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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-27-00112 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县长庆桥镇人民政府2019年部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-27 浏览次数: 【字体:


2019年部门预算公开说明
一、部门概况
    (一)主要职能
    (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本辖区与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
     (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
     (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
     (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
     (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
     (6)完成上级政府交办的其他事项。
二、内设机构
      长庆桥镇人民政府属行政单位,下设水利工作站、农业服务中心、动植物防疫中心,农财中心。
三、部门预算情况说明
     2019年预算指标488.32万元,和上年相比减少5%   。减少的其主要原因单位公用经费预算减少。其中:人员支出预算385.88万元(其中工资福利支出336.18万元,对个人和家庭补助支出49.7万元)。商品服务支出预算102.42万元(同上年预算相比减少主要原因是公用经费预算减少)。
     (一)人员支出预算385.88万元,同比增加8.5%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
    (二)商品服务支出(公用经费)预算102.42万元,同比减少5%   。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
    (三)无项目支出预算。
    (四)关于2019年度预算绩效情况说明
      根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉无及项目。
四、2019年“三公经费”预算情况说明
     根据工作需要,年初预算机关“三公”经费总额4万元,主要用于机关因公公务接待预算费用。较上年无增减变化。
五、专业名词解释
     1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
     2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
     3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
     4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
     5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。
     6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
     9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费说明情况
     1、因公出国(境)情况。2019年未预算因公出国(境)费用。
     2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我单位保留公务用车,全年无购置新增公务用车。
     3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。
七、固定资产情况
       上年末固定资产金额为115.45万元。其中:通用设备42.85万元,专用设备0.87万元,家具用具25.67万元,房屋建筑物44.35万元,无形资产1.71万元。

八、政府采购预算情况

      2019年我单位无政府采购安排情况。

九、财务开展情况及打算

     本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。



宁县长庆桥镇人民政府
2019年3月25日




目  录




表  名备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)4,883,154.00一、一般公共服务支出4,597,803.00
    本级财力安排4,883,154.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出496,987.00
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计4,883,154.00本年支出合计5,094,790.00








八、上年结转、结余211,636.00二十九、结转下年
    财政性单位结转结余211,636.00

        财政性单位结转


        财政性单位结余211,636.00

    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计5,094,790.00支出总计5,094,790.00
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)4,883,154.00
    本级财力安排4,883,154.00
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余211,636.00
    财政性单位结转结余211,636.00
        财政性单位结转
        财政性单位结余211,636.00
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计5,094,790.00
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计5,094,790.005,094,790.00
201一般公共服务支出4,597,803.004,597,803.00
   03     政府办公厅(室)及相关机构事务4,597,803.004,597,803.00
      01      行政运行4,597,803.004,597,803.00
208社会保障和就业支出496,987.00496,987.00
   05     行政事业单位离退休496,987.00496,987.00
      04      未归口管理行政事业单位离退休496,987.00496,987.00
财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入4,883,154.00本年支出4,883,154.00
(一)一般公共预算财政拨款4,883,154.00一、一般公共服务支出4,386,167.00
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出496,987.00


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计4,883,154.00支    出  总  计4,883,154.00
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计4,883,154.004,883,154.004,883,154.00






107001长庆桥镇人民政府4,883,154.004,883,154.004,883,154.00






一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计4,883,154.004,883,154.00
201一般公共服务支出4,386,167.004,386,167.00
   03     政府办公厅(室)及相关机构事务4,386,167.004,386,167.00
      01      行政运行4,386,167.004,386,167.00
208社会保障和就业支出496,987.00496,987.00
   05     行政事业单位离退休496,987.00496,987.00
      04      未归口管理行政事业单位离退休496,987.00496,987.00
一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计4,883,154.003,858,859.001,024,295.00
301工资和福利支出3,361,872.003,361,872.00
    01基本工资1,737,276.001,737,276.00
    02津贴补贴1,624,596.001,624,596.00
302商品和服务支出1,024,295.00
1,024,295.00
    01办公费330,500.00
330,500.00
    02印刷费29,500.00
29,500.00
    05水费51,800.00
51,800.00
    06电费78,000.00
78,000.00
    07邮电费54,000.00
54,000.00
    08取暖费59,000.00
59,000.00
    11差旅费86,000.00
86,000.00
    13维护费50,000.00
50,000.00
    15会议费12,000.00
12,000.00
    16培训费13,000.00
13,000.00
    17公务接待费40,000.00
40,000.00
    26劳务费86,090.00
86,090.00
    28工会经费33,400.00
33,400.00
    29福利费38,305.00
38,305.00
    31公车运行维护费20,000.00
20,000.00
    99其他商品和服务支出42,700.00
42,700.00
303对个人和家庭补助支出496,987.00496,987.00
    05退休费490,507.00490,507.00
    01生活补助6,840.006,840.00
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
107001长庆桥镇人民政府40,000.00
40,000.00


一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计1,024,295.00
1302商品和服务支出1,024,295.00
2      01办公费330,500.00
3      02印刷费29,500.00
4      05水费51,800.00
5      06电费78,000.00
6      07邮电费54,000.00
7      08取暖费59,000.00
8      11差旅费86,000.00
9      13维护费50,000.00
10      15会议费12,000.00
11      16培训费13,000.00
12      17公务接待费40,000.00
13      26劳务费86,090.00
14      28工会经费33,400.00
15      29福利费38,305.00
16      31公车运行维护费20,000.00
17      99其他商品和服务支出42,700.00
18303对个人和家庭补助支出496,987.00
19      05退休费490,507.00
20      01生活补助6,840.00
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项          目预算数
编码名称




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