| 索引号: | zfb-2019-03-27-00145 | 发布机构: | 政府办 |
| 生效日期: | 2019-03-27 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县统计局2019年部门预算公开
| 单位代码:013001 | ||||||||
| 单位名称:宁县统计局 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期:2019年3月25日 | ||||||||
| 部门领导:刘钊 | 财务负责人:王晓军 | 制表人:裴晶晶 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》等文件,现将2019年部门预算公开如下: |
| 一、部门职能 |
| 统计局是对全县国民经济和社会发展状况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督的职能部门,其主要职责是: |
| (一)承担国家规定的基本统计报表工作。包括农村社会经济、规上工业、资质内建筑业、限上批发零售贸易业、限上住宿餐饮业、服务业、固定资产、劳动工资、能源、科技、社会、国内生产总值等专业统计年报和定期报表的布置、收集、审核、汇总、上报工作。 |
| (二)承担国家规定的专项监测和抽样调查工作。包括贫困监测、小康监测、妇女儿童监测、投入产出、农产量、规下工业、限下批发零售贸易业、限下餐饮住宿业、农村固定资产、农业产业化、人口定点抽样调查的选点和资料采集、审核、汇总、上报工作。 |
| (三)负责国家规定的各项周期性普查工作。包括:1、在县政府的统一领导和有关部门的配合下,完成人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查的机构组建、宣传动员、重点培训、调查摸底、入户登记、收集审核、数据处理、资料编印、开发应用、总结表彰等组织实施工作。2、一般普查的布置、收集、审核、汇总、上报工作。3、业务部门有关专业性普查的配合协助工作。 |
| (四)做好辖区内统计管理工作。包括负责本行政区域内统计工作的领导、组织协调、监督、指导和管理、拟定、审批调查计划和统计制度,设计、制发地方统计报表,审查、公布地方性统计资料,协调加强统计基础工作,协作联合完成跨行业统计调查任务,保障全县统计工作协调有序进行。 |
| (五)做好全县统计服务工作。包括统计网络建设、汇集统计资料、发布统计公报、编印统计年鉴、编发统计月刊、进行调查研究、开展统计分析、提供统计数据,完成地方补充社会委托统计调查项目,为各级领导、有关部门和社会公众提供准确有据、适时、对路的信息、咨询、监督服务,促进全县经济发展和社会进步。 |
| (六)做好统计法制建设工作。包括统计法律法规宣传、监督统计法规的实施、查处统计违法案件、组织实施普法教育、会同清理统计报表。 |
| (七)做好本局建设管理工作。包括公务组织、党建党务、后勤保障、设备配置、计算机管理培训、专业培训、完善各项规章制度、全面提高工作人员整体素质和工作能力及办事效率。 |
| (八)承办县委、县政府和省、市统计局交办的其它事务。 |
| 二、机构设置 |
| (一)机关机构设置 我单位为财政全额拨款的行政单位,现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。 |
| (二)人员情况 我单位核定行政编制9人,工勤编制人数1人,实有人员21人。人员较2018年减少1人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算157.1万元,比2018年155.27万元上涨1.83万元,上涨0.1%,上涨的主要原因是人员经费增加。包括:一般公共预算拨款157.1万元,政府性基金预算拨款0元。具体是:一般公共服务支出133.81万元;社会保障和就业支出23.29万元。 |
| (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
| 2019年基本支出157.1万元,比2018年155.27万元上涨1.83万元,上涨0.1%,上涨的主要原因是人员经费增加。 |
| (二)项目支出 |
| 宁县统计局2019年无项目支出 |
| (三)政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出133.81万元,比2018年预算148.65万元减少14.84万元,下降9.9%,下降原因是在职干部退休。 |
| 2.社会保障和就业支出23.29万元,比2018年预算6.62万元增加16.67万元,增加16.4%,增加原因是退休金增加及退休人员增加。 |
| (四)非税收入 |
| 2019年无非税收入 |
| (五)政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、2019年预算,未安排“三公”经费。 |
| 2、机关运行费6.33万元,比2018年预算6.46减少0.13万元,减少2%,减少的主要原因是在职人员退休1人。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 |
| 2019年预算,未安排政府采购支出; |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为37.38万元。机关单位无车辆。单价20万元以上通用设备0台(套)。 |
| 3.部门绩效评价进展 |
| 2019年预算,无实行绩效目标管理的项目 |
| 六、名词解释 |
| 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 1,571,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,522,710.00 |
| 本级财力安排 | 1,571,000.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 232,896.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,571,000.00 | 本年支出合计 | 1,755,606.00 |
| 八、上年结转、结余 | 184,606.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | 184,606.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,755,606.00 | 支出总计 | 1,755,606.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 1,571,000.00 |
| 本级财力安排 | 1,571,000.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 184,606.00 |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | 184,606.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,755,606.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,755,606.00 | 1,755,606.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,522,710.00 | 1,522,710.00 | |
| 20132 | 统计事务 | 1,522,710.00 | 1,522,710.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,522,710.00 | 1,522,710.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232,896.00 | 232,896.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 232,896.00 | 232,896.00 | |
| 2080504 | 归口管理的行政单位离退休 | 232,896.00 | 232,896.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,571,000.00 | 本年支出 | 1,571,000.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1,571,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,338,104.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 232,896.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,571,000.00 | 支 出 总 计 | 1,571,000.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | ||||||||
| 013001 | 宁县统计局 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | |||||||
| 013001 | 宁县统计局 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,571,000.00 | 1,571,000.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,338,104.00 | 1,338,104.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1,338,104.00 | 1,338,104.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,338,104.00 | 1,338,104.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232,896.00 | 232,896.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 232,896.00 | 232,896.00 | |
| 2080504 | 归口管理的行政单位离退休 | 232,896.00 | 232,896.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,571,028.00 | 1,345,728.00 | 225,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,112,832.00 | 1,112,832.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 604,740.00 | 604,740.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 508,092.00 | 508,092.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 225,300.00 | 225,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 11,100.00 | 11,200.00 | |
| 30229 | 福利费 | 13,423.00 | 10,100.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 162,000.00 | 162,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 232,896.00 | 232,896.00 | |
| 30302 | 退休费 | 229,416.00 | 229,416.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,480.00 | 3,480.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 63,300.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 63,300.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 22,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
| 4 | 30228 | 工会经费 | 11,200.00 |
| 5 | 30229 | 福利费 | 10,100.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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