索引号: | zfb-2019-03-27-00088 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县宁江幼儿园2019年部门预算公开
宁县宁江幼儿园2019年部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位预算公开的 相关文件,现将宁县宁江幼儿园2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。 |
2.实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。 |
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。 |
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。 |
5.充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。 |
二、机构设置 |
宁江幼儿园系财政补助事业单位。经政府编制管理部门批准的独立编制机构,无二级预算单位。属公益一类单位。幼儿园内设党支部、保教处、保育处、总务处、教研室,分别负责学校日常工作运转 |
学校编制数:管理岗位0名、专业技术岗位54名,工勤岗位2人,合计56名;实有在职职工78人 |
三、部门预算安排情况 |
本单位2019年财政拨款收支总预算4249012元,比2018年增加 812210元,增加24% , 增加的原因主要是2019教师比2018年教师人数增加,相应人员经费及公用经费增加。包括一般公共预算拨款4249012元,政府性基金0元。 |
(一)基本支出(不含政府性基金安排支出) |
1.2019基本支出4249012元,比2018年增加812210元,增加24%,增加的原因主要是2019教师比2018年教师人数增加相应人员经费及公用经费增加。 |
(二)项目支出:(不含政府性基金安排支出) |
本单位2019年无项目支出预算 |
(三)政府支出功能分类指标 |
1.教育支出4249012元,比2018年增加 812210元,增加24% , 增加的原因主要增加的原因主要是2019人员比2018年教师人数增加相应人员经费及公用经费增加。 |
2.社会保障和就业支出0元,比2018年预算增加0元。 |
(四)非税收入 |
2019年无非税收入预算 |
(五)政府性基金预算支出 |
2019年无政府性基金预算支出 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
本单位2019年未安排“三公经费”,相关表格为空表。 |
公务接待费0元,比2018年预算增加0元 |
会议费0元,比2018年预算增加0元 |
机关运行费86500元,比2018年增加12800元,增加17%,增加的原因主要是2019教师人数比2018年教师人数增加,相应公用经费增加。 |
五、其他重要事项情况说明: |
1.2019年无政府采购预算。 |
2.国有资产占用情况: |
上年末固定资产金额为4599054.7元,其中:办公用房因工程未决算,暂未计入固定资产。本单位共有车辆 0 辆,价值 0元。单价20万元以上通用设备0 台(套),财政应返还额度355795元(系预拨2019年春免保教补助资金) |
3.部门绩效评价进展情况: |
2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,成立了预算绩效领导小组,将学校全部预算收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制定,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了学校的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额4249012元,部门支出预算总额4249012元,全年预算安排工资福利支出4162512元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费86500元(其中:办公费3250元,福利费41625元,工会会费41625元) |
六、名词解释 |
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
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部门收支总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,249,012.00 | 一、一般公共服务支出 | ||
本级财力安排 | 4,249,012.00 | 二、外交支出 | ||
上级专项资金 | 三、国防支出 | |||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | |||
本级结转结余 | 五、教育支出 | 4,604,807.00 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | |||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | |||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | |||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | |||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气候支出 | ||||
二十、住房保障支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 4,249,012.00 | 本年支出合计 | 4,604,807.00 | |
八、上年结转、结余 | 355,795.00 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | 355,795.00 | |||
财政性单位结转 | 355,795.00 | |||
财政性单位结余 | ||||
非财政性单位结转结余 | ||||
非财政性单位结转 | ||||
非财政性单位结余 | ||||
教育专户结转 | ||||
医疗专户结转 | ||||
收入总计 | 4,604,807.00 | 支出总计 | 4,604,807.00 | |
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部门收入总体情况表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,249,012.00 | |
本级财力安排 | 4,249,012.00 | |
上级专项资金 | ||
二、财政拨款(结转结余) | ||
本级结转结余 | ||
上级专项结转结余 | ||
三、事业收入 | ||
教育专户收入 | ||
医疗专户收入 | ||
其他事业收入 | ||
四、上级补助收入 | ||
五、附属单位上缴收入 | ||
六、经营收入 | ||
七、其他收入 | ||
八、上年结转、结余 | 355,795.00 | |
财政性单位结转结余 | 355,795.00 | |
财政性单位结转 | 355,795.00 | |
财政性单位结余 | ||
非财政性单位结转结余 | ||
非财政性单位结转 | ||
非财政性单位结余 | ||
教育专户结转 | ||
医疗专户结转 | ||
收入总计 | 4,604,807.00 |
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部门支出总体情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
2050201 | 学前教育 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,604,807.00 | 4,249,012.00 | 355,795.00 | |||
205 | 教育 | 4,604,807.00 | 4,249,012.00 | 355,795.00 | ||
20502 | 普通教育 | 4,604,807.00 | 4,249,012.00 | 355,795.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,604,807.00 | 4,249,012.00 | 355,795.00 | ||
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财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 4,249,012.00 | 本年支出 | 4,249,012.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 4,249,012.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | 4,249,012.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 4,249,012.00 | 支 出 总 计 | 4,249,012.00 |
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财政拨款支出表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
合计 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | ||||||||||
084001 | 宁县宁江幼儿园 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | |||||||||
084001 | 宁县宁江幼儿园 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | ||||
205 | 教育 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | |||
20502 | 普通教育 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 4,249,012.00 | 4,249,012.00 | |||
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,249,012.00 | 4,162,512.00 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,162,512.00 | 4,162,512.00 | |||
30101 | 基本工资 | 2,352,396.00 | 2,352,396.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,810,116.00 | 1,810,116.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 86,500.00 | 86,500.00 | |||
30201 | 办公费 | 3,250.00 | 3,250.00 | |||
30228 | 工会经费 | 41,625.00 | 41,625.00 | |||
30229 | 福利费 | 41,625.00 | 41,625.00 | |||
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
084001 | 宁县宁江幼儿园 |
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一般公共预算机关运行经费 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
** | ** | ** | 3 | ||
合计 | 86,500.00 | ||||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 86,500.00 | ||
2 | 30201 | 办公费 | 3,250.00 | ||
3 | 30229 | 福利费 | 41,625.00 | ||
4 | 30228 | 工会会费 | 41,625.00 | ||
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政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||
编码 | 名称 | ||||||||||||||
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