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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-27-00128 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-27 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县金村学区2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-27 浏览次数: 【字体:

2019年部门预算公开说明    

一、部门概况    

  (一)主要职能    

    金村学区作为县教育行政部门的派出机构,承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言,处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置,工作上不仅有其重要性,而且有其独立性。一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境,三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作,主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督,从而实现学校政务、校务、财务公开,增强工作透明度,通过对学校常规管理进行监督,规范学校教育教学管理,建立健全学校管理制度,达到以制度管人,以制度管事,加强以人为本的管理,通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督,努力创建平安校园、和谐校园,办人民满意的教育。四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理,实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明,严格执行收支两条线的管理制度,严格执行经费预算保障制度,按“统筹兼顾,保证重点,照顾一般”的原则,配合上级部门对学校财务等工作进行审核,实现学校财务管理的阳光操作,保证学校正常运转。五是发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面,学区作为县教育行政部门的派出机构,要积极培养推荐学校优秀管理人才,对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评,充分调动校长、教师的工作积极性,为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。       

二、内设机构    

宁县金村学区是财政全额拨款事业单位,隶属宁县教育局管理,下辖6所小学,1所公办幼儿园,机构较上年无增减变化。
        

三、部门预算情况说明    

    2019年预算指标650.54万元,和上年相比增加12.6%   。增加的其主要原因是单位人员工资增加。其中:人员支出预算元(其中工资福利支出540.74万元,对个人和家庭补助支出95.03万元)。商品服务支出预算13.66万元(同上年预算相比减少主要原因是学生人数减少,办公费减少)。    

    (一)人员支出预算540.74万元,同比增加6.10%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算,含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。    

    (二)商品服务支出(公用经费)预算25.89万元,同比减少4.19%。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。    

    (三)关于2019年度预算绩效情况说明    

      2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。2019年部门收入预算总额649.44万元,支出预算总额649.44万元,主要保障本单位各项业务和改革工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和时效性。    

四、2019年“三公经费”预算情况说明    

    金村学区2019年度预算“三公”经费预算支出0元,与上年无变化。    

五、专业名词解释    

     1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

     2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

     3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指金村学区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

     4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指金村学区开展财政预算监管等业务工作的项目支出。    

     5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指湘乐学区离退休人员的支出。    

     6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

     7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

     8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

     9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

六、“三公”经费说明情况    

     1、因公出国(境)情况。2019年未预算因公出国(境)费用。    

     2、公务用车改革说明情况。我单位无此预算。    

     3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。我单位五“三公”经费支出。    

七、固定资产情况
       上年末固定资产金额为269.07元。其中:通用设备85.43万元,专用设备10.21万元,文物和陈列品0万元,图书、档案15.62万元,家具用具装具等56.97万元。    

八、财务开展情况及打算    

     本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 

           

                                          宁县金村学区    

                                        2019年   3 月  25 日    



部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)6,494,400.00一、一般公共服务支出
    本级财力安排6,494,400.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出5,642,453.12
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出950,340.00
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计6,494,400.00本年支出合计6,592,793.12








八、上年结转、结余98,393.12二十九、结转下年
    财政性单位结转结余98,393.12

        财政性单位结转98,393.12

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计6,592,793.12支出总计6,592,793.12


部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)6,494,400.00
    本级财力安排6,494,400.00
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余98,393.12
    财政性单位结转结余98,393.12
        财政性单位结转98,393.12
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计6,592,793.12


部门支出总体情况表






单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
205

教育支出5,642,453.125,642,453.12

02
普通教育5,642,453.125,642,453.12


02小学教育5,642,453.125,642,453.12
208

社会保障和就业支出950,340.00950,340.00

05
行政事业单位离退休950,340.00950,340.00


02事业单位离退休950,340.00950,340.00

















































合计6,592,793.126,592,793.12


财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入6,494,400.00本年支出6,494,400.00
(一)一般公共预算财政拨款6,494,400.00一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出5,544,060.00


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出950,340.00


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计6,494,400.00支  出    总  计6,494,400.00


财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
042004001金村学区6,494,400.006,494,400.006,494,400.00































合计6,494,400.006,494,400.006,494,400.00







一般公共预算支出情况表






单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
205

教育支出5,544,060.005,544,060.00

02
普通教育5,544,060.005,544,060.00


02小学教育5,544,060.005,544,060.00
208

社会保障和就业支出950,340.00950,340.00

05
行政事业单位离退休950,340.00950,340.00


02事业单位离退休950,340.00950,340.00



































合计6,494,400.006,494,400.00


一般公共预算基本支出情况表





单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301
工资福利支出54074465407460

01基本工资28014002801400

02津贴26060602606060
302
商品和服务支出136600
136600.00

01办公费7125
7125

02印刷费



05水费950
950

06电费6308
6308

07邮电费4750
4750

08取暖费



11差旅费6650
6650

16培训费



26劳务费



28工会经费50897.2
50897.2

29 福利费59919.8
59919.8
303
对个人家庭补助支出950340.00950340.00

02退休费947100.00947100.00

03退职(役)费



05生活补助3240.003240.00
合计6,494,400.006,357,800.00136,600.00


一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费








一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
302
商品和服务支出136600.00

01办公费7125

02印刷费

05水费950

06电费6308

07邮电费4750

08取暖费

11差旅费6650

16培训费

26劳务费

28工会经费50897.2

29 福利费59919.8


政府性基金预算支出情况表


单位:元
项          目预算数
编码名称







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