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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-28-00200 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县新宁学区2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-28 浏览次数: 【字体:


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表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
2019年部门预算公开说明
宁县新宁学区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门概况
  (一)主要职能
   1、新宁学区是财政全额拨款事业单位,主管单位为宁县教育体育局。
   2、单位职责为实施小学阶段义务教育,促进基础教育发展,负责各小学教育工作。
   3、发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作,主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督,从而实现学校政务、校务、财务公开,增强工作透明度,通过对学校常规管理进行监督,规范学校教育教学管理,建立健全学校管理制度,达到以制度管人,以制度管事,加强以人为本的管理,通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督,努力创建平安校园、和谐校园,办人民满意的教育。
二、内设机构
   新宁学区为事业编制单位,机构较2018年无增减变动。为独立核算机构,财务隶属关系为一级单位,设置财务主管1名,会计1名,执行事业单位会计制度。
三、部门预算情况说明
    2019年预算指标1143.36万元,和上年相比增加5.87% 。增加主要原因是人员支出预算增加。其中:人员支出预算1121.63万元(其中工资福利支出807.27万元,对个人和家庭补助支出314.36万元)。商品服务支出预算21.73万元。
  (一)人员支出预算1121.63万元,同比增加6%,主要是人员工资变动、增资等因素。
  (二)商品服务支出(公用经费)预算21.73万元,同比增长0.77%。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
  (三)项目支出预算零元。。
  (四)关于2019年度预算绩效情况说明
   根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年预算全部为基本支出,保障单位人员工资足额发放和单位正常运转,取得良好社会效益和预期效果。
四、2019年“三公经费”预算情况说明
    我单位无“三公”经费预算和支出
五、专业名词解释
   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费说明情况
   1、因公出国(境)情况。2019年未预算因公出国(境)费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。
   3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金,各种财政专项资金的管理工作,接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计,接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。
七、固定资产情况
   
上年末固定资产金额为355.19万元。其中:通用设备29.54万元,专用设备5.26万元,图书7.39万元,家具用具36.68万元,房屋建筑物276.32万元。
八、财务开展情况及打算
    本单位本年度预算支出主要用于运转保障。   财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、差旅费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。  
                                                     宁县新宁学区
                                                     2019年3月 27 日
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)11,433,542.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排11,433,542.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出8,631,721.00 
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出3,143,583.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计11,433,542.00 本年支出合计11,775,304.00 








八、上年结转、结余341,762.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余341,762.00 

        财政性单位结转341,762.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计11,775,304.00 支出总计11,775,304.00 
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部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)11,433,542.00 
    本级财力安排11,433,542.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余341,762.00 
    财政性单位结转结余341,762.00 
        财政性单位结转341,762.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计11,775,304.00 
部门支出总体情况表





单位:元

功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出



****123


合计11,775,304.00 11,433,542.00 341,762.00 

205教育支出8,289,959.00 8,289,959.00 341,762.00 

  02普通教育 8,289,959.00 8,289,959.00 341,762.00 

     02小学教育8,289,959.00 8,289,959.00 


     99其他普通教育支出341,762.00 
341,762.00 

208社会保障和就业支出3,143,583.00 3,143,583.00 


  05行政事业单位离退休3,143,583.00 3,143,583.00 


    02事业单位离退休3,143,583.00 3,143,583.00 




































































































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财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入11,433,542.00 本年支出11,433,542.00 
(一)一般公共预算财政拨款11,433,542.00 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出8,289,959.00 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出3,143,583.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计11,433,542.00 支  出  总  计11,433,542.00 
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财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出


1234234234

合计11,433,542.00 11,433,542.00 11,433,542.00 






046001新宁学区





















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一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计11,433,542.00 11,433,542.00 
205教育支出8,301,395.00 8,289,959.00 
   02普通教育 8,301,395.00 8,289,959.00 
      02小学教育8,301,395.00 8,289,959.00 
208社会保障和就业支出3,143,583.00 3,143,583.00 
    05行政事业单位离退休3,143,583.00 3,143,583.00 
       02事业单位离退休3,143,583.00 3,143,583.00 


































单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计11,433,542.00 11,216,253.00 217,289.00 
301工资福利支出8,072,670.00 8,072,670.00 
30101基本工资4,519,188.00 4,519,188.00 
30102津贴补贴3,553,482.00 3,553,482.00 
302商品和服务支出217,289.00 
217,289.00 
30201办公费7,423.00 
7,423.00 
30206电费9,500.00 
9,500.00 
30211差旅费9,500.00 
9,500.00 
30216培训费9,500.00 
9,500.00 
30228工会经费76,137.00 
76,137.00 
30229福利费105,229.00 
105,229.00 
303对个人和家庭的补助支出3,143,583.00 3,143,583.00 
30302退休费3,074,343.00 3,074,343.00 
30305生活补助69,240.00 69,240.00 
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一般公共预算“三公”经费支出情况表







单位:元

单位编码单位名称“三公”经费

合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费

公务用车购置费公务用车运行费

046001新宁学区






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一般公共预算机关运行经费




单位:元

序号经济科目编码经济科目名称基本支出

******3


302合计217,289.00 

302商品和服务支出217,289.00 

30201办公费7,423.00 

30206电费9,500.00 

30211差旅费9,500.00 

30216培训费9,500.00 

30228工会经费76,137.00 


30229福利费105,229.00 



















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政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
046001新宁学区













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