索引号: | zfb-2019-03-25-00050 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职能
宁县地志办主要职能:负责宣传贯彻中央和省、市、县各级党委、政府关于地方志工作的方针政策;做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作;整理全县大事记,撰写有关理论、专题文章;组织、指导、检查各部门地方志编纂工作;拟定地方志工作规划和编纂方案;草拟地方志业务文件,编辑出版地方志书刊、资料,组织全县地方志理论研讨,开展工作和学术交流活动,开展业务培训和宣传教育工作。搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;负责《宁县县志》、《宁县年鉴》等地情文献的组稿、编纂、审定;组织开发利用地方志资源。
二、机构设置
2006年9月,宁县地方史志办公室(简称“宁县地志办”)成立,为宁县政府办内设副科级事业单位,编制5个,地志办机构在县政府办,修志机构宁县地方史志编纂委员会办公室在县委,由党史办主任兼任编纂委员会办公室主任。2009年编制调整为3个。2014年7月,宁县地志办归属政府领导,重新组建工作人员,成为政府办下设二级事业单位,编制3个,单位负责人开始实行专职。2015年4月,宁县地方史志办公室更名为宁县地方志编纂委员会办公室,升格为正科级事业单位。
宁县地志办现有在职职工4人,其中,科级干部2人;科员及事业管理人员2人。按性别分:男职工3人,女职工1人。按年龄分:31-40岁2人;41-50岁2人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算225195元,比2018年增加58557元,增加35%,增加主要原因是包括:工资福利支出212328元,一般公共预算拨款11636元,2018年末结转和结余工作经费1231元。具体是:
1、基本支出
2019年人员工资福利支出212328元,比2018年增加54840元;公用经费支出11636元,比2018年增加2486元,增加原因为2018年新调入1人。
2、项目支出
2019年宁县地志办无项目支出。
3、非税收入
2019年宁县地志办无非税收入。
4、政府性基金预算支出
2019年地志办无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
2019年宁县地志办预算,未安排“三公”经费。
1、因公出国(境)费未安排。
2、公务接待费0元。
3、会议费0元
4、机关运行费0元。
五、其他重要事项情况说明
1、2019年宁县地志办预算,未安排政府采购支出。
2、国有资产占用情况:上年末固定资产金额为 170242元。其中:通用设备136542元,家具、用具、装具及动植物33700元。
3、2019年宁县地志办预算,无实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
单位代码:003003 | |||||||
单位名称:宁县地方志编纂委员会办公室 | |||||||
部门预算公开表 | |||||||
编制日期:2019年 3 月 22 日 | |||||||
部门领导:于波平 | 财务负责人:于波平 | 制表人:李岳明 | |||||
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 223,964.00 | 一、一般公共服务支出 | 225,195.00 |
本级财力安排 | 223,964.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 223,964.00 | 本年支出合计 | 225,195.00 |
八、上年结转、结余 | 1,231.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 1,231.00 | ||
财政性单位结转 | 1,231.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 225,195.00 | 支出总计 | 225,195.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 223,964.00 |
本级财力安排 | 223,964.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 1,231.00 |
财政性单位结转结余 | 1,231.00 |
财政性单位结转 | 1,231.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 225,195.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 225,195.00 | 225,195.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 225,195.00 | 225,195.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 225,195.00 | 225,195.00 | |
2010350 | 事业运行 | 225,195.00 | 225,195.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 225,195.00 | 本年支出 | 225,195.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 225,195.00 | 一、一般公共服务支出 | 225,195.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 225,195.00 | 支 出 总 计 | 225,195.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 225,195.00 | 225,195.00 | 225,195.00 | ||||||||
003003 | 宁县地方志编纂委员会办公室 | 225,195.00 | 225,195.00 | 225,195.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 225,195.00 | 225,195.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 225,195.00 | 225,195.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 225,195.00 | 225,195.00 | |
2010350 | 事业运行 | 225,195.00 | 225,195.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 225,195.00 | 212,328.00 | 12,867.00 | |
301 | 工资福利支出 | 212,328.00 | 212,328.00 | |
30101 | 基本工资 | 119,592.00 | 119,592.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 92,736.00 | 92,736.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 12,867.00 | 12,867.00 | |
30201 | 办公费 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
30202 | 印刷费 | 1,231.00 | 1,231.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 2,018.00 | 2,018.00 | |
30229 | 福利费 | 2,018.00 | 2,018.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
003003 | 宁县地方志编纂委员会办公室 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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