索引号: | zfb-2019-03-27-00117 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
共青团宁县委员会2019年预算公开
单位代码: | 001012 | |||||||
单位名称: | 共青团宁县委员会 | |||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019年3月26日 | ||||||||
部门领导: | 刘玉屏 | 财务负责人: | 刘玉屏 | 制表人: | 杨瑞瑞 | |||
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 |
共青团宁县委员会2019年部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发【2019】1号)文件精神,现将我单位2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
(一)围绕县委县政府中心工作制定团的工作计划; (二)团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用,积极投身经济社会建设; (三)组织团员、青年全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导团员、青年提高思想政治觉悟; (四)指导全县少先队工作; (五)落实党建带团建加强团的基层组织建设和各项规章制度建设,协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察; (六)调查青少年思想动态和青少年工作状况,开展各种健康有益、青少年喜闻乐见的活动; (七)完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。 |
二、机构设置 |
共青团宁县委员会是财政全额拨款行政单位,经政府编制管理部门批准的独立编制机构,无二级预算单位。 共青团宁县委员会机关行政编制4名,机关事业编制1名。实有书记1名,挂职副书记1名,兼职副书记1名,干部4名,借调1人。 单位无内设机构。 |
三、部门预算安排情况 |
2019年财政拨款收支总预算36.5806万元,比2018年增加5.95万元,增加19.43%,增加的主要原因是2018年新分配1人,相应预算增加。其中:一般公共预算拨款36.5806万元。2019年部门预算支出36.5806万元,其中:一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出36.5806万元。 |
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年基本支出36.5806万元,比2018年增加5.95万元,增加19.43%,增加的主要原因是2018年新分配1人,相应预算增加。 |
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出):无项目支出。 |
(三)政府支出功能分类指标 |
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出36.5,06万元,比2018年增加5.95万元,增加19.43%,增加的主要原因是2018年新分配1人,相应预算增加。 |
(四)非税收入:无非税收入。 |
(五)政府性基金预算支出:无政府性基金预算支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
(一)按功能分类科目说明 1.2019年一般公共预算拨款36.5806万元。其中:经费拨款36.5806万元。 2.2019年部门预算支出36.5806万元。一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出36.5806万元。 (二)按经济分类科目说明 1.工资福利支出(人员经费)25.1526万元,其中:基本工资13.41万元,津贴补贴11.7426万元。 2.商品和服务支出(公用经费)11.428万元,其中:办公费4万元,印刷费4万元;差旅费2.9248万元;工会经费0.2516万元,福利费0.2516万元。 |
(三)“三公”经费预算情况及增减变化情况说明 本单位2019年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算,与2018年度相比较无变化。 |
(四)会议费:本单位2019年预算无会议费支出。 |
(五)机关运行经费安排情况说明 机关运行费11.428万元,比2018年预算减少0.24万元,增加21%,增加原因为2018年新分配1人相应预算增加。 |
五、其他重要事项情况说明 |
(一)政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出。 |
(二)国有资产占用情况 |
上年末固定资产金额为3.19万元。其中:通用设备2.90万元,占90.9%;家具、用具、装具0.29万元,占9.1%。 |
(三)部门绩效评价进展情况 2019年,本单位认真贯彻落实新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。 |
六、名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 365,806.00 | 一、一般公共服务支出 | 365,806.00 |
本级财力安排 | 365,806.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 365,806.00 | 本年支出合计 | 365,806.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 365,806.00 | 支出总计 | 365,806.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 365,806.00 | 365,806.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 365,806.00 | 365,806.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 365,806.00 | 365,806.00 | |
2012901 | 行政运行 | 365,806.00 | 365,806.00 | |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 365,806.00 | 365,806.00 | 365,806.00 | ||||||||
012 | 共青团宁县委员会 | 365,806.00 | 365,806.00 | 365,806.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 365,806.00 | 365,806.00 | ||
201 | 一般公共服务 | 365,806.00 | 365,806.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 365,806.00 | 365,806.00 | |
2012901 | 行政运行 | 365,806.00 | 365,806.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001012 | 共青团宁县委员会 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 114,280.00 | ||
1 | 30201 | 办公费 | 40,000.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 40,000.00 |
3 | 30211 | 差旅费 | 29,248.00 |
4 | 30215 | 工会经费 | 2,516.00 |
5 | 30228 | 福利费 | 2516.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
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