管理部门委托,对县域企事业单位收费及标准进行成本监审工作。
7.负责指导监督中介机构的价格评估、鉴证工作。
8.负责监督各部门的价格和收费管理工作;负责指导企业用好市场调节商品价格的定价权,减少价格失误,提高经济效益;指导行业组织价格自律工作。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构情况及增减变动原因
宁县物价局内设机构有人秘股,物价检查所,价格认证中心。事业编制9个,实有人员12人,较上年人员增减无变化。
(三)人员情况及增减变动原因
事业编制9个,实有人员12人,较上年人员增减无变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入143.41万元(其中财政拨款收入143.21万元,事业收入0万元,其他收入0万元),2015年结转5.22万元。
本年度总支出144.33万元(其中基本支出120.33万元,项目支出24.00万元)。2016年12月31日结转4.30万元。
三、2016年“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为3.26万元(其中:出国(境)活动费0万元,公务用车运行维护费3.26万元,公务接待费0万元)。与2015年“三公经费”支出8.14万元(其中:出国(境)活动费0万元,车辆运行费支出8.14 万元,公务接待费0万元)减少4.88万元,减少原因为公务用车改革。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出11.42万元,比2015年减少4.8万元,减少30%。主要原因是:办公费、公务用车运行费较2015年均有下降。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元。。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,宁县物价局固定资产58件283335.00元,其中:家具等用具33件35215.00元,办公电脑及打印设备等24件98320.00元,办公用房面积为0平方米,价值为0万元;共有车辆1辆149800.00元,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价0万元以上专用设备0台(套)。固定资产充分有效地利用,无闲置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,宁县物价局组织对2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出120.33万元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,执行工资调标政策的准确性,以及其他业务支出条据的完整性;涉及一般公共预算项目支出24万元,主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看,宁县物价局一般公共预算支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件)。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1274102.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1443321.68 |
二、上级补助收入 | 2 | 160000.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 52194.26 | 年末结转和结余 | 24 | 42974.58 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1486296.26 | 合计 | 26 | 1486296.26 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1434102.00 | 1274102.00 | 160000.00 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 1150142.00 | 990142.00 | 160000.00 | |||||
04 | 发展与改革事务 | 1150142.00 | 990142.00 | 160000.00 | |||||
08 | 物价管理 | 1150142.00 | 990142.00 | 160000.00 | |||||
208 | 社会保障与就业 | 283960.00 | 283960.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 283960.00 | 283960.00 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 283960.00 | 283960.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1443321.68 | 1203321.68 | 240000.00 | |||||
201 | 一般公共服务 | 1159361.68 | 919361.68 | 240000.00 | ||||
04 | 发展与改革事务 | 1159361.68 | 919361.68 | 240000.00 | ||||
08 | 物价管理 | 1159361.68 | 919361.68 | 240000.00 | ||||
208 | 社会保障与就业 | 283960.00 | 283960.00 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 283960.00 | 283960.00 | |||||
02 | 事业单位离退休 | 283960.00 | 283960.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1194102.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1443321.68 | 1203321.68 | 240000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 240000.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1434102.00 | 本年支出合计 | 23 | 1443321.68 | 1443321.68 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 52194.26 | 年末结转和结余 | 24 | 42974.58 | 42974.58 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1194102.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 240000.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1486296.26 | 合计 | 28 | 1486296.26 | 1486296.26 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,443,321.68 | 1,203,321.68 | 240,000.00 | ||
201 | 一般公共服务 | 1159361.68 | 919,361.68 | 240,000.00 | |
04 | 发展与改革事务 | 1159361.68 | 919,361.68 | 240,000.00 | |
08 | 物价管理 | 1159361.68 | 919,361.68 | 240,000.00 | |
208 | 社会保障与就业 | 283960 | 283960 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 283960 | 283960 | ||
02 | 事业单位离退休 | 283960 | 283960 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 800706.48 | 302 | 商品和服务支出 | 114156.2 | 310 | 其他资本性支出 | 15999 |
30101 | 基本工资 | 305163 | 30201 | 办公费 | 25645.2 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 341273 | 30202 | 印刷费 | 16400 | 31002 | 办公设备购置 | 15999 |
30103 | 奖金 | 110050 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 10014.48 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 34206 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 11763 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 272460 | 30211 | 差旅费 | 22560 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 265980 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 6480 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 5220 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32568 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1073166.48 | 公用经费总计 | 1301552 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 32568 | 32568 | |||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||
229 | 其他政府性基金支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
2290477 | 价格生产补贴 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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