索引号: | zfb-2017-9-11-00586 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县第四中学2016年度决算公开
宁县第四中学2016年度决算公开情况说明
一、宁县第四中学基本情况
1、宁县第四中学基本职能
宁县第四中学是一所公办全日制完高中,学制三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、促进基础教育发展,高中学历教育及相关社会服务。” 培养目标为:培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
宁县第四中学在宁县教体局的领导下履行如下职能
(1)、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
(2)、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
(3)、负责全县普通高中教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
(4)、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
(5)、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(6)、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资维护教职工利益,保障教职工合法权益。
(7)、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(8)、建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。
(9)、在县教育局和镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。
(10)、在县教育局和镇党委、政府的领导下,谋划布局,全面推进提高教育均衡发展。
2.机构情况及增减变动原因
宁县第四中学为事业单位,机构较2015年无增减变动。
3.人员情况及增减变动原因
宁县第四中学编制207名,其中,在岗专技人员201,工勤人员6人,较2015年无增减变动。
二、部门经费收支情况简要说明
1.单位本年度收入计2120.669504万元,其中:预算财政拨款收入1810.50893万元,事业收入310.010574万元,2015年度结转0.15万元。
单位本年支出2109.196504 万元。其中,基本支出2017.710504 万元,项目支出91.4860万元。
2. 关于“三公”经费支出说明
单位“三公”经费支出为零。
三、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件);
收入支出决算总表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 18105089.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 3100105.74 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 19183467.24 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 1908497.80 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 21205195.04 | 本年支出合计 | 22 | 21091965.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1500.00 | 年末结转和结余 | 24 | 114730.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 21206695.04 | 合计 | 26 | 21206695.04 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 21205195.04 | 18105089.30 | 3100105.74 | |||||
205 | 教育支出 | 19296697.24 | 16196591.50 | 3100105.74 | ||||
20502 | 普通教育 | 19296697.24 | 16196591.50 | 3100105.74 | ||||
2050204 | 高中教育 | 19140107.24 | 16040001.50 | 3100105.74 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 156590.00 | 156590.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1908497.80 | 1908497.80 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1908497.80 | 1908497.80 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1908497.80 | 1908497.80 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
部门: | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 21091965.04 | 20177105.04 | 914860.00 | ||||
205 | 教育支出 | 19183467.24 | 18268607.24 | 914860.00 | |||
20502 | 普通教育 | 19183467.24 | 18268607.24 | 914860.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 19091607.24 | 18268607.24 | 823000.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 91860.00 | 91860.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1908497.80 | 1908497.80 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1908497.80 | 1908497.80 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1908497.80 | 1908497.80 | ||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18105089.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 16083361.50 | 16083361.50 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1908497.80 | 1908497.80 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 18105089.30 | 本年支出合计 | 23 | 17991859.30 | 17991859.30 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1500.00 | 年末结转和结余 | 24 | 114730.00 | 114730.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 18106589.30 | 合计 | 28 | 18106589.30 | 18106589.30 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门: | 单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 17991859.30 | 17076999.30 | 914860.00 | |
205 | 教育支出 | 16083361.50 | 15168501.50 | 914860.00 |
20502 | 普通教育 | 16083361.50 | 15168501.50 | 914860.00 |
2050204 | 高中教育 | 15991501.50 | 15168501.50 | 823000.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 91860.00 | 91860.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1908497.80 | 1908497.80 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1908497.80 | 1908497.80 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1908497.80 | 1908497.80 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 12,422,851.50 | 302 | 商品和服务支出 | 326,400.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 5,558,171.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 6,219,550.50 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 645,130.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 326,400.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4327747.8 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 82,754.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1,622,353.30 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 163,250.50 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 40,140.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 2,000,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 419,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 16750599.3 | 公用经费总计 | 326400 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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