索引号: | zfb-2017-10-16-00579 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-10-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县农机监理站2016年度决算公开
一、宁县农机监理站基本情况
1.宁县农机监理站基本职能
1、贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。
2、负责本县农机安全监理工作,制定农机安全监督管理的实施方案,年度和阶段性计划,并组织实施。
3、具体负责做好全县拖拉机、其它农业机械牌证的核发和驾驶、操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。
4、组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作;做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作。
5、组织做好全县农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查,总结推广农机安全生产的先进经验。
6、负责纠正和处理违章行为;依法调查处理农机事故,及时上报重、特大农机事故,并按规定统计上报农机事故报表。
7、抓好农机监理档案管理工作,建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账。
8、恪守工作职责,规范各项业务的办理程序。
9、制定乡、村农机安全生产目标责任制,并组织实施、监督检查。
10、按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。
2.机构情况及增减变动原因
宁县农机监理站为事业管理单位,机构较2015年无增减变动。
3.人员情况及增减变动原因
宁县农机监理站现有编制12名,实有人员14人,较2015年无变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际收到的预算财政拨款收入136.5116万元,2015年度结转3.1万元。
2016年支出135.6088万元。其中,基本支出129.0687万元,项目支出6.54万元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”决算支出为3.996万元。其中:
1、宁县农机监理站2016年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。
2、宁县农机监理站2016年度未购置公务用车,购车支出为零;年末公务用车保有量1辆,检测专用车1辆,较2015年无变化。车辆运行费支出3.996万元。
3、宁县农机监理站2016年度未发生公务接待费。
四、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
五、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件)。
宁县农机监理站
2017年8月29日
收入支出决算总表 | |||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1365116.70 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1356088.55 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1365116.70 | 本年支出合计 | 22 | 1356088.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 30971.85 | 年末结转和结余 | 24 | 40000.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1396088.55 | 合计 | 26 | 1396088.55 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1365116.70 | 1365116.70 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 493926.70 | 493926.70 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 493926.70 | 493926.70 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 493926.70 | 493926.70 | ||||||
213 | 农林水支出 | 871190.00 | 871190.00 | ||||||
21301 | 农业 | 871190.00 | 871190.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 805789.00 | 805789.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 65401.00 | 65401.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1356088.55 | 1290687.55 | 65401.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 493926.70 | 493926.70 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 493926.70 | 493926.70 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 493926.70 | 493926.70 | |||||
213 | 农林水支出 | 862161.85 | 796760.85 | |||||
21301 | 农业 | 862161.85 | 796760.85 | |||||
2130104 | 事业运行 | 796760.85 | 796760.85 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 65401.00 | 65401.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1365116.70 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1356088.55 | 1356088.55 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1365116.70 | 本年支出合计 | 23 | 1356088.55 | 1356088.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 30971.85 | 年末结转和结余 | 24 | 40000 | 40000 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 30971.85 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1396088.55 | 合计 | 28 | 1396088.55 | 1396088.55 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1356088.55 | 1290687.55 | 65401.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 493926.70 | 493926.70 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 493926.70 | 493926.70 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 493926.70 | 493926.70 | ||
213 | 农林水支出 | 862161.85 | 796760.85 | ||
21301 | 农业 | 862161.85 | 796760.85 | ||
2130104 | 事业运行 | 796760.85 | 796760.85 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 65401.00 | 65401.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 656073.16 | 302 | 商品和服务支出 | 136017.69 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 280942 | 30201 | 办公费 | 27513.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 337103 | 30202 | 印刷费 | 10940 | 31002 | 办公设备购置 | 4670 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4984.16 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 33044 | 30206 | 电费 | 8497 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3129 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 4531 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 2000 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 493926.7 | 30211 | 差旅费 | 19407.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 326926.7 | 30213 | 维修(护)费 | 2500 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 4765 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 130000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 7000 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 8606 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 37000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37128.34 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1149999.86 | 公用经费总计 | 136017.69 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 39963.34 | 39963.34 | 39963.34 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:农机监理站 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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