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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-29-00283 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

中国共产党宁县委员会统一战线工作部2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:
单位代码:001006






单位名称:中国共产党宁县委员会统一战线工作部








































部门预算公开表

















































































编制日期:2019年3月26日



















部门领导:孟繁哲
财务负责人:孟繁哲    制表人:张龙










目  录




表  名备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表



                                 宁县统战部2019年部门预算公开说明
        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发【2019】1号)文件精神,现将我单位2019年部门预算公开如下:
      一、部门职责
       1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
       2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
       3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。
       4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
       5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
       6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。
       7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。
       8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。
   
      二、机构设置                                                                                                       中共宁县县委统战部是全额拨款行政单位,无下设机构。人员情况中共宁县县委统战部实有编制7名(其中行政编制5名,事业编制2名),实有工作人员10名,其中:副部长2名;干部6名。借调1人。西部计划1名。
      三、预算绩效情况
    (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
      2019年基本支出29.0221万元,比2018年减少0.4108万元,减少1.4%,减少的主要原因是按比例缩减。
    (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出):无项目支出。
    (三)政府支出功能分类指标
       一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出50.68万元,比2018年减少0.22万元,减少0.31%,减少的主要原因是2019公用经费按比例缩减。一般行政管理事务21万元,于2018年相比无变化。
     (四)非税收入:无非税收入。
     (五)政府性基金预算支出:无政府性基金预算支出。
       四、部门一般性支出财政拨款情况
     (一)按功能分类科目说明
       1.2019年一般公共预算拨款91.11万元。其中:经费拨款91.11万元。
       2.2019年部门预算支出91.11万元。一般公共服务支出-统战事务事务-行政运行支出71.68万元;社会保障就业-行政事业单位离退休19.4267万元。
      (二)按经济分类科目说明
       1.工资福利支出(人员经费)42.6612万元,其中:基本工资24.3024万元,津贴补贴18.3588万元。
       2.商品和服务支出(公用经费)29.0221万元,其中:办公费6万元,印刷费3.5778万元;邮电费1万元;差旅费4万元;会议费4.7万元;培训费1万元;公务接待费0.7万元;工会经费0.4266万元,福利费0.6177万元;其他交通费2万元;其他商品和服务支出5万元。
             
   
      (三)“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
        本单位2019年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费无支出预算、公务接待费支出预算7000元,与2018年度相比较无变化。
     (五)机关运行经费安排情况说明
       机关运行费29.0221万元,比2018年预算减少0.4108万元,减少1.4%,减少原因为2019年机关运行费按比例缩减。
        五、其他重要事项情况说明
     (一)政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出。
     (二)国有资产占用情况
      上年末.固定资产金额为21.0223万元。其中:通用设备家具、用具、装具19.8898万元,占94.61%。无形资产1.1325万元,占总资产5.49%
     (三)部门绩效评价进展情况
      2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。
       六、名词解释
       财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
       年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)911,100.00一、一般公共服务支出911,100.00
    本级财力安排911,100.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计911,100.00本年支出合计911,100.00








八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计911,100.00支出总计911,100.00
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)911,100.00
    本级财力安排911,100.00
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计911,100.00
部门支出总体情况表





单位:元

功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称




201

一般公共服务支出716,833.00716,833.00

34
统战事务716,833.00716,833.00


01行政运行506,833.00506,833.00


02一般行政管理事务210,000.00210,000.00
208

社会保障就业194,267.00194,267.00

05
行政事业单位离退休194,267.00194,267.00


04未归口管理行政事业单位离退休194,267.00194,267.00













































































































911,100.00911,100.00
财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入911,100.00本年支出911,100.00
(一)一般公共预算财政拨款911,100.00一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计911,100.00支  出    总  计911,100.00
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计911,100.00911,100.00911,100.00






001006统战部911,100.00911,100.00911,100.00






























一般公共预算支出情况表





单位:元

功能分类科目一般公共预算支出
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称




201

一般公共服务支出716,833.00716,833.00

34
统战事务716,833.00716,833.00


01行政运行506,833.00506,833.00


02一般行政管理事务210,000.00210,000.00
208

社会保障就业194,267.00194,267.00

05
行政事业单位离退休194,267.00194,267.00


04未归口管理行政事业单位离退休194,267.00194,267.00











911,100.00911,100.00







一般公共预算基本支出情况表

单位:元
经济分类科目基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301
工资福利支出426,612.00426,612.00

01基本工资243,024.00243,024.00

02津贴补贴183,588.00183,588.00
302
商品和服务支出290,221.00
290,221.00

01办公费60,000.00
60,000.00

02印刷费35,778.00
35,778.00

07邮电费10,000.00
10,000.00

11差旅费40,000.00
40,000.00

15会议费47,000.00
47,000.00

16培训费10,000.00
10,000.00

17公务接待费7,000.00
7,000.00

28工会经费4,266.00
4,266.00

29福利费6,177.00
6,177.00

39其他交通费用20,000.00
20,000.00

99其他商品和服务支出50,000.00
50,000.00
303
对个人和家庭的补助194,267.00194,267.00

02退休费191,027.00191,027.00

05生活补助3,240.003,240.00
合  计911,100.00620,879.00290,221.00
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
001006中国共产党宁县委员会统一战线工作部7,000.00
7,000.00








一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
-1
合计290,221.00
302
商品和服务支出290,221.00

01办公费60,000.00

02印刷费35,778.00

07邮电费10,000.00

11差旅费40,000.00

15会议费47,000.00

16培训费10,000.00

17公务接待费7,000.00

28工会经费4,266.00

29福利费6,177.00

39其他交通费用20,000.00

99其他商品和服务支出50,000.00
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项          目预算数
编码名称
















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