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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2017-9-11-00580 发布机构: 政府办
生效日期: 2017-09-11 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县法制办2016年决算公开

来源: 发布时间:2017-09-11 浏览次数: 【字体:

宁县法制办2016年决算公开说明

一、基本情况

(一)基本职能

宁县法制办是全额拨款行政单位,承办县政府各行政执法部门行政执法监督工作、规范性文件审查、复议应诉案件以及上级政府法制机构交办的其它事项,充分发挥法律顾问和参谋助手的作用。现有在职职工5人。

()人员情况及增减变动原因

法制办现有行政编制4名,事业编制1名 。实有行政人员4人,事业人员1人。较2015年人员因病亡故减少1人,增加遗属供养3人。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入61.43万元。本年度总支出57.70 万元,结余3.73万元.

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费支出57.70万元,比2015 年增加10.21万元,增21.5%。主要原因是:因病亡故减少1人,增加一次性发放的抚恤金和遗嘱供养人员生活补助费。

四、政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额1.28万元。购置打印机1台。

五、决算公开内容

2016年度部门收支决算公开表(见附件)。

附表2-1

收入支出决算总表

部门:法制办

单位:元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

614257.00

一、一般公共服务支出

14

570789.00

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、文化体育与传媒支出

20

8

八、社会保障和就业支出

21

6200.00

本年收入合计

9

614257.00

本年支出合计

22

576989.00

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

37268.00

12

25

合计

13

614257.00

合计

26

614257.00

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门:法制办

单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

614257.00

614257.00

201

一般公共服务支出

608057.00

608057.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

608057.00

608057.00

2010307

法制建设

608057.00

608057.00

208

社会保障和就业支出

6200.00

6200.00

20805

行政事业单位离退休

6200.00

6200.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6200.00

6200.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门:法制办

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

576989.00

576989.00

201

一般公共服务支出

570789.00

570789.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

570789.00

570789.00

2010307

法制建设

570789.00

570789.00

208

社会保障和就业支出

6200.00

6200.00

20805

行政事业单位离退休

6200.00

6200.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6200.00

6200.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门:法制办

单位:元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

614257.00

一、一般公共服务支出

15

570,789.00

570,789.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

8

八、社会保障和就业支出

22

6,200.00

6,200.00

本年收入合计

9

614257.00

本年支出合计

23

576,989.00

576,989.00

年初财政拨款结转和结余

10

年末结转和结余

24

37,268.00

37,268.00

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

614257.00

合计

28

614,257.00

614,257.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:法制办

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

576,989.00

576,989.00

201

一般公共服务支出

570789.00

570789.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

570789.00

570789.00

2010307

法制建设

570789.00

570789.00

208

社会保障和就业支出

6200.00

6200.00

20805

行政事业单位离退休

6200.00

6200.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

6200.00

6200.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:法制办

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

307,704.00

302

商品和服务支出

14,112.00

310

其他资本性支出

12,800.00

30101

基本工资

112,012.00

30201

办公费

2,123.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

111,606.00

30202

印刷费

2,645.00

31002

办公设备购置

12,800.00

30103

奖金

82,666.00

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

1,420.00

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

1,826.00

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

242,373.00

30211

差旅费

4,890.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

310019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

176,173.00

30215

会议费

310020

产权参股

30305

生活补助

6,200.00

30216

培训费

1,858.00

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

50,000.00

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

10,000.00

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

770.00

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费总计

550,077.00

公用经费总计

26,912.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:法制办

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:法制办

单位:元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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