| 索引号: | zfb-2019-03-27-00096 | 发布机构: | 政府办 |
| 生效日期: | 2019-03-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县县委宣传部2019年部门预算公开
| 单位代码:001004 | ||||||||
| 单位名称:宁县县委宣传部 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期:2019年3月26日 | ||||||||
| 部门领导:刘存宁 | 财务负责人:刘存宁 | 制表人:陈亚妮 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发【2019】1号),现将2019年部门预算公开如下: |
| 一、部门职责 |
| (一)贯彻党的宣传思想工作的路线、方针、政策,承担县委领导全县宣传思想战线方面任务的组织、协调、指导和服务工作。 |
| (二)负责规划、部署全县社会主义精神文明建设,指导县文明办的工作。在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科技、体育、计划生育工作。 |
| (三)组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;会同组织、纪检部门做好党员教育工作。 |
| (四)负责对全县新闻工作的管理,把握正确的舆论导向,负责全县新闻网络、新闻队伍建设,负责全县新闻工作者职称评聘和企业政工干部职称评定申报工作。 |
| (五)组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。 |
| (六)会同县委组织部负责教育、文化、新闻、理论单位领导干部的考核使用工作。 |
| (七)代表县委领导,管理科协、县文联工作。 |
| (八)制定全县宣传文化干部培训规划,并组织对乡镇党委宣传文化干部和县直宣教系统有关干部进行培训。 |
| (九)组织和指导全县农村、机关、企业和学校的思想政治工作。 |
| (十)根据省、地委宣传部职能配置方案,代管县精神文明建设委员会办公室及县国防教育委员会办公室。 |
| (十一)做好宣传思想工作、精神文明建设信息交流、经验总结推广工作。 |
| (十二)负责全县对外宣传工作。 |
| (十三)承担县委和地委宣传部交办的其他工作任务。 |
| 二、机构设置 |
| 中共宁县县委宣传部内设宁县国防教育委员会办公室、宁县精神文明建设委员会办公室、宁县未成年人思想道德建设办公室、行政编制8个,工勤1个,事业编制4个,实有人员12人,退休2人。较上年退休人员增加1人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算117.91万元,比2018年减少1.62万元,减少1.36%,减少的主要原因是人员工资减少。包括:一般公共预算拨款117.91万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是: |
| (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
| 2019年基本支出117.91万元,比2018年减少1.62万元,减少1.36%,减少的主要原因是人员工资减少。 |
| (二)项目支出 |
| 上年结转结余7.46万元,其中少年宫结转结余5.96万元,文化产业资助1.5万元。 |
| (三)政府支出功能分类指标 |
| 一般公共服务支出117.91万元,比2018年减少1.62万元,减少1.36%,减少的主要原因是人员工资减少。 |
| (四)非税收入:无非税收入。 |
| (五)政府性基金预算支出:2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| (一)按功能分类科目说明 |
| 1.2019年一般公共预算拨款117.91万元。其中:经费拨款117.91万元。 |
| 2.2019年部门预算支出117.91万元。其中:一般公共服务支出—宣传事务—行政运行105.32元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休12.58万元。 |
| (二)按经济分类科目说明 |
| 1.工资福利支出70.89万元,其中:基本工资40.21万元,津贴补贴30.68万元。 |
| 2.商品和服务支出34.44万元,其中:办公费13.9万元,印刷费17万元,差旅费2万元,工会经费0.71万元,福利费0.83万元。 |
| 3.对个人和家庭的补助12.58万元,其中:退休费12.58万元,退职(役)费0万元,生活补助0万元。 |
| 4.其他支出0万元。 |
| (三)“三公”经费预算情况及增减变化情况说明 |
| 1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。 |
| 2、公务接待费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。 |
| 3、会议费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。 |
| (四)机关运行经费安排情况说明 |
| 机关运行费34.44万元,比2018年预算减少0.78万元,下降2.2%,下降的主要原因是按照宁财发【2019】1号文件精神,压减一般性支出要求,我局按照比例压减了公用经费支出0.78万元。 |
| 五、其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出。 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为13.77万元。其中:电器设备0.09万元,占0.65%;电子产品及通信设备7.82万元,占56.79%;家具、用具、装具及动植物5.86万元,占42.56%。 |
| 3.部门绩效评价进展情况:根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行,不存在预算绩效目标评价。 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 2019年3月26日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 1,179,090.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,053,330.00 |
| 本级财力安排 | 1,179,090.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 125,760.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,179,090.00 | 本年支出合计 | 1,179,090.00 |
| 八、上年结转、结余 | 74,640.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 74,640.00 | ||
| 财政性单位结转 | 74,640.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,253,730.00 | 支出总计 | 1,253,730.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 1,179,090.00 |
| 本级财力安排 | 1,179,090.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | 74,640.00 |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | 74,640.00 |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,253,730.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,253,730.00 | 1,253,730.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,127,970.00 | 1,127,970.00 | |
| 33 | 宣传事物 | 1,127,970.00 | 1,127,970.00 | |
| 01 | 行政运行 | 1,127,970.00 | 1,127,970.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,179,090.00 | 本年支出 | 1,179,090.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1,179,090.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,053,330.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 125,760.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,179,090.00 | 支 出 总 计 | 1,179,090.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,179,090.00 | 1,179,090.00 | 1,179,090.00 | ||||||||
| 001004 | 宁县县委宣传部 | 1,179,090.00 | 1,179,090.00 | 1,179,090.00 | |||||||
| 001004 | 宁县县委宣传部 | 1,179,090.00 | 1,179,090.00 | 1,179,090.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,179,090.00 | 1,179,090.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,053,330.00 | 1,053,330.00 | |
| 33 | 宣传事物 | 1,053,330.00 | 1,053,330.00 | |
| 01 | 行政运行 | 1,053,330.00 | 1,053,330.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,179,090.00 | 834,654.00 | 344,436.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 708,894.00 | 708,894.00 | |
| 01 | 基本工资 | 402,060.00 | 402,060.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 306,834.00 | 306,834.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 344,436.00 | 344,436.00 | |
| 01 | 办公费 | 139,000.00 | 139,000.00 | |
| 02 | 印刷费 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 11 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 7,089.00 | 7,089.00 | |
| 29 | 福利费 | 8,347.00 | 8,347.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 02 | 退休费 | 125,760.00 | 125,760.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 001004 | 宁县县委宣传部 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 344,436.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 344,436.00 |
| 2 | 01 | 办公费 | 139,000.00 |
| 3 | 02 | 印刷费 | 170,000.00 |
| 4 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 |
| 5 | 28 | 工会经费 | 7,089.00 |
| 6 | 29 | 福利费 | 8,347.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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