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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-29-00276 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县妇女联合会2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:









单位代码:

001013








单位名称:

宁县妇女联合会












































部门预算公开表

















































































编制日期:2019年3月21日



















部门领导:房 睿

财务负责人:索 萍
    制表人:马宏亮




































































目  录




表  名 备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表 财务预算口径

(3)部门支出总体情况表 功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表 财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表 功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表 机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表

2019年部门预算公开说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算的批复》(宁财发[2019]1号),现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)根据党的中心任务,指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系妇女团体会员,并给予业务指导。
(二)团结、动员全县广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,指导和组织全县农村妇女
双学双比竞赛活动及城镇妇女巾帼建功竞赛活动。发挥妇女在精神文明建设中的重要作用,促进我县经济发展和社会全面进步。
(三)指导各级妇女组织的宣传教育工作,教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业的先进妇女,宣传四自新女性典型,帮助妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,促进我县妇女人才成长。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,宣传、贯彻执行有关妇女、儿童法律、法规,制定相应的行政措施,维护妇女、儿童的合法权益。
(五)组织调查研究,及时向党和政府反映妇女、儿童的情况和问题,并提出建议。
(六)组织指导各级妇女组织,开展为妇女、儿童的服务工作,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女、儿童办实事,办好事。
(七)组织联系各界妇女,开展联谊活动,增强团结和友谊。
(八)承担宁县妇女儿童工作委员会办公室、宁县
双学双比竞赛活动领导小组办公室、宁县巾帼建功竞赛活动领导小组办公室、宁县家庭教育委员会的工作。
(九)接受县委、县政府交办的其他有关工作任务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
 无 
(二)参照公务员法管理单位
   
(三)直属事业单位
   

三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算39.1667万元,比201839.10万元增加0.0667万元,增加0.17  %,增加的主要原因是人员经费正常增资。其中:一般公共预算拨款39.1667万元,政府性基金预算拨款0.000000万元。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出39.1667万元,比201839.10万元增加0.0667万元,增加0.17  %,增加的主要原因是人员经费正常增资
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年本单位无项目预算支出,与2018年相比无变化
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出39.1667万元,比201839.10万元增加0.0667万元,增加0.17  %,增加的主要原因是人员经费正常增资
2.社会保障和就业支出 0万元,与2018年预算相比无变化
(四)非税收入
2019年本单位无非税收入预算,与2018年相比无变化
(五)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,相关表格为空
2、公务接待费未安排,与上年相比无,相关表格为空
3、公务用车运行维护费未安排,与上年相比无变化,相关表格为空。
4、会议费未安排,与上年相比无变化,相关表格为空。
5、机关运行费11.4761万元,比2018年预算11.551减少   0.025万元,下降0.22 %,下降的主要原因是公用经费压减。
.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019年未预算政府采购事项
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 8.139万元。其中:办公用房0平方米。价值 0 万元。部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值  0万元。单价20万元以上通用设备0台(套)(2019年拟采购固定资产约万元)。
3.部门绩效评价进展情况:2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额 39.1167万元,部门支出预算总额 39.1667万元,全年预算安排工资福利支出27.6906万元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费11.4761万元,主要用于保障单位正常运转。
.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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部门收支总体情况表



单位:元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款(政府预算资金) 391,667.00  一、一般公共服务支出 814,765.00 
    本级财力安排 391,667.00  二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计 391,667.00  本年支出合计 814,765.00 








八、上年结转、结余 423,098.00  二十九、结转下年
    财政性单位结转结余 423,098.00 

        财政性单位结转 423,098.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计 814,765.00  支出总计 814,765.00 
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部门收入总体情况表

单位:元
项目 预算数
一、财政拨款(政府预算资金) 391,667.00 
    本级财力安排 391,667.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余 423,098.00 
    财政性单位结转结余 423,098.00 
        财政性单位结转 423,098.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计 814,765.00 
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部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码 功能科目名称 支出合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

合计


201 一般公共服务支出 814,765.00  814,765.00 
20129   群众团体事务 814,765.00  814,765.00 
2012901    行政运行 291,667.00  291,667.00 
2012902       一般行政管理事务 523,098.00  523,098.00 








































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财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 合计
一、本年收入 391,667.00  本年支出 391,667.00 
(一)一般公共预算财政拨款 391,667.00  一、一般公共服务支出 391,667.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计 391,667.00  支  出  总  计 391,667.00 
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财政拨款支出表











单位:元
单位编码 单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4

合计 391,667.00  391,667.00  391,667.00 






001013 宁县妇联 391,667.00  391,667.00  391,667.00 






001013 宁县妇联 391,667.00  391,667.00  391,667.00 






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一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

合计 391,667.00  391,667.00 
201 一般公共服务支出 391,667.00  391,667.00 
20129   群众团体事务 391,667.00  391,667.00 
2012901    行政运行 291,667.00  291,667.00 
2012902       一般行政管理事务 100,000.00  100,000.00 

























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一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3

合计 391,667.00  276,906.00  114,761.00 
301 工资福利支出 276,906.00  276,906.00 
  30101   基本工资 152,292.00  152,292.00 
  30102   津贴补贴 124,614.00  124,614.00 
302 商品和服务支出 114,761.00 
114,761.00 
  30201   办公费 22,750.00 
22,750.00 
  30202   印刷费 40,250.00 
40,250.00 
  30207   邮电费 4,500.00 
4,500.00 
  30211   差旅费 15,000.00 
15,000.00 
  30226   劳务费 2,000.00 
2,000.00 
  30227   委托业务费 20,000.00 
20,000.00 
  30228   工会经费 2,630.50 
2,630.50 
  30229   福利费 2,630.50 
2,630.50 
  30299   其他商品和服务支出 5,000.00 
5,000.00 





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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码 单位名称 “三公”经费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
001013 宁县妇联




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一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号 经济科目编码 经济科目名称 基本支出
** ** ** 3


合计 114,761.00 
302 商品和服务支出 114,761.00 
  30201   办公费 22,750.00 
  30202   印刷费 40,250.00 
  30207   邮电费 4,500.00 
  30211   差旅费 15,000.00 
  30226   劳务费 2,000.00 
  30227   委托业务费 20,000.00 
  30228   工会经费 2,630.50 
  30229   福利费 2,630.50 
10    30299   其他商品和服务支出 5,000.00 




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政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目 预算数
编码 名称
















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