手机版
网站地图
无障碍
繁体版
引导页
关怀版

宁县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: zfb-2017-9-11-00560 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县和盛镇昌盛社区2016年部门决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

宁县和盛镇昌盛社区2016年部门决算公开说明

一、基本情况

(一)基本职能

1、 服务职责组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务,开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务,为社区弱势群体提供保障救助服务。

2、管理职责在有关部门的指导下,组织社区居民进行自治管理,搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理,完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。

3、教育职责组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育,组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动,形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力,提高社区文明的文明创建水平。

4、监督职责对政府有关部门和其它社区特色组织履行其职责的情况进行必要的监督并将监督意见及时向有关部门或上级投诉。

(二)机构设置及增减变动原因

宁县和盛镇昌盛社区属于事业单位,财务隶属关系为三级及以下单位,资产管理部门为宁县财政局国资办,执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构情况无增减变动。

(三)人员情况及增减变动原因

我单位现有事业编制2人,实有在职人员7人。本年度本单位人员无增减变动。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入539584元(其中财政拨款收入539584元),2015年结转17209.3元 。

本年度总支出470654.63元(其中基本支出470654.63元,项目支出0元)。2016年12月31日结转86138.67元。

三、2016“三公”经费决算支出情况

本单位无三公经费支出

四、政府采购情况

本部门本年度无政府采购项目

五、国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本部门无自有办公用房及车辆。单位现有资产价值148668.67元,其中:固定资产62530元,流动资产86138.67元,无万元以上专用设备。全部资产投入使用,未有闲置,无出租出借情况。

六、关于2016年度决算绩效情况的说明

本单位2016年决算全部为基本支出,保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

八、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)。

附表2-1






收入支出决算总表







部门:





单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

539584.00

一、一般公共服务支出

14


二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


六、科学技术支出

19



7


七、城乡社区支出

20

470654.63


8



21


本年收入合计

9

539584.00

本年支出合计

22

470654.63

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11

17209.30

年末结转和结余

24

86138.67


12



25


合计

13

556793.30

合计

26

556793.30

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2










收入决算表











部门:









单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








212

城乡社区支出

539584.00

539584.00






21201

城乡社区管理事务

539584.00

539584.00






2120102

一般行政管理事务

539584.00

539584.00

































注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3









支出决算表










部门:








单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

470654.63

470654.63





212

城乡社区支出

470654.63

470654.63





21201

城乡社区管理事务

470654.63

470654.63





2120102

一般行政管理事务

470654.63

470654.63





























注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4








财政拨款收入支出决算总表









部门:







单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

539584.00

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、城乡社区支出

21

470654.63

470654.63



8



22




本年收入合计

9

539584.00

本年支出合计

23

470654.63

470654.63


年初财政拨款结转和结余

10

17209.30

年末结转和结余

24

86138.67

86138.67


一般公共预算财政拨款

11

17209.30


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

556793.30

合计

28

556793.30

556793.30


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5






一般公共预算财政拨款支出决算表







部门:





单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

470654.63

470654.63


212

城乡社区支出

470654.63

470654.63


21201

城乡社区管理事务

470654.63

470654.63


2120102

一般行政管理事务

470654.63

470654.63

















注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6









一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:








单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

340984

302

商品和服务支出

70670.63

310

其他资本性支出

4000

30101

基本工资

127019

30201

办公费

26551

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

198992

30202

印刷费


31002

办公设备购置

4000

30103

奖金

14973

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

1430

31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费

4226.06

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30207

邮电费

1738.57

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

55000

30211

差旅费

19576

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


310019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


310020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金

55000

30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

5270

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金


30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费

5950

30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费

5929

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费总计

395984


公用经费总计

74670.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7












一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













部门:











单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










部门:








单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

【打印正文】
分享到:
【字体: