索引号: | zfb-2019-03-29-00279 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县和盛镇人民政府2019年部门预算公开
单位代码:109001 | ||||||||
单位名称:宁县和盛镇人民政府 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019 年3 月25 日 | ||||||||
部门领导:雷万里 | 财务负责人:宋官印 | 制表人:司敏 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2019年部门预算公开说明 |
宁县和盛镇人民政府2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
一、部门概况 |
(一) 主要职能 |
1、依法行政,主持镇政府全面工作,执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议,并报告政府工作。 |
2、制定镇政府各项工作,发展总体规划和年度目标管理,并组织实施。 |
3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。 |
4、协助镇党委书记抓好全镇政治思想工作和廉政建设,保持政府机关廉洁高效,密切联系群众,在群众中树立良好形象。 |
5、积极探索全镇经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全镇经济建设得到稳步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。 |
6、与镇党委、镇人大密切配合,在镇党委的领导下,协调开展各项工作。 |
7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作,负责组织安排和实施。 |
二、内设机构 |
本单位为财政全额拨款行政单位,政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室(加挂公共卫生工作办公室牌子)、社会治安综合治理办公室(加挂人民武装部牌子),镇政府直属事业单位6个,分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站,机构数较上年无变化。 |
三、部门预算情况说明 |
2019年预算指标822.41万元,和上年相比增加1.4% 。增加其的主要原因人员工资标准提升。其中:人员支出预算679.64万元(其中工资福利支出556.28万元,对个人和家庭补助支出123.36万元)。商品服务支出预算122.77万元(同上年预算相比减少的公用经费压减),项目支出预算20万元(同上年相比无变化)。 |
(一)人员支出预算679.64万元,同比增加2.6%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算,含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
(二)商品服务支出(公用经费)预算122.77万元,同比减少 17.57%(公用经费压减)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。 |
(三)项目支出预算20万元。街道维护经费20万元,较上年无变化。 |
(四)关于2019年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金20万元,年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。 |
四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
根据工作需要,年初预算机关“三公”经费总额5万元,较上年无变化,主要用于机关因公公务接待预算费用;没有安排公务用车购置、运行费和因公出国(境)经费。 |
五、专业名词解释 |
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局离退休人员的支出。 |
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
六、“三公”经费说明情况 |
1、因公出国(境)情况。2019年未预算因公出国(境)费用。 |
2、公务用车改革说明情况。我单位未安排公务用车购置和运行费。 |
3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准。 |
七、固定资产情况 上年末固定资产金额为351.47万元。其中:通用设备163.04万元,专用设备16.5万元,家具用具装具53.16万元,土地房屋建筑物118.77万元。 八、政府采购预算情况说明 2019年我单位无政府采购预算安排。 九、机关运行经费情况 2019年本单位一般公共预算机关运行经费共122.7688万元。其中办公费23万元,电费4万元,邮电费0.7万元,工会经费5.541万元,福利费6.6893万元,其他商品和服务支出82.8385万元。 |
八、财务开展情况及打算 |
本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。 |
宁县和盛镇人民政府政府 |
2019年3月25日 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 8,224,072.00 | 一、一般公共服务支出 | 8,926,719.00 |
本级财力安排 | 8,224,072.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,233,586.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 34,375.00 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 5,128.00 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 300,000.00 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8,224,072.00 | 本年支出合计 | 10,499,808.00 |
八、上年结转、结余 | 2,275,736.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 2,275,736.00 | ||
财政性单位结转 | 2,275,736.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 10,499,808.00 | 支出总计 | 10,499,808.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 8,224,072.00 |
本级财力安排 | 8,224,072.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 2,275,736.00 |
财政性单位结转结余 | 2,275,736.00 |
财政性单位结转 | 2,275,736.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 10,499,808.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,499,808.00 | 8,338,587.00 | 2,161,221.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,926,719.00 | 7,105,001.00 | 1,821,718.00 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,926,719.00 | 7,105,001.00 | 1,821,718.00 |
01 | 行政运行 | 7,105,001.00 | 7,105,001.00 | |
02 | 一般行政管理事务 | 1,821,718.00 | 1,821,718.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,233,586.00 | 1,233,586.00 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 1,233,586.00 | 1,233,586.00 | |
02 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,233,586.00 | 1,233,586.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 34,375.00 | 34,375.00 | |
03 | 城乡社区公共设施 | 34,375.00 | 34,375.00 | |
03 | 小城镇基础设施建设 | 34,375.00 | 34,375.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,128.00 | 5,128.00 | |
05 | 扶贫 | 5,128.00 | 5,128.00 | |
99 | 其他扶贫支出 | 5,128.00 | 5,128.00 | |
229 | 其他支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
60 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 8,224,072.00 | 本年支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 8,224,072.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,990,486.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,233,586.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 8,224,072.00 | 支 出 总 计 | 8,224,072.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
109001 | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 8,224,072.00 | 8,224,072.00 | 8,024,072.00 | 200,000.00 | |||||||
109001 | 宁县和盛镇人民政府 | 8,224,072.00 | 8,224,072.00 | 8,024,072.00 | 200,000.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,224,072.00 | 8,024,072.00 | 200,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6,990,486.00 | 6,790,486.00 | 200,000.00 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,990,486.00 | 6,790,486.00 | 200,000.00 |
01 | 行政运行 | 6,790,486.00 | 6,790,486.00 | |
02 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,233,586.00 | 1,233,586.00 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 1,233,586.00 | 1,233,586.00 | |
02 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,233,586.00 | 1,233,586.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,024,072.00 | 6,796,384.00 | 1,227,688.00 | |
301 | 工资福利支出 | 5,562,798.00 | 5,562,798.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,823,312.00 | 2,823,312.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,739,486.00 | 2,739,486.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,227,688.00 | 1,227,688.00 | |
30201 | 办公费 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
30206 | 电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
30228 | 工会会费 | 55,410.00 | 55,410.00 | |
30229 | 福利费 | 66,893.00 | 66,893.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 828385 | 828385 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,233,586.00 | 1,233,586.00 | |
30302 | 退休费 | 1,148,386.00 | 1,148,386.00 | |
30303 | 退职费 | 8,760.00 | 8,760.00 | |
30305 | 生活补助 | 76,440.00 | 76,440.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
109001 | 宁县和省人民政府 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 1,227,688.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,227,688.00 | |
1 | 30201 | 办公费 | 230,000.00 |
2 | 30206 | 电费 | 40,000.00 |
3 | 30207 | 邮电费 | 7,000.00 |
4 | 30228 | 工会会费 | 55,410.00 |
5 | 30229 | 福利费 | 66,893.00 |
6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 828385 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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