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宁县人民政府

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索引号: zfb-2017-9-11-00556 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

共青团宁县委员会2016年决算公开说明

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

共青团宁县委员会2016年决算公开说明

一、基本情况

(一)基本职能

不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。包括组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

(二)机构情况及增减变动原因

共青团宁县委员会为正科级行政单位,机构较2015年无增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

现有行政编制4名,实有行政人员1人,事业单位3人,较2015年增加事业单位1人,为新调入人员。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入43.7万元(其中财政拨款收入43.7万元),2015年结转0元。

本年度总支出43.25万元(其中基本支出40.25万元,项目支出3万元)。2016年12月31日结转0.44万元)。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”支出总额为0万元。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出14.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015 年减少0.53万元,减少39.04%。主要原因是:支出减少。

五、政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,价值123000;单位价值50万元以上通用设备无,价值万元以上设备无。固定资产充分有效地利用,无闲置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。

七、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,宁县团委组织对2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出40.251万元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,执行工资调标政策的准确性,以及其他业务支出条据的完整性;涉及一般公共预算项目支出3万元,主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看,宁县团委一般公共预算支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

七、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)。

附表2-1

收入支出决算总表

部门:

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

436932.00

一、一般公共服务支出

14

432527.00

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

本年支出合计

22

432527.00

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

4405.00

12

25

合计

13

436932.00

合计

26

436932.00

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

436,932.00

436,932.00

201

一般公共服务支出

436,932.00

436,932.00

20129

群众团体事务

436,932.00

436,932.00

2012901

行政运行

406,932.00

406,932.00

2012999

一般行政管理事务

30,000.00

30,000.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

432,527.00

402,527.00

30,000.00

201

一般公共服务支出

432,527.00

402,527.00

30,000.00

20129

群众团体事务

432,527.00

402,527.00

30,000.00

2012901

行政运行

402,527.00

402,527.00

2012999

其他群众团体事务支出

30,000.00

30,000.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

436932.00

一、一般公共服务支出

15

432527.00

432527.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

436932.00

本年支出合计

23

432527.00

432527.00

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

4405.00

4405.00

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

436932.00

合计

28

436932.00

436932.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

432,527.00

402,527.00

30,000.00

201

一般公共服务支出

432,527.00

402,527.00

30,000.00

20129

群众团体事务

432,527.00

402,527.00

30,000.00

2012901

行政运行

402,527.00

402,527.00

2012999

其他群众团体事务支出

30,000.00

30,000.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

277327.00

302

商品和服务支出

117700.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

90613.00

30201

办公费

38718.40

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

134666.00

30202

印刷费

53939.60

31002

办公设备购置

30103

奖金

52048.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

6284.00

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

7500.00

30211

差旅费

8713.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

4345.00

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

2850.00

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

2850.00

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

7500.00

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

284827.00

公用经费总计

117700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:宁县团委

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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