| 索引号: | zfb-2019-03-29-00258 | 发布机构: | 政府办 |
| 生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县城乡居民社会养老保险局2019年部门预算公开
| 单位名称:宁县城乡居民社会养老保险局 | |||||||
| 部门预算公开表 | |||||||
| 编制日期:2019 年 3 月22 日 | |||||||
| 部门领导:闫世芳 | 财务负责人:孔向军 | 制表人:赵华 | |||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| (1)部门收支总体情况表 | ||
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | ||
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| (8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | ||
| (10)政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县城乡居民社会养老保险局2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| (一)主要职能 |
| (1)宁县城乡居民社会养老保险局负责全县宣传落实国家,省,市关于城乡居民社会养老保险政策,拟定本县的实施方案。 |
| (2)承办本县城乡居民社会养老保险相关业务。 |
| (3)负责指导乡镇、村(社区)城乡居民社会养老保险工作。 |
| (二)人员情况 |
| 编办核定我单位编制人数3人,现有在职人员16人,其中科级干部4人,一般干部12人。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县城乡居民社会养老保险局是全额拨款事业单位,隶属宁县人力资源和社会保障局管理,内设四个股室。人秘股、参保股、待遇发放股、基金股。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标17629959元,和上年相比增加14.6 % 。增加的其主要原因是今年将社会保障及社保扶贫配套资金16490000元列入预算。(其中:基础养老金466万元、五类人员养老金政府资助代缴789万元,高龄补贴县配套232万元,城乡居民养老保险费补贴县配套124万元,村干部养老保险费补贴县配套38万元。) |
| (一)人员支出预算853344元,同比增加1.5%,主要是人员工资变动、增资等因素。 |
| (二)商品服务支出(公用经费)预算46615元,同比减少5%(按规定压减5%)。 |
| (三)项目支出预算16490000元。其中:(2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)基础养老金466万元、(2082699财政对其他养老保险金的补助)五类人员养老金政府资助代缴789万元,(2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)高龄补贴县配套232万元,(2081902城乡居民养老保险县级配套)城乡居民养老保险费补贴县配套124万元,(2082699财政对其他养老保险金的补助)村干部养老保险费补贴县配套38万元。 |
| (四)关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及5个项目。资金16490000元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 根据工作需要,年初预算“三公”经费总额0元。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
| 2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 5、三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 根据工作需求,我局2019年未预算三公经费支出。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为501357元。其中:通用设备440097元,家具用具61210元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度,我局严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县城乡居民社会养老保险局 |
| 2019年3月22 日 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 17,629,959.00 | 一、一般公共服务支出 | 17,629,959.00 |
| 本级财力安排 | 17,629,959.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 17,629,959.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 本年收入合计 | 17,649,275.40 | 本年支出合计 | 17,629,959.00 |
| 八、上年结转、结余 | 19,316.40 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | 19,316.40 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 收入总计 | 17,649,275.40 | 支出总计 | 17,629,959.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 17,629,959.00 |
| 本级财力安排 | 17,629,959.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 19,316.40 |
| 财政性单位结转结余 | 19,316.40 |
| 财政性单位结转 | 19,316.40 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 17,649,275.40 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 17,649,275.40 | 1,159,275.40 | 16,490,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,649,275.40 | 1,159,275.40 | 16,490,000.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17,649,275.40 | 1,159,275.40 | 16,490,000.00 |
| 2080199 | 社会保险经办机构 | 17,649,275.40 | 1,159,275.40 | 16,490,000.00 |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 17,629,959.00 | 本年支出 | 17,629,959.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 17,629,959.00 | 一、一般公共服务支出 | 17,629,959.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 17,629,959.00 | 支 出 总 计 | 17,629,959.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 宁县城乡居民社会养老保险局 | 17,629,959.00 | 17,629,959.00 | 1,139,959.00 | 16,490,000.00 | |||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 17,629,959.00 | 1,139,959.00 | 16,490,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,629,959.00 | 1,139,959.00 | 16,490,000.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17,629,959.00 | 1,139,959.00 | 16,490,000.00 |
| 2080199 | 社会保险经办机构 | 17,629,959.00 | 1,139,959.00 | 16,490,000.00 |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,139,959.00 | 853,344.00 | 286,615.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 853,344.00 | 853,344.00 | 286,615.00 |
| 30101 | 基本工资 | 488,772.00 | 488,772.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 364,572.00 | 364,572.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 286,615.00 | 286,615.00 | |
| 30201 | 办公费 | 30,401.00 | 30,401.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 8,107.00 | 8,107.00 | |
| 30229 | 福利费 | 8,107.00 | 8,107.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 宁县城乡居民社会养老保险局 | ||||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 46,615.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 46,615.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 30,401.00 |
| 3 | 30228 | 工会经费 | 8,107.00 |
| 4 | 30229 | 福利费 | 8,107.00 |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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