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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-27-00117 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

共青团宁县委员会2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-27 浏览次数: 【字体:









单位代码:001012






单位名称:共青团宁县委员会









































部门预算公开表

















































































编制日期:2019年3月26日



















部门领导:刘玉屏
财务负责人:刘玉屏    制表人:杨瑞瑞









































































目  录




表  名备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表

  

                             共青团宁县委员会2019年部门预算公开说明
        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发【2019】1号)文件精神,现将我单位2019年部门预算公开如下:
        一、部门职责
      (一)围绕县委县政府中心工作制定团的工作计划;
      (二)团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设;
       (三)组织团员、青年全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导团员、青年提高思想政治觉悟;
       (四)指导全县少先队工作;
       (五)落实党建带团建加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察;
       (六)调查青少年思想动态和青少年工作状况,开展各种健康有益、青少年喜闻乐见的活动;
       (七)完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。
        二、机构设置
       共青团宁县委员会是财政全额拨款行政单位,经政府编制管理部门批准的独立编制机构,无二级预算单位。
       共青团宁县委员会机关行政编制4名,机关事业编制1名。实有书记1名,挂职副书记1名,兼职副书记1名,干部4名,借调1人。  单位无内设机构。
       三、部门预算安排情况
       2019年财政拨款收支总预算36.5806万元,比2018年增加5.95万元,增加19.43%,增加的主要原因是2018年新分配1人,相应预算增加。其中:一般公共预算拨款36.5806万元。2019年部门预算支出36.5806万元,其中:一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出36.5806万元。
     (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
       2019年基本支出36.5806万元,比2018年增加5.95万元,增加19.43%,增加的主要原因是2018年新分配1人,相应预算增加。
    (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出):无项目支出。
    (三)政府支出功能分类指标
       一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出36.5,06万元,比2018年增加5.95万元,增加19.43%,增加的主要原因是2018年新分配1人,相应预算增加。
    (四)非税收入:无非税收入。
    (五)政府性基金预算支出:无政府性基金预算支出。
       四、部门一般性支出财政拨款情况
     (一)按功能分类科目说明
       1.2019年一般公共预算拨款36.5806万元。其中:经费拨款36.5806万元。
        2.2019年部门预算支出36.5806万元。一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出36.5806万元。
      (二)按经济分类科目说明
        1.工资福利支出(人员经费)25.1526万元,其中:基本工资13.41万元,津贴补贴11.7426万元。
        2.商品和服务支出(公用经费)11.428万元,其中:办公费4万元,印刷费4万元;差旅费2.9248万元;工会经费0.2516万元,福利费0.2516万元。
             
   
      (三)“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
        本单位2019年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2018年度相比较无变化。
     (四)会议费:本单位2019年预算无会议费支出。
     (五)机关运行经费安排情况说明
       机关运行费11.428万元,比2018年预算减少0.24万元,增加21%,增加原因为2018年新分配1人相应预算增加。
        五、其他重要事项情况说明
     (一)政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出。
     (二)国有资产占用情况
      上年末固定资产金额为3.19万元。其中:通用设备2.90万元,占90.9%;家具、用具、装具0.29万元,占9.1%。
     (三)部门绩效评价进展情况
       2019年,本单位认真贯彻落实新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。
       六、名词解释
       财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
       年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)365,806.00一、一般公共服务支出365,806.00
    本级财力安排365,806.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计365,806.00本年支出合计365,806.00








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计365,806.00支出总计365,806.00

部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)365,806.00
    本级财力安排365,806.00
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计365,806.00
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计365,806.00365,806.00
201一般公共服务支出365,806.00365,806.00
20129群众团体事务365,806.00365,806.00
2012901行政运行365,806.00365,806.00













财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入365,806.00本年支出365,806.00
(一)一般公共预算财政拨款365,806.00一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计365,806.00支    出  总  计365,806.00












财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计365,806.00365,806.00365,806.00






012共青团宁县委员会365,806.00365,806.00365,806.00


















一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计365,806.00365,806.00
201一般公共服务365,806.00365,806.00
20129群众团体事务365,806.00365,806.00
2012901行政运行365,806.00365,806.00









一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计365806.00251,526.00114280.00
301工资福利支出251,526.00251,526.00
30101基本工资134,100.00134,100.00
30102津贴补贴117,426.00117,426.00
302商品和服务支出114,280.00
114,280.00
30201办公费40,000.00
40,000.00
30202印刷费40,000.00
40,000.00
30211差旅费29,248.00
29,248.00
30228工会经费2,516.00
2,516.00
30229福利费2516.00
2516.00







一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
001012共青团宁县委员会








一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计114,280.00
130201办公费40,000.00
230202印刷费40,000.00
330211差旅费29,248.00
430215工会经费2,516.00
530228福利费2516.00


政府性基金预算支出情况表


单位:元
项          目预算数
编码名称
















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