索引号: | zfb-2019-03-29-00265 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县农村能源建设办公室2019年部门预算信息公开
单位代码:082001001 | ||||||||
单位名称:宁县农村能源建设办公室 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期: 2019 年 03 月 29 日 | ||||||||
部门领导:张立霖 | 财务负责人:张晓霖 | 制表人:孟永鑫 | ||||||
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 | ||
2019年农村能源建设办公室部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁财发[2019]1号)文件精神,现将2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
(一)宁县农村能源建设办公室是宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规。编制全县农村能源规划和年度计划,并组织实施,负责农村能源技术咨询和试验示范推广等工作。 |
(二)承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。 |
二、机构设置 |
宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位,隶属于县农业农村局领导。现有在职人员13人(其中参照管理8人,事业管理5人)。 |
三、部门预算安排情况 |
2019年财政拨款收支总预算77.01万元,比2018年增加0.09万元,0.12%,其中:人员支出预算 73.15万元。商品服务支出预算3.86万元。 |
(一)人员支出预算73.15万元,相比较2018年增加0.29万元,主要人员工资增加。按照2018年12月份工资表如实测算,含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算4.06万元,与2018年持平,(公用经费压减5%)公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 |
(三)非税收入 |
本单位无非税收入。 |
(四)政府性基金预算支出 |
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相较无变化; |
2、本单位无公务接待费支出,与2018年度相较无变化; |
3、本单位无会议费支出,与2018年度相较无变化; |
五.其他重要事项情况说明 |
1.政府采购情况 2019年预算,本单位未安排政府采购支出; |
2.国有资产占用情况 |
上年末固定资产金额为48万元,较2018年度增加2万元,增加原因是购买办公用设备。 |
3.部门绩效评价进展情况 2019年预算,本单位无实行绩效目标管理的项目。 |
六.名词解释 |
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
返回 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 770,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 770,100.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 770,100.00 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 2,010,000.00 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 770,100.00 | 本年支出合计 | 2,780,100.00 |
八、上年结转、结余 | 2,010,000.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 2,010,000.00 | ||
财政性单位结转 | 2,010,000.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 2,780,100.00 | 支出总计 | 2,780,100.00 |
返回 | |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 770,100.00 |
本级财力安排 | 770,100.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 2,010,000.00 |
财政性单位结转结余 | 2,010,000.00 |
财政性单位结转 | 2,010,000.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 2,780,100.00 |
返回 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,780,100.00 | 770,100.00 | 2,010,000.00 | |
213 | 农林水事务 | 2,780,100.00 | 770,100.00 | 2,010,000.00 |
21301 | 农业 | 2,780,100.00 | 770,100.00 | 2,010,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 770,100.00 | 770,100.00 | 2,010,000.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 770,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 770,100.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 770,100.00 | 支 出 总 计 | 770,100.00 |
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财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 770,100.00 | 770,100.00 | 770,100.00 | ||||||||
082001001 | 宁县农村能源建设办公室 | 770,100.00 | 770,100.00 | 770,100.00 | |||||||
082001001 | 宁县农村能源建设办公室 | 770,100.00 | 770,100.00 | 770,100.00 | |||||||
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一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 770,100.00 | 770100 | ||
213 | 农林水事务 | 770100 | 770100 | |
01 | 农业 | 770100 | 770100 | |
04 | 事业运行 | 770100 | 770100 | |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 770,100.00 | 731,500.00 | 38,600.00 | |
301 | 工资福利支出 | 731,500.00 | 731,500.00 | |
30101 | 基本工资 | 415,300.00 | 415,300.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 316,200.00 | 316,200.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 38,600.00 | 38,600.00 | |
30201 | 办公费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
30211 | 差旅费 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
30228 | 工会经费 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
30229 | 福利费 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 38,600.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 38,600.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 5,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 8,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 5,500.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 7,500.00 |
6 | 30228 | 工会经费 | 7,300.00 |
7 | 30229 | 福利费 | 7,300.00 |
返回 | ||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
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