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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-26-00056 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-26 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县人民检察院 2019年部门预算公开说明 

来源: 发布时间:2019-03-26 浏览次数: 【字体:

                 宁县人民检察院

                 2019年部门预算公开说明

 

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发[2019]1号),现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

    宁县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

1、对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受庆阳市人民检察院的领导并对其负责。

2、依法向人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。掌握社会治安动态,参与社会综合治理。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

6、对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。

7、开展法律政策研究及检察业务相关的其他调查研究工作;有针对性的提出立法建议和司法解释的建议。

8、负责本院职工队伍建设、思想政治工作和检察宣传工作;依法管理检察官及其他检察人员、司法警察、司法行政人员的工作、协同县委、县政府主管部门管理本院的机构、工资福利等工作。

9、协同县委主管部门管理和考核各业务部门负责人,建议提请县人大常委会决定任免本院检察委员会委员、检察员;承办由县人大常委会任免的检察干部职务呈报工作。

10、组织本院检察干部教育培训工作及检察官等级考核评定等工作。

11、对同级人民法院作出的刑事判决、裁定的执行和监管场所的管教活动是否合法实施监督。

12、负责其它应由宁县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

一)机关内设机构

内设政工科、办公室、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科(举报中心、刑事赔偿办公室)、法律政策研究室、检察技术科、案件管理办公室。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

(三)直属事业单位

无直属事业单位

三、部门预算安排情况

2019年县级财政拨款收支总预算153.15万元,比2018年增加49.64万元,增长47.95%,增长的主要原因是人员工资增加。包括:一般公共预算收入153.15万元。具体是:

基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年基本支出预算153.15万元,比2018年增加49.64万元,增长47.95%,增长的主要原因是:人员工资增加

(二)项目支出

2019年县级无项目支出预算。

(三)政府支出功能分类指标

    1、公共安全支出40.02万元,比2018年预算增加39万元,增加主要原因是上年司法体制改革,上划人员经费全部在省级预算。

2、社会保障和就业支出113.13万元,比2018年预算增加10.95万元,增加10.71%,增加的主要原因是退休费增加。

(四)非税收入:

无非税收入。

(五)政府性基金预算支出:

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。


四、部门一般性支出财政拨款情况

1、2019年预算未安排“三公”经费,相关表格为空表。

2、机关运行经费1.78万元,与2018年1.02万元相比增加74.5%,增加主要原因本年度人员工

资增加,工会经费和福利费增加

.其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)部门绩效评价进展情况

    2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额153.15万元,部门支出预算总额153.15万元,全年预算安排工资福利支出38.24万元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费1.78万元(其中:福利费1.5万元,工会会费0.28万元)。

(三)国有资产占用情况

    上年末固定资产总额1318.85万元。其中业务用房4190.9平方米,价值459.2万元。单位共有车辆5辆,价值123.15万元。2019年已全部上划省财政厅管理。

六、名词解释

1、财政拨款收入(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2、.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的专项支出。

6、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费,其中:因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训费、伙食补助费、杂费等方面的开支。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,531,500.00 一、一般公共服务支出
本级财力安排1,531,500.00 二、外交支出
上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出400,200.00 
本级结转结余
五、教育支出
上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
教育专户收入
八、社会保障和就业支出1,131,300.00 
医疗专户收入
九、社会保险基金支出
其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,531,500.00 本年支出合计1,531,500.00 








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
财政性单位结转结余


财政性单位结转


非财政性单位结转结余


非财政性单位结转


非财政性单位结余


教育专户结转


医疗专户结转






收入总计1,531,500.00 支出总计1,531,500.00 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,531,500.00 
本级财力安排1,531,500.00 
上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
本级结转结余
上级专项结转结余
三、事业收入
教育专户收入
医疗专户收入
其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
财政性单位结转结余
财政性单位结转
财政性单位结余
非财政性单位结转结余
非财政性单位结转
非财政性单位结余
教育专户结转
医疗专户结转


收入总计1,531,500.00 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计1,531,500.00 1,531,500.00 
204公共安全支出400,200.00 400,200.00 
20404检察400,200.00 400,200.00 
2040401行政运行400,200.00 400,200.00 
208社会保障和就业支出1,131,300.00 1,131,300.00 
20805行政事业单位离退休1,131,300.00 1,131,300.00 
2080504未归口管理的行政单位离退休1,131,300.00 1,131,300.00 
财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入
本年支出
(一)一般公共预算财政拨款1,531,500.00 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出400,200.00 


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出1,131,300.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,531,500.00 支  出  总  计1,531,500.00 
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计
1,531,500.00 1,531,500.00 






008001宁县人民检察院
1,531,500.00 1,531,500.00 






008001宁县人民检察院
1,531,500.00 1,531,500.00 






一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计1,531,500.00 1,531,500.00 
204公共安全支出400,200.00 400,200.00 
20404检察400,200.00 400,200.00 
2040401  行政运行400,200.00 400,200.00 
208社会保障和就业支出1,131,300.00 1,131,300.00 
20805  行政事业单位离退休113,100.00 113,100.00 
2080504   未归口管理的行政单位离退休113,100.00 113,100.00 
一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,531,500.00 1,513,700.00 17,800.00 
301工资福利支出382,400.00 382,400.00 
30101  基本工资180,200.00 180,200.00 
30102  津贴补贴202,200.00 202,200.00 
302商品和服务支出17,800.00 
17,800.00 
30228  工会经费2,800.00 
2,800.00 
30229  福利费15,000.00 
15,000.00 
303对个人和家庭的补助1,131,300.00 1,131,300.00 
30302  退休费1,131,300.00 1,131,300.00 
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
008001宁县人民检察院




一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计17,800.00 
302商品和服务支出17,800.00 
 30228工会经费2,800.00 
30229福利费15,000.00 
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
















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