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宁县人民政府

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索引号: zfb-2017-9-11-00571 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

长庆桥工业集中区管理委员会2016年决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

长庆桥工业集中区管理委员会2016年决算公开说明

一、基本情况

(一)基本职能

负责制定园区规划、环保设计、优惠政策;负责园区基础设施建设;负责园区招商引资、资源管理,指导监督区内企业,协调市县计划、财政、人事、物价、土管等部门工作。

(二)机构情况及增减变动原因

机构一个,与上年相同,无变化。

()人员情况及增减变动原因

长庆桥工业集中区管理委员会单位现有行政编制0名,机关工勤编制0名,事业编制19名,实有在职人员40名,其中:主任1名,副主任3名,正科级干部5 名,副科级干部6名,副主任科员2名,科员2名,一般干部21名;退休6人,遗属供养1人。较2015年无变化。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入1078.196821万元(其中财政拨款收入1078.196821万元,事业收入0万元,其他收入0万元),2015年结转49.207686万元。

本年度总支出1060.046125万元(其中基本支出441.404174万元,项目支出618.641951万元)。2016年12月31日结转67.358382万元。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”支出总额为17.958101万元(其中:

出国(境)活动费0元,公务用车运行维护费17.958101万元,公务接待费0元)。与2015年“三公经费”支出37.59852 万元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支37.59852万元,公务接待费0元) 减少19.640419万元,减少原因是公务用车改革车辆停用;与2016年“三公经费”年初预算1.6万元(其中:出国(境)活动费0元。2、车辆运行费支 1.6万元。3、公务接待费0元)增加16.358101万元,增加原因为当年公务用车改革车辆停用、未预算,实际停用时间为10月份,1-10月份运行车辆为6辆,运行维护费增加。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出441.404174万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015 年增(减)431.159034万元,增加2.38%。主要原因是:工资政策性增加。

五、政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门办公用房面积为:0平方米,价值为0万元;共有车辆6 辆,其中部级领导干部用车 0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车4 辆,其他用车主要是垃圾车;单位价值50万元以上通用设备 0台(套)。

七、关于2016年度预算绩效情况的说明

我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目8个,资金 618.641951万元,占2016 年度一般公共预算项目支出100 %。从评价情况来看,8个项目已全部竣工,按预期完成了项目建设和预算执行。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)。

附表2-1

收入支出决算总表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

10781968.21

一、一般公共服务支出

20

4093106.54

二、上级补助收入

2

二、外交支出

21

三、事业收入

3

三、国防支出

22

四、经营收入

4

四、公共安全支出

23

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

24

六、其他收入

6

六、科学技术支出

25

7

七、文化体育与传媒支出

26

8

八、社会保障和就业支出

27

370935.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

28

10

十、节能环保支出

29

11

十一、城乡社区支出

30

300000.00

12

十二、农林水支出

31

13

十三、交通运输支出

32

14

十四、资源勘探信息等支出

33

5836419.51

本年收入合计

15

10781968.21

本年支出合计

22

10600461.25

用事业基金弥补收支差额

16

结余分配

23

年初结转和结余

17

492076.86

年末结转和结余

24

673583.82

18

25

合计

19

11274045.07

合计

26

11274045.07

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10781968.21

10781968.21

201

一般公共服务支出

4274613.50

4274613.50

20113

商贸事务

4274613.50

4274613.50

2011302

一般行政管理事务

4274613.50

4274613.50

2011308

招商引资

50000.00

50000.00

208

社会保障和就业支出

370935.20

370935.20

20805

行政事业单位离退休

370935.20

370935.20

2080502

事业单位离退休

370935.20

370935.20

212

城乡社区支出

300000.00

300000.00

21201

城乡社区管理事务

300000.00

300000.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

300000.00

300000.00

215

资源勘查信息等支出

5836419.51

5836419.51

21505

工业和信息产业监管

5836419.51

5836419.51

2150510

工业和信息产业支持

5836419.51

5836419.51

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10600461.25

4414041.74

6186419.51

201

一般公共服务支出

4093106.54

4043106.54

50000.00

20113

商贸事务

4093106.54

4043106.54

50000.00

2011302

一般行政管理事务

4093106.54

4043106.54

2011308

招商引资

50000.00

50000.00

208

社会保障和就业支出

370935.20

370935.20

20805

行政事业单位离退休

370935.20

370935.20

2080502

事业单位离退休

370935.20

370935.20

212

城乡社区支出

300000.00

300000.00

21201

城乡社区管理事务

300000.00

300000.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

300000.00

300000.00

215

资源勘查信息等支出

5836419.51

5836419.51

21505

工业和信息产业监管

5836419.51

5836419.51

2150510

工业和信息产业支持

5836419.51

5836419.51

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10781968.21

一、一般公共服务支出

21

4093106.54

4093106.54

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

22

3

三、国防支出

23

4

四、公共安全支出

24

5

五、教育支出

25

6

六、科学技术支出

26

7

七、文化体育与传媒支出

27

8

八、社会保障和就业支出

28

370935.20

370935.20

9

九、医疗卫生与计划生育支出

29

10

十、节能环保支出

30

11

十一、城乡社区支出

31

300000.00

300000.00

12

十二、农林水支出

32

13

十三、交通运输支出

33

14

十四、资源勘探信息等支出

34

5836419.51

5836419.51

本年收入合计

15

本年支出合计

35

10600461.25

10600461.25

年初财政拨款结转和结余

16

492076.86

年末结转和结余

36

673583.82

673583.82

一般公共预算财政拨款

17

492076.86

37

政府性基金预算财政拨款

18

38

19

39

合计

20

11274045.07

合计

40

11274045.07

11274045.07

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,600,461.25

4,414,041.74

6,186,419.51

201

一般公共服务支出

4093106.54

4043106.54

50000.00

20113

商贸事务

4093106.54

4043106.54

50000.00

2011302

一般行政管理事务

4093106.54

4043106.54

2011308

招商引资

50000.00

50000.00

208

社会保障和就业支出

370935.20

370935.20

20805

行政事业单位离退休

370935.20

370935.20

2080502

事业单位离退休

370935.20

370935.20

212

城乡社区支出

300000.00

300000.00

21201

城乡社区管理事务

300000.00

300000.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

300000.00

300000.00

215

资源勘查信息等支出

5836419.51

5836419.51

21505

工业和信息产业监管

5836419.51

5836419.51

2150510

工业和信息产业支持

5836419.51

5836419.51

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2311609.50

302

商品和服务支出

1059827.04

310

其他资本性支出

21870

30101

基本工资

784602.00

30201

办公费

76818.5

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1171008.50

30202

印刷费

78845

31002

办公设备购置

21870

30103

奖金

346343.00

30203

咨询费

600

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

9656.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31236.5

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

134896.44

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

25303.67

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

620735.20

30211

差旅费

140232

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

367695.20

30213

维修(护)费

22783.5

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

840

310020

产权参股

30305

生活补助

253040.00

30216

培训费

260

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

400000

30307

医疗费

30218

专用材料费

51207.42

30401

企业政策性补贴

400000

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

174202

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

21221

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

21800

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

179581.01

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

451207.42

人员经费总计

2932344.70

公用经费总计

1481697.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16000

16000

16000

179581.01

179581.01

179581.01

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:长庆桥工业集中区管委会

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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