索引号: | zfb-2019-03-29-00266 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县质量技术监督局2019年预算公开
单位代码:211001 | ||||||||
单位名称:宁县质量技术监督局 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019年3月27日 | ||||||||
部门领导:杨峰 | 财务负责人:张廉君 | 制表人:于巨德 | ||||||
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2019年部门预算公开说明 |
宁县质量技术监督局预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
(一)主要职能 |
(一)负责贯彻落实并组织实施国家、省、市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策;负责制定并组织实施全县质量技术监督事业发展规划和政策措施;负责依法组织实施质量监督检查、专项抽查、检验抽样及事后处理工作;承办无证生产的查处;负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、开展产品质量事故、制售假冒伪劣产品的查处工作;协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调本县有关专项打假活动。 |
(二)承担企业标准备案管理和标准执行的监督工作;负责管理和监督本县计量工作,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。 |
(三)承担管理本县特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 |
二、机构设置 |
机关内设机构 |
质监局为机关行政单位,根据宁县人民政府办公室关于印发《宁县质量技术监督局主要职责内机构和人员编制规定》的通知﹙宁政办发〈2014〉161号﹚文件规定,核定我局编制18名,其中机关行政编制10名,机关工勤2名,事业编制6名。局机关内设办公室、标准计量室、质量监督股、特种设备安全监察股﹙加挂行政审批股﹚、稽查股5个股室,设立宁县质量技术监督检测所,隶属宁县质量技术监督局。内设机构与上年比较无增减变化。 |
三、部门预算安排情况 |
2019年财政拨款收支总预算135.63万元,比2018年下降1.37万元,下降 1 %,下降的主要原因是退休人员工资减少。 |
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年基本支出91.78万元,比2018年减少3.95 万元,下降 4 %,下降的主要原因是公用经费压缩。 |
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年预算,未安排“项目支出”经费。 |
(三)政府支出功能分类指标 |
1.一般公共服务支出91.78万元,比2018年预算减少3.95 万元,下降4% ,下降的原因是公用经费压缩。 |
2.社会保障和就业支出53.85万元,比2018年预算增加12.58 万元,增加30%,增加的原因是退休人员增加。 |
(四)非税收入 |
2019年无非税收入预算。 |
(五)政府性基金预算支出 |
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申。 |
2、2019年预算,未安排“三公”经费,与上年相比无变化相关表格为空。 |
3、机关运行费10.34万元,比2018年预算减少0.77万元,下降 6.9%,下降的主要原因是办公经费的压缩。 |
五.其他重要事项情况说明 1.2019年预算,未安排政府采购支出;无实行绩效目标管理的项目。 |
2.国有资产占用情况 |
上年末固定资产金额为 17.34 万元,无形资产为0.98万元,结转结余资金10万元,为项目结转资金,其中:办公用房 160 平方米。价值0万元,为机关事务管理局用房。部门及所属预算单位共有车辆0 辆,价值0 万元。单价20万元以上通用设备0 台(套)(2019年拟采购固定资产约0 万元)。 |
3.部门绩效评价进展情况 |
2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展,进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础,切实提高财政资金使用的规范性和实效性。 |
六.名词解释 |
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费。 |
宁县质量技术监督局 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,356,313.00 | 一、一般公共服务支出 | 917,797.00 |
本级财力安排 | 1,356,313.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 538,516.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,356,313.00 | 本年支出合计 | 1,456,313.00 |
八、上年结转、结余 | 100,000.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 100,000.00 | ||
财政性单位结转 | 100,000.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,456,313.00 | 支出总计 | 1,456,313.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,356,313.00 |
本级财力安排 | 1,356,313.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 100,000.00 |
财政性单位结转结余 | 100,000.00 |
财政性单位结转 | 100,000.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,456,313.00 |
部门支出总体情况表 | |||
单位:元 | |||
功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,456,313.00 | 1,456,313.00 | |
一般公共服务支出 | 917,797.00 | 917,797.00 | |
市场监督管理事务 | 917,797.00 | 917,797.00 | |
一般行政管理事务 | 917,797.00 | 917,797.00 | |
社会保障和就业支出 | 538,516.00 | 538,516.00 | |
行政事业单位离退休 | 538,516.00 | 538,516.00 | |
未归口管理的行政单位离退休 | 538,516.00 | 538,516.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,356,313.00 | 本年支出 | 1,356,313.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,356,313.00 | 一、一般公共服务支出 | 817,797.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 538,516.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,356,313.00 | 支 出 总 计 | 1,356,313.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,356,313.00 | 1,356,313.00 | 1,356,313.00 | ||||||||
211001 | 宁县质量技术监督局 | 1,356,313.00 | 1,356,313.00 | 1,356,313.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,356,313.00 | 1,356,313.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 817,797.00 | 817,797.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 817,797.00 | 817,797.00 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 817,797.00 | 817,797.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 538,516.00 | 538,516.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 538,516.00 | 538,516.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 538,516.00 | 538,516.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,356,313.00 | 1,252,924.00 | 103,389.00 | |
301 | 工资福利支出 | 714,408.00 | 714,408.00 | |
30101 | 基本工资 | 396,276.00 | 396,276.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 318,132.00 | 318,132.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 103,389.00 | 103,389.00 | |
30201 | 办公费 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
30229 | 福利费 | 12,289.00 | 12,289.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 538,516.00 | 538,516.00 | |
30302 | 退休费 | 538,516.00 | 538,516.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 103,389.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 103,389.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 24,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 8,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 9,000.00 |
6 | 30227 | 委托业务费 | 30,000.00 |
7 | 30228 | 工会经费 | 7,100.00 |
8 | 30229 | 福利费 | 12,289.00 |
9 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
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