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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-29-00266 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县质量技术监督局2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:









单位代码:211001







单位名称:宁县质量技术监督局











































部门预算公开表

















































































编制日期:2019年3月27日



















部门领导:杨峰

财务负责人:张廉君
    制表人:于巨德











目  录




表  名备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表
2019年部门预算公开说明
宁县质量技术监督局预算公开说明
      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)主要职能
(一)负责贯彻落实并组织实施国家、省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策;负责制定并组织实施全县质量技术监督事业发展规划和政策措施;负责依法组织实施质量监督检查、专项抽查、检验抽样及事后处理工作;承办无证生产的查处;负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、开展产品质量事故、制售假冒伪劣产品的查处工作;协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。
(二)承担企业标准备案管理和标准执行的监督工作;负责管理和监督本县计量工作,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。
(三)承担管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
二、机构设置
机关内设机构
    质监局为机关行政单位,根据宁县人民政府办公室关于印发《宁县质量技术监督局主要职责内机构和人员编制规定》的通知﹙宁政办发〈2014〉161号﹚文件规定,核定我局编制18名,其中机关行政编制10名,机关工勤2名,事业编制6名。局机关内设办公室、标准计量室、质量监督股、特种设备安全监察股﹙加挂行政审批股﹚、稽查股5个股室,设立宁县质量技术监督检测所,隶属宁县质量技术监督局。内设机构与上年比较无增减变化。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算135.63万元,比2018年下降1.37万元,下降 1 %,下降的主要原因是退休人员工资减少。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出91.78万元,比2018年减少3.95 万元,下降 4 %,下降的主要原因是公用经费压缩。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
 2019年预算,未安排“项目支出”经费。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出91.78万元,比2018年预算减少3.95 万元,下降4% ,下降的原因是公用经费压缩。
2.社会保障和就业支出53.85万元,比2018年预算增加12.58 万元,增加30%,增加的原因是退休人员增加。
(四)非税收入
2019年无非税收入预算。
(五)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申。
22019年预算,未安排三公经费,与上年相比无变化相关表格为空。
3、机关运行费10.34万元,比2018年预算减少0.77万元,下降 6.9%,下降的主要原因是办公经费的压缩。
.其他重要事项情况说明
1.2019年预算,未安排政府采购支出;无实行绩效目标管理的项目。
2.国有资产占用情况
      上年末固定资产金额为 17.34 万元,无形资产为0.98万元,结转结余资金10万元,为项目结转资金,其中:办公用房 160 平方米。价值0万元,为机关事务管理局用房。部门及所属预算单位共有车辆辆,价值0  万元。单价20万元以上通用设备0  台(套)(2019年拟采购固定资产约万元)。
3.部门绩效评价进展情况
  2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和实效性。
.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费。


               宁县质量技术监督局
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,356,313.00 一、一般公共服务支出917,797.00 
    本级财力安排1,356,313.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出538,516.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,356,313.00 本年支出合计1,456,313.00 








八、上年结转、结余100,000.00 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余100,000.00 

        财政性单位结转100,000.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计1,456,313.00 支出总计1,456,313.00 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,356,313.00 
    本级财力安排1,356,313.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余100,000.00 
    财政性单位结转结余100,000.00 
        财政性单位结转100,000.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计1,456,313.00 
部门支出总体情况表



单位:元
功能科目名称支出合计基本支出项目支出
**123
合计1,456,313.00 1,456,313.00 
一般公共服务支出917,797.00 917,797.00 
市场监督管理事务917,797.00 917,797.00 
一般行政管理事务917,797.00 917,797.00 
社会保障和就业支出538,516.00 538,516.00 
  行政事业单位离退休538,516.00 538,516.00 
   未归口管理的行政单位离退休538,516.00 538,516.00 
财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入1,356,313.00 本年支出1,356,313.00 
(一)一般公共预算财政拨款1,356,313.00 一、一般公共服务支出817,797.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出538,516.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,356,313.00 支  出  总  计1,356,313.00 
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出        国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计1,356,313.00 1,356,313.00 1,356,313.00 






211001宁县质量技术监督局1,356,313.00 1,356,313.00 1,356,313.00 


















一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计1,356,313.00 1,356,313.00 
201一般公共服务支出817,797.00 817,797.00 
20138市场监督管理事务817,797.00 817,797.00 
2013802一般行政管理事务817,797.00 817,797.00 
208社会保障和就业支出538,516.00 538,516.00 
  20805  行政事业单位离退休538,516.00 538,516.00 
    2080504   未归口管理的行政单位离退休538,516.00 538,516.00 
一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,356,313.00 1,252,924.00 103,389.00 
301工资福利支出714,408.00 714,408.00 
  30101  基本工资396,276.00 396,276.00 
  30102  津贴补贴318,132.00 318,132.00 
302商品和服务支出103,389.00 
103,389.00 
  30201  办公费24,000.00 
24,000.00 
  30202  印刷费8,000.00 
8,000.00 
  30207  邮电费8,000.00 
8,000.00 
  30211  差旅费9,000.00 
9,000.00 
  30227  委托业务费30,000.00 
30,000.00 
  30228  工会经费7,100.00 
7,100.00 
  30229  福利费12,289.00 
12,289.00 
  30299  其他商品和服务支出5,000.00 
5,000.00 
303对个人和家庭的补助538,516.00 538,516.00 
  30302  退休费538,516.00 538,516.00 

                                               

一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费







一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计103,389.00 
302商品和服务支出103,389.00 
  30201  办公费24,000.00 
  30202  印刷费8,000.00 
  30207  邮电费8,000.00 
  30211  差旅费9,000.00 
  30227  委托业务费30,000.00 
  30228 工会经费7,100.00 
  30229  福利费12,289.00 
  30299  其他商品和服务支出5,000.00 
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称















 

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