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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-29-00281 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

甘肃通联律师事务所2019年部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:














单位代码:010003





单位名称:甘肃通联律师事务所

































部门预算公开表
























































编制日期:2019年3月26日















部门领导:刘自祥财务负责人:    制表人:李琦




目  录




表  名备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表
2019年部门预算公开说明
甘肃通联律师事务所
    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件,现将甘肃通联律师师事务所2019年部门预算公开如下:
   一、部门职责
      我单位是财政全额拨款的事业单位,为当事人提供法律服务、维护当事人权益与法律公正。负责民事案件诉讼代理、行政案件诉讼代理、刑事犯罪嫌疑人申诉与控告代理、取保候审申请代理、担任刑事案件辩护人、自诉案件自诉代理、公诉案件代理、调解仲裁代理、非诉讼当事人法律服务、法律顾问服务、法律咨询服务、法律文书的代写等。
    二、机构设置
    庆阳通联律师事务所隶属宁县司法局管理,副科级建制,为财政全额拨款事业单位。
    核定事业编制6名,现有副科级领导1名,工作人员5名,
    三、部门预算安排情况
        2019年财政拨款收支总预算40.36万元,2018年财政拨款收支总预算51.31万元,比2018年减少10.95万元,减少21.34%,减少的主要原因是调出2人,预算相应减少。包括:一般公共预算拨款40.36万元,政府性基金预算拨款0万元。
    (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
         2019年财政拨款收支总预算40.36万元,2018年财政拨款收支总预算51.31万元,比2018年减少10.95万元,减少21.34%,减少的主要原因是调出2人,预算相应减少。
    (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
     本单位无项目支出预算。
    (三)政府支出功能分类指标
         1.  2019年财政拨款收支总预算律师公证管理费40.36万元,2018年财政拨款收支总预算51.31万元,比2018年减少10.95万元,减少21.34%,减少的主要原因是调出2人,预算相应减少。
         2.社会保障和就业支出0万元,比2018年预算增加0万元,。
    (四)按经济分类科目说明
         1.工资福利支出(人员经费)23.66万元,其中:基本工资14.21万元,津贴补贴9.45万元。
     2.商品和服务支出(公用经费)0.60万元,其中:工会经费2049元,福利费3976元。
     3.离退休人员退休费16.10万元。
    (五)非税收入
     2019年无非税收入预算支出。
    (六)政府性基金预算支出
         2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。
     四、部门一般性支出财政拨款情况
    本单位2019年未安排“三公经费”,相关表格为空表。
         1.因公出国(境)费未安排。
         2.公务接待费0万元,比2018年预算增加0万元。
         3.会议费0万元,比2018年预算增加0 万元。
         4.机关运行费0.60万元,比2018年预算减少0.26万元,减少30.23 %,减少的原因2019年比2018年实际预算公务费减少。
         5.公务用车运行费0万元,比2018年预算增加0 万元。
    五.其他重要事项情况说明
         1.2019年,本单位认真贯彻落实新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额403597元,部门支出预算总403597元,全年预算安排工资福利支出236586元,主要用于保障职工正常工资,离退休费160986元,主要用于退休人员正常工资;安排公用经费6025元(其中:福利费3976元,工会会费2049元)
         2.国有资产占用情况
    上年末固定资产金额为19.41万元。其中:通用设备13.58万元,占69.36%;家具用具装具动植物5.83万元(本年度新增2.71万元),占固定资产总额的30.04%。
        3.部门绩效评价进展情况
        2019年预算,无实行绩效目标管理的项目
    六.名词解释。                                                                                                                                                                                                    
    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
    机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)403,597.00 一、一般公共服务支出403,597.00 
    本级财力安排403,597.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计403,597.00 本年支出合计403,597.00 








八、上年结转、结余109,259.41 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余109,259.41 

        财政性单位结转109,259.41 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计512,856.41 支出总计403,597.00 
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部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)403,597.00 
    本级财力安排403,597.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余109,259.41 
    财政性单位结转结余109,259.41 
        财政性单位结转109,259.41 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计512,856.41 
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部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计403,597.00 403,597.00 
204公共安全支出403,597.00 403,597.00 
  20406司法403,597.00 403,597.00 
   2040606律师公证管理403,597.00 403,597.00 





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财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入403,597.00 本年支出403,597.00 
(一)一般公共预算财政拨款403,597.00 一、一般公共服务支出403,597.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计403,597.00 支  出  总  计403,597.00 
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财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计403,597.00 403,597.00 403,597.00 






010003甘肃通联律师事务所403,597.00 403,597.00 403,597.00 






010003甘肃通联律师事务所403,597.00 403,597.00 403,597.00 






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一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计403,597.00 403,597.00 
204公共安全支出403,597.00 403,597.00 
  20406司法403,597.00 403,597.00 
   2040606律师公证管理403,597.00 403,597.00 










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一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计403,597.00 403,597.00 
301工资福利支出236,586.00 236,586.00 
  30101  基本工资142,116.00 142,116.00 
  30102  津贴补贴94,470.00 94,470.00 
  30199  其他工资福利支出


302商品和服务支出6,025.00 6,025.00 
  30201  办公费


  30205  水费


  30206  电费


  30228  工会经费2,049.00 2,049.00 
  30229  福利费3,976.00 3,976.00 
  30299  其他商品和服务支出


303对个人和家庭的补助160,986.00 160,986.00 
  30302退休费160,986.00 160,986.00 
310其他资本性支出


  31002  办公设备购置


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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
010003甘肃通联律师事务所




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一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计6,025.00 
302商品和服务支出6,025.00 
  30201  办公费
  30202  印刷费
  30205  水费
  30206  电费
  30215  会议费
  30217  公务接待费
  30227  委托业务费
  30228  工会经费2,049.00 
10   30229  福利费3,976.00 
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政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
















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