索引号: | zfb-2019-03-29-00283 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
中国共产党宁县委员会统一战线工作部2019年预算公开
单位代码: | 001006 | |||||||
单位名称: | 中国共产党宁县委员会统一战线工作部 | |||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019年3月26日 | ||||||||
部门领导: | 孟繁哲 | 财务负责人: | 孟繁哲 | 制表人: | 张龙 | |||
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 | ||
宁县统战部2019年部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发【2019】1号)文件精神,现将我单位2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。 2、对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。 3、协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。 6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。 7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。 8、调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。 |
二、机构设置 中共宁县县委统战部是全额拨款行政单位,无下设机构。人员情况中共宁县县委统战部实有编制7名(其中行政编制5名,事业编制2名),实有工作人员10名,其中:副部长2名;干部6名。借调1人。西部计划1名。 |
三、预算绩效情况 |
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年基本支出29.0221万元,比2018年减少0.4108万元,减少1.4%,减少的主要原因是按比例缩减。 |
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出):无项目支出。 |
(三)政府支出功能分类指标 |
一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出50.68万元,比2018年减少0.22万元,减少0.31%,减少的主要原因是2019公用经费按比例缩减。一般行政管理事务21万元,于2018年相比无变化。 |
(四)非税收入:无非税收入。 |
(五)政府性基金预算支出:无政府性基金预算支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
(一)按功能分类科目说明 1.2019年一般公共预算拨款91.11万元。其中:经费拨款91.11万元。 2.2019年部门预算支出91.11万元。一般公共服务支出-统战事务事务-行政运行支出71.68万元;社会保障就业-行政事业单位离退休19.4267万元。 (二)按经济分类科目说明 1.工资福利支出(人员经费)42.6612万元,其中:基本工资24.3024万元,津贴补贴18.3588万元。 2.商品和服务支出(公用经费)29.0221万元,其中:办公费6万元,印刷费3.5778万元;邮电费1万元;差旅费4万元;会议费4.7万元;培训费1万元;公务接待费0.7万元;工会经费0.4266万元,福利费0.6177万元;其他交通费2万元;其他商品和服务支出5万元。 |
(三)“三公”经费预算情况及增减变化情况说明 本单位2019年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费无支出预算、公务接待费支出预算7000元,与2018年度相比较无变化。 |
(五)机关运行经费安排情况说明 机关运行费29.0221万元,比2018年预算减少0.4108万元,减少1.4%,减少原因为2019年机关运行费按比例缩减。 |
五、其他重要事项情况说明 |
(一)政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出。 |
(二)国有资产占用情况 |
上年末.固定资产金额为21.0223万元。其中:通用设备家具、用具、装具19.8898万元,占94.61%。无形资产1.1325万元,占总资产5.49% |
(三)部门绩效评价进展情况 2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。 |
六、名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 911,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 911,100.00 |
本级财力安排 | 911,100.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 911,100.00 | 本年支出合计 | 911,100.00 |
八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | |||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 911,100.00 | 支出总计 | 911,100.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 911,100.00 |
本级财力安排 | 911,100.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 911,100.00 |
部门支出总体情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 716,833.00 | 716,833.00 | |||
34 | 统战事务 | 716,833.00 | 716,833.00 | |||
01 | 行政运行 | 506,833.00 | 506,833.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
208 | 社会保障就业 | 194,267.00 | 194,267.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 194,267.00 | 194,267.00 | |||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 194,267.00 | 194,267.00 | |||
911,100.00 | 911,100.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 911,100.00 | 本年支出 | 911,100.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 911,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 911,100.00 | 支 出 总 计 | 911,100.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 911,100.00 | 911,100.00 | 911,100.00 | ||||||||
001006 | 统战部 | 911,100.00 | 911,100.00 | 911,100.00 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 716,833.00 | 716,833.00 | |||
34 | 统战事务 | 716,833.00 | 716,833.00 | |||
01 | 行政运行 | 506,833.00 | 506,833.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
208 | 社会保障就业 | 194,267.00 | 194,267.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 194,267.00 | 194,267.00 | |||
04 | 未归口管理行政事业单位离退休 | 194,267.00 | 194,267.00 | |||
911,100.00 | 911,100.00 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:元 | |||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 426,612.00 | 426,612.00 | ||
01 | 基本工资 | 243,024.00 | 243,024.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 183,588.00 | 183,588.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 290,221.00 | 290,221.00 | ||
01 | 办公费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 35,778.00 | 35,778.00 | ||
07 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
11 | 差旅费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
15 | 会议费 | 47,000.00 | 47,000.00 | ||
16 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
17 | 公务接待费 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 4,266.00 | 4,266.00 | ||
29 | 福利费 | 6,177.00 | 6,177.00 | ||
39 | 其他交通费用 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 194,267.00 | 194,267.00 | ||
02 | 退休费 | 191,027.00 | 191,027.00 | ||
05 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | ||
合 计 | 911,100.00 | 620,879.00 | 290,221.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
001006 | 中国共产党宁县委员会统一战线工作部 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
-1 | 合计 | 290,221.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 290,221.00 | |
01 | 办公费 | 60,000.00 | |
02 | 印刷费 | 35,778.00 | |
07 | 邮电费 | 10,000.00 | |
11 | 差旅费 | 40,000.00 | |
15 | 会议费 | 47,000.00 | |
16 | 培训费 | 10,000.00 | |
17 | 公务接待费 | 7,000.00 | |
28 | 工会经费 | 4,266.00 | |
29 | 福利费 | 6,177.00 | |
39 | 其他交通费用 | 20,000.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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