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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-29-00274 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县农机监理站2019年部门预算信息公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:
单位代码:1262282643914043XH





单位名称:宁县农机监理站










































部门预算公开表

















































































编制日期: 2019  年 3    月  26 日



















部门领导:杨同文
财务领导:郭旭

制表人:李红刚









目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
宁县农机监理站
2019年部门预算公开信息情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》(2019年本部门制定的信息公开文件予以公示),现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职能
  1、贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。
  2、负责本县农机安全监理工作,制定农机安全监督管理的实施方案,年度和阶段性计划,并组织实施。
  3、具体负责做好全县拖拉机、其它农业机械牌证的核发和驾驶、操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。
  4、组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作;做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作。
  5、组织做好全县农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查,总结推广农机安全生产的先进经验。
  6、负责纠正和处理违章行为;依法调查处理农机事故,及时上报重、特大农机事故,并按规定统计上报农机事故报表。
  7、抓好农机监理档案管理工作,建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账。
  8、恪守工作职责,规范各项业务的办理程序。
  9、制定乡、村农机安全生产目标责任制,并组织实施、监督检查。
 10、按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。
二、机构设置
   宁县农机监理站属县财政全额拨款,县农业农村局主管的事业单位,县编委下达我站事业编制12人,机构下设站办公室、财务室.外勤执法组,内勤执法组等。
三、部门预算安排情况
  2019年财政拨款收支总预算128.01万元.比2018年增加2.32万元.增加的主要原因是人员工资增加.一般公共预算拨款128.01万元.
 (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出128.01万元.比2018年增加2.32万元.增加的主要原因是人员工资的增加.
 (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
   无
 (三)政府支出功能分类指标
  1.一般公共服务支出91.65万元.比2018年预算增加0.95万元,增加的原因是人员工资的增加.
  2.社会保障和就业支出36.36万元.比2018年增加1.49万元.增加的原因是退休人员退休金的增加.
(四)非税收入
   无
(五)政府性基金预算支出
   2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出
四.部门一般性支出财政拨款情况(2019年预算.未安排“三公”经费.相关表格为空)
   1.因公出国费未安排,执行阶段单位自行向财政申请
   2.公务接待费未安排预算.
   3.2019年预算,未安排机关运行经费.
   4. 一般性支出财政拨款安排128.01万元元,公用经费预算安排11.71万元元。其中:⑴工资福利支出:基本工资45.22万元元,津贴补贴34.72万元元。⑵对个人和家庭的补助:退休费36.36万元,(3)商品和服务支出:办公费2.85万元.工会经费0.76万元.福利费1.10万元元。其他公用经费7万元
五.其他重要事项说明
  2019年预算,无实行绩效目标管理的项目
   1.       政府采购情况.(农机监理站2019年无财政拨付采购预算).
  2.国有资产占用使用情况
   上年末固定资产金额为71.57万元.其中:办公用房321平方米.价值10.61万元.部门所属预算单位共有车辆2辆.价值21.42万元.其他固定资产39.54万元.2019年暂无拟采购固定资产计划.。
六、名词解释
    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
      年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,280,100.00一、一般公共服务支出
    本级财力安排1,280,100.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出363,625.20
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出942,541.80
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,280,100.00本年支出合计1,306,167.00








八、上年结转、结余26,067.00二十九、结转下年
    财政性单位结转结余26,067.00

        财政性单位结转26,067.00

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计1,306,167.00支出总计1,306,167.00
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,280,100.00
    本级财力安排1,280,100.00
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)26,067.00
    本级结转结余
    上级专项结转结余26,067.00
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计1,306,167.00
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计1,306,167.001,280,100.0026,067.00
208
363,625.20363,625.20
20805
363,625.20363,625.20
2080502
363,625.20363,625.20
213
942,541.80916,474.8026,067.00
21301
916,474.80916,474.8026,067.00
2130104
916,474.80916,474.8026,067.00















财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入1,280,100.00本年支出1,280,100.00
(一)一般公共预算财政拨款1,280,100.00一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出363,625.20


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出916,474.80


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计1,280,100.00支  出    总  计1,280,100.00
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计事业单位离退休363,625.20363,625.20








事业运行916,474.80916,474.80


















一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123
208社会保障和就业363,625.20363,625.20
20805行政事业单位离退休363,625.20363,625.20
2080502事业单位离退休363,625.20363,625.20
213农林水支出916,474.80916,474.80
21301农业916,474.80916,474.80
2130104事业运行916,474.80916,474.80



































一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,280,100.001,163,000.00117,100.00
301工资福利支出799,374.80799,374.80
30101基本工资452,202.80452,202.80
3010102津贴补贴347,172.00347,172.00
302商品和服务支出47,100.00
47,100.00
30201办公费28,500.00
28,500.00
30228工会经费7,595.00
7,595.00
30229福利费11,005.00
11,005.00
303对个人和家庭补助363,625.20363,625.20
30302退休费363,625.20363,625.20
399其他支出70,000.00
70,000.00
39999其他支出70,000.00
70,000.00










一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费

宁县农机监理站




一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3
1302商品和服务支出47,100.00




































政府性基金预算支出情况表


单位:元
项          目预算数
编码名称
















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