索引号: | zfb-2019-03-26-00054 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
县委组织部2019年部门预算公开
县委组织部2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年县委组织部预算公开如下:
一、 部门职能
县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是:
(一)根据省、市委的规定制度和县委的决定、指示,研究制定全县组织工作、干部工作的规划,提出具体措施并组织实施;组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革;制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要决策和制度。
(二)负责全县党的组织建设和党员管理工作。指导和检查、督促全县党组织特别是党的基层组织建设工作。调查研究党组织的设置和管理范围的划分,承办经县委审定的党的组织机构的设立与撤销工作;督促各乡镇党委、县直各党委、党(总)支部按期召开民主生活会和领导成员参加双重组织生活会;督促领导班子坚持和健全党的民主集中制,指导全县各级党组织召开党的代表大会或党员代表会议,审批各乡镇和有关单位党代会代表和委员会的组成方案;批复科级有关单位和各乡镇党代会、人代会领导班子候选人名单及选举结果;根据县委要求,做好全县党代表大会、党员代表会议筹备等涉及选举事项的有关筹备工作;调查和指导全县基层党组织建设工作,组织实施有关的重大活动,总结推广经验,宣传和表扬先进典型;配合宣传部门研究制订新形势下加强党员教育、提高党员素质的意见和措施,指导基层党组织做好发展党员工作;承办、接转党员组织关系等党员管理方面的手续;检查和指导全县党费的收缴、使用和管理工作;管理县管党费;负责全县党员和党组织的统计、综合分析工作;负责全县党组织组织史资料的收集、编纂工作。
(三)按照党的干部“四化”方针和德才兼备的用人原则,具体承担县管干部的培养、考察、选拔、任用和推荐工作;负责县直部、委、办、局和各乡镇领导班子及其他事业单位领导班子的考察、调整、配备工作;承办县管科级干部的调动、任免、工资、待遇、退(离)休审批等事宜;负责全县党政机关推行国家公务员制度的指导和协调工作;管理县管科级干部档案;承办县管干部出国(境)政治审查工作;指导全县各级领导班子的思想作风建设。
(四)制定全县后备干部队伍建设工作的规划和制度,指导全县后备干部队伍的建设工作,组织落实全县培养中青年干部选拔工作;协助地委组织部考核了解地管后备干部,呈报有关材料,管理县管后备干部名单。
(五)负责指导全县落实干部政策和干部调查审理工作。审查和处理县管科级干部的落实政策和政治历史问题,建国前参加革命工作时间、建国前脱党期间党龄党籍等问题,受理党员、干部关于上述问题的来信来访,做好遗留问题的处理工作。协同纪检监察部门负责对县管干部的违纪情况的检查监督,受理有关的检举、申诉和案件的审理工作,提出处理意见;研究制定有关防范领导干部违纪行为发生的制度和措施,做好对犯严重错误干部的教育和管理工作。
(六)负责全县干部教育工作。制定有关规划、年度计划和制度,检查执行情况;协调关系,指导全县干部教育工作,负责办理县管领导干部岗位培训有关事宜,指导各类干部岗位培训工作,办理中央党校函授学院招生中的有关工作,负责办理我县干部到外地挂职学习和培训的有关事宜。
(七)主管全县知识分子工作,包括落实知识分子政策和经常性知识分子工作,负责全县县管优秀知识分子和拔尖人才的宏观管理及知识分子统计分析业务等。
(八)负责全县党政机关推行国家公务员制度的指导和管理工作,主管全县党群、人大、政协等机关参照国家公务员制度的组织实施和日常管理工作。
(九)负责全县退(离)休干部工作的管理。
(十)协调指导、宏观管理县委老干部局、党史办有关业务工作。
(十一)承担、完成省、市委组织部和县委交办的其他任务。
二、机构设置
县委组织部设2个职能办公室。 分别为办公室和党员电化教育办公室。县委组织部行政编制10名,其中:部长1名,副部长2名。非领导职务职数按有关规定执行。保留原核定的后勤服务人员编制1名。分管县委事业单位2个:党建办和人才办,党建办4人,人才办4人。
部机关实有12人,其中县级领导1人,科级干部9人,科员1人,工勤人员1人。党建办3人,科级干部1人,事业管理人员2人;人才办3人,事业管理人员3人。按性别分:男职工17人,女职工1人。按年龄分:30岁以下2人;31-40岁10人;41-50岁3人;50岁及以上3人。
三、部门预算安排情况说明
2019年财政拨款收支总预算1294618.00元,比2018年下降19486.00元,下降1.5%,下降的主要原因是1名同志退休,单位公用经费压减5%。包括:一般公共预算拨款1294618.00元。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出1294618.00元,比2018年下降19486.00元,下降1.5%.
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年没有项目支出预算。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出 1228474.00元,比2018年预算减少85612元,下降6.5%,下降的原因是1名同志退休,压减业务经费。
2.社会保障和就业支出66144.00元,比2018年预算增加66144.00元,增加100 %,增加的原因是有1名同志退休。
(四)非税收入(无)
(五)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请;
2、公务接待费25000元,比2018年预算减少1000元,下降3.8 %,下降的主要原因是压减公务接待支出。
3、会议费2000元,比2018年预算减少1000元,下降33%,下降的主要原因是减少会议次数,尽量安排在机关事务局会议中心召开。
4、机关运行费305500元,比2018年预算减少8500元,下降2.7 %,下降的主要原因是压减经费开支。
五.其他重要事项情况说明
1.本单位无国有资本经营收入和支出,2019年预算未安排政府采购支出。
2. 国有资产占用使用情况
县委组织部2019年初国有资产合计1712683.00元,其中固定资产1061783.00元;财政应返还额度562000元,均为2018年末结余项目经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
3.部门绩效评价进展情况
2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
六.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
单位代码:001003 | |||||||
单位名称:中共宁县县委组织部 | |||||||
部门预算公开表 | |||||||
编制日期: 2019 年 3 月 21 日 | |||||||
部门领导: | 财务负责人: | 制表人: | |||||
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,294,618.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,228,474.00 |
本级财力安排 | 1,294,618.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 66,144.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,294,618.00 | 本年支出合计 | 1,294,618.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,294,618.00 | 支出总计 | 1,294,618.00 |
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部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,294,618.00 |
本级财力安排 | 1,294,618.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,294,618.00 |
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部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,228,474.00 | 1,228,474.00 | |
20132 | 组织事务 | 1,228,474.00 | 1,228,474.00 | |
2013201 | 行政运行 | 1,228,474.00 | 1,228,474.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,294,618.00 | 本年支出 | 1,294,618.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,294,618.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,228,474.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 66,144.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,294,618.00 | 支 出 总 计 | 1,294,618.00 |
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财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 | ||||||||
001003 | 中共宁县县委组织部 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 | |||||||
001003 | 中共宁县县委组织部 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,294,618.00 | 1,294,618.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,228,474.00 | 1,228,474.00 | |
20132 | 组织事务 | 1,228,474.00 | 1,228,474.00 | |
2013201 | 行政运行 | 1,228,474.00 | 1,228,474.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,294,618.00 | 989,118.00 | 305,500.00 | |
301 | 工资福利支出 | 922,974.00 | 922,974.00 | |
30101 | 基本工资 | 523,212.00 | 523,212.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 399,762.00 | 399,762.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 286,122.00 | 286,122.00 | |
30201 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30215 | 会议费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30239 | 其他交通费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 9,230.00 | 9,230.00 | |
30229 | 福利费 | 9,892.00 | 9,892.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
30302 | 退休费 | 66,144.00 | 66,144.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 19,378.00 | 19,378.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 19,378.00 | 19,378.00 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001003 | 中共宁县县委组织部 | 25,000.00 | 25,000.00 |
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一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 305,500.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 286,122.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 50,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 60,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 20,000.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 |
6 | 30215 | 会议费 | 2,000.00 |
7 | 30217 | 公务接待费 | 25,000.00 |
8 | 30239 | 其他交通费 | 30,000.00 |
9 | 30228 | 工会经费 | 9,230.00 |
10 | 30229 | 福利费 | 9,892.00 |
11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 |
12 | 310 | 其他资本性支出 | 19,378.00 |
13 | 31002 | 办公设备购置 | 19,378.00 |
返回 | ||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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