索引号: | zfb-2017-9-11-00587 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2017-09-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县纪委2016年决算公开
宁县纪委2016年决算公开说明
一、基本情况
(一)基本职能
1、维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况;协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、贯彻落实庆阳市委、人民政府、纪委、监察局和庆阳市委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定,主管全县行政监察工作。
3、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。
4、负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分,受理党员的检举、控告和申诉,保护党员的民主权利的合法权益。
5、按照分级管辖的原则,检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题,受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他 人员违反行政纪律行为的检举、控告;调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为,审理决定或建议对他们作出行政处分;受理国家公务员和国家行政机关任命的其 他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉,保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法 权益。
6、负责作出关于维护党纪的决定,制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定宁县执行党纪条规的有关文件;调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,拟定宁县行政监察工作的有关规章制度,并组织监督实施。
8、负责宁县纪检监察干部队伍建设;对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见;组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。
9、承办宁县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作,协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况,指导各乡镇、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作;对违反庆阳市委、市政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。
10、承办县委、县人民政府和庆阳市纪委、监察局授权交办的其他工作。
(二)机构情况及增减变动原因
县纪委为机关行政单位,下设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室8个职能室和直属派出机构党群机关纪工委(事业),机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县纪委现有行政编制19名,机关工勤编制2名,事业编制6名。实有行政人员15人,机关工勤2人,事业人员6人,退休3人,遗属供养5人。较2015年行政人员调出3人,退休人减少1人(死亡),增加遗属供养1人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入280.75035万元(其中财政拨款收入280.75035万元),2015年结转807986元。
本年度总支出287.30228 万元(其中基本支出287.30228 万元)。2016年12月31日结转 74.24667 万元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为12.26 万元(其中:
出国(境)活动费0元,公务用车运行维护费9.38万元,公务接待费2.88万元)。与2015年“三公经费”支出10.78万元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费支10.78万元,公务接待费0元) 增加1.48万元,增(减)原因为2016年公务接待费增加,全年公务接待10次,46人次,接待费支出2.88万元;与2016年“三公经费”年初预算 0.8万元(其中:出国(境)活动费0元,车辆运行费0.8万元,公务接待费0元)增加11.46万元,增加原因是考虑到2016年初要进行公务用车改革,车辆运行费预算较小,但实际上公务用车改革在9月份才开始,故车辆运行费超出预算8.58万元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出287.3万元,比2015 年减少6.76万元,减少2.3%。主要原因是:加强机关支出管理、精细化压减开支,最大程度节约资金。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额66990元,其中:政府采购货物支出19600元、政府采购服务支出47390万元。授予中小企业合同金额47390万元,占政府采购支出总额的70.74%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车3辆,当年没有新购置车辆。
2016年初固定资产为120.28615万元,年末固定资产为122.24615万元,当年固定资产净增加1.96万元。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,宁县纪委组织对本部门2016年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中,涉及一般公共预算基本支出2873022.80元,主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性,执行工资调标政策的准确性,服务类和工程类政府采购相关手续的合规性以及其他支出条据的完整性。从总体评价情况来看,宁县纪委一般公共预算支出情况良好,预算信息公开符合要求,机关财务制度健全,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。
八、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表(见附件)。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门:宁县纪委 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2807503.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2524722.80 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 348300.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 2807503.50 | 本年支出合计 | 22 | 2873022.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 807986.00 | 年末结转和结余 | 24 | 742466.70 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 3615489.50 | 合计 | 26 | 3615489.50 |
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门: | 宁县纪委 | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2807503.50 | 2807503.50 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2459203.50 | 2459203.50 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 2459203.50 | 2459203.50 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 2459203.50 | 2459203.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 348300.00 | 348300.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 348300.00 | 348300.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 348300.00 | 348300.00 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2873022.80 | 2873022.80 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2524722.80 | 2524722.80 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2524722.80 | 2524722.80 | |||||
2011101 | 行政运行 | 2524722.80 | 2524722.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 348300.00 | 348300.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 348300.00 | 348300.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 348300.00 | 348300.00 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: | 单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2807503.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2,524,722.80 | 2,524,722.80 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 348,300.00 | 348,300.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 2807503.50 | 本年支出合计 | 23 | 2873022.8 | 2873022.8 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 807986.00 | 年末结转和结余 | 24 | 742466.70 | 742466.70 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 807986.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3615489.50 | 合计 | 28 | 3615489.5 | 3615489.5 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门: | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,873,022.80 | 2,873,022.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2524722.80 | 2524722.80 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2524722.80 | 2524722.80 | ||
2011101 | 行政运行 | 2524722.80 | 2524722.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 348300.00 | 348300.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 348,300.00 | 348,300.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 348,300.00 | 348,300.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门: | 纪委 | 单位:元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,530,687.50 | 302 | 商品和服务支出 | 663,935.30 | 310 | 其他资本性支出 | 19,600.00 |
30101 | 基本工资 | 654,956.00 | 30201 | 办公费 | 92,240.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 792,624.50 | 30202 | 印刷费 | 125,902.00 | 31002 | 办公设备购置 | 19,600.00 |
30103 | 奖金 | 75,723.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7,384.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3,600.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 71,079.19 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 658,800.00 | 30211 | 差旅费 | 91,050.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 179,091.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19,510.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 148,989.00 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 12,720.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 28,820.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 51,900.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 254,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 38,236.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 33,600.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 14,196.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 63,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 93,801.94 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 2,189,487.5 | 公用经费总计 | 683,535.3 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:宁县纪委 | 单位:元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8000 | 8000 | 122,621.94 | 93,801.94 | 93,801.94 | 28,820.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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