索引号: | zfb-2019-03-26-00064 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-26 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县金融工作办公室2019年度部门预算公开
2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)贯彻执行金融工作法律法规和政策规定,综合协调管理全县金融工作,研究分析金融形势,制定全县金融发展规划计划和政策措施并组织实施。
(二)负责建立金融工作沟通协调机制,联系驻宁金融机构和金融监管机构,配合有关部门做好金融监管工作,整顿规范金融市场秩序,防范和处置金融风险,建立金融突发事件应急处置机制。
(三)推进全县金融体系建设,优化发展环境,健全服务体系,引导金融机构入驻、合理布局和金融资源优化配置,促进金融产业有序发展,引导和推进金融机构支持地方经济社会发展。
(四)指导资本市场发展,推进企业债券融资和上市融资工作;协调监管小额贷款公司。
(五)负责推动地方政府融资平台的建设和发展,参与制定政府性投资重大项目的融资方案,推动政府创业投资基金、股权(产业)投资基金规范发展。
(六)负责地方法人金融机构的业务指导和监督检查,协调推进地方金融机构的组建、管理、改革与发展;指导金融人才引进和金融管理人员培训工作;对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理。
(七)协调推进全县金融信用体系建设及企业和个人征信体系建设,建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。
(八)承担乡(镇)政府金融工作和驻宁金融机构、地方金融机构经营业绩和县长金融奖的考评。
(九)承办县融资平台天润经济发展投资有限公司业务。
(十)承办宁县中小企业信用担保有限责任公司业务。
(十一)承办宁县农村产业发展资金专业合作社联合社业务。
(十二)承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
宁县金融工作办公室是经宁县机构编制委员会批准设立的(财政补助)事业单位,隶属宁县人民政府办公室管理,同时承担宁县天润经济发展投资有限公司、宁县中小企业信用担保有限责任公司、宁县农村产业发展资金专业合作社联合社三个单位业务。
(二)参照公务员法管理单位:非参照公务员单位。
(三)直属事业单位:非直属事业单位。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算1286658.00元,比2018年增加12228.00元,增加0.95 %,增加的主要原因是基本工资增加15360.00元,工会经费增加154.00元,福利费增加154.00元,公用经费压减3440.00元。包括:一般公共预算拨款1286658.00元,政府性基金预算拨款0元。具体是:工资福利支出1141272.00元,商品和服务支出145386.00元。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出1286658.00元,比2018年增加12228.00元,增加0.95 %,增加的主要原因是基本工资增加15360.00元,工会经费增加154.00元,福利费增加154.00元,公用经费压减3440.00元。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出):无项目支出。
(三)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出1286658.00元,比2018年增加12228.00元,增加0.95%,增加的主要原因是基本工资增加15360.00元,工会经费增加154.00元,福利费增加154.00元,公用经费压减3440.00元。
(四)非税收入:2019年无非税收入。
(五)政府性基金预算支出:2019年无政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.2019年预算,未安排“三公”经费,较2018年度无变化。
2.2019年预算机关运行经费145386.00元。比2018年预算148518.00元减少3132.00元,下降2.1%,下降的主要原因是按照宁财发【2019】1号文件精神,压减一般性支出要求,按照比例压减了公用经费支出3440.00元。
五.其他重要事项情况说明
2019年预算,未安排政府采购支出。
1.政府采购情况(2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。)
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 103660.00元。其中:办公用房0平方米。价值0元。部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0元。单价20万元以上通用设备0台(套)。
3.部门绩效评价进展情况
2019年预算,无实行绩效目标管理的项目。
六.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位代码: | 058001 | |||||||
单位名称:宁县金融工作办公室 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019年3月20日 | ||||||||
部门领导: | 财务负责人:杨海涛 | 制表人:方亮亮 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,286,658.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,286,658.00 |
本级财力安排 | 1,286,658.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,286,658.00 | 本年支出合计 | 1,286,658.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,286,658.00 | 支出总计 | 1,286,658.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,286,658.00 |
本级财力安排 | 1,286,658.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,286,658.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,286,658.00 | 1,286,658.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,141,272.00 | 1,141,272.00 | |
30101 | 基本工资 | 622,812.00 | 622,812.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 518,460.00 | 518,460.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 145,386.00 | 145,386.00 | |
30201 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 40,560.00 | 40,560.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,413.00 | 11,413.00 | |
30229 | 福利费 | 11,413.00 | 11,413.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,286,658.00 | 本年支出 | 1,286,658.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,286,658.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,286,658.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,286,658.00 | 支 出 总 计 | 1,286,658.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
合计 | 1,286,658.00 | 1,286,658.00 | 1,286,658.00 | ||||||||
058001 | 宁县金融工作办公室 | 1,286,658.00 | 1,286,658.00 | 1,286,658.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,286,658.00 | 1,286,658.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,141,272.00 | 1,141,272.00 | |
30101 | 基本工资 | 622,812.00 | 622,812.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 518,460.00 | 518,460.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 145,386.00 | 145,386.00 | |
30201 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 40,560.00 | 40,560.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,413.00 | 11,413.00 | |
30229 | 福利费 | 11,413.00 | 11,413.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,286,658.00 | 1,141,272.00 | 145,386.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,141,272.00 | 1,141,272.00 | |
30101 | 基本工资 | 622,812.00 | 622,812.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 518,460.00 | 518,460.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 145,386.00 | 145,386.00 | |
30201 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 40,560.00 | 40,560.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,413.00 | 11,413.00 | |
30229 | 福利费 | 11,413.00 | 11,413.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
3 | |||
合计 | 145,386.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 145,386.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 50,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 2,000.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 40,560.00 |
6 | 30228 | 工会经费 | 11,413.00 |
7 | 30229 | 福利费 | 11,413.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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