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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-29-00286 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县经济合作局2019年部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:




                                 2019年部门预算公开说明


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
负责全县招商引资的统筹、协调、统计工作;研究制定全县招商引资工作的总体规划和年度计划;指导、检查、考核各乡镇及县直各有关部门招商引资的落实情况。
二、机构设置
(一)机关内设机构:否
(二)参照公务员法管理单位
宁县招商局(宁县招商局)是全额拨款参照公务员管理事业单位。宁县招商局内设3个职能股。
(三)直属事业单位:否
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算119.15万元,比2018年增加0.4万元,增加0.3%,增加的主要原因是职工工资增长。包括:一般公共预算拨款119.15万元。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出119.15万元,比2018年增加0.4万元,增加0.3  %,增加的主要原因是职工工资增长。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目支出增加情况
2019年无项目支出。
2.项目分类分级情况
一般项目0个;
3.项目评审情况:无
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出119.15万元,比2018年预算增加0.4万元,增加0.3%,增加的原因是职工工资增长。
2.社会保障和就业支出:无
3.卫生健康支出:无
4.住房保障支出:无
(四)非税收入:无
(五)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请
2、公务接待费8万元,比2018年预算减少  0万元,减少0%。
4、会议费:无
6、机关运行费5.02万元,比2018年预算减少0.25万元,下降5 %,下降的主要原因是根据宁财发【2019】1号文件精神对支出项目预算进行压减。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:无
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为  21.04万元。其中:办公用房0 平方米。价值 0 万元。部门及所属预算单位共有车辆0  辆,价值0万元。单价20万元以上通用设备 0 台(套)。
3.部门绩效评价进展情况:2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额1191478元,部门支出预算总额1204982.69 元,全年预算安排工资福利支出 941292元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费  250184 元(其中:办公费 43300 元, 印刷费49500, 差旅费49500,  公务接待费80000,福利费  8942元,工会会费 8942元,  其他交通费支出10000元。)
六.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                                                 目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表




                                     部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,191,478.00一、一般公共服务支出1,204,982.69
    本级财力安排1,191,478.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计1,191,478.00本年支出合计1,204,982.69








八、上年结转、结余13,504.69 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余13,504.69 

        财政性单位结转13,504.69 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计1,204,982.69支出总计1,204,982.69


                     部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)1,204,982.69
    本级财力安排1,204,982.69
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余13,504.69 
    财政性单位结转结余13,504.69 
        财政性单位结转13,504.69 
        财政性单位结余13,504.69 
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计1,204,982.69
                                        部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计1,204,982.691,204,982.69
201一般公共服务支出1,204,982.691,204,982.69
  20113商贸事务1,204,982.691,204,982.69
    2011308   招商引资1,204,982.691,204,982.69
                                     财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入1,191,478.00本年支出1,191,478.00
(一)一般公共预算财政拨款1,191,478.00一、一般公共服务支出1,191,478.00
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计1,191,478.00支  出  总  计1,191,478.00
                                                      财政拨款支出表











单位:元
单位
编码
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计1,191,478.001,191,478.001,191,478.00






017001宁县招商局1,191,478.001,191,478.001,191,478.00






017001宁县招商局1,191,478.001,191,478.001,191,478.00






                                                     一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计1,191,478.001,191,478.00
201一般公共服务支出1,191,478.001,191,478.00
  20113商贸事务1,191,478.001,191,478.00
    2011308   招商引资1,191,478.001,191,478.00
                                               一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,191,476.00 941,292.00 250,184.00 
301工资福利支出941,292.00 941,292.00 
  30101  基本工资520,572.00 520,572.00 
  30102  津贴补贴420,720.00 420,720.00 
302商品和服务支出250,184.00 
250,184.00 
  30201  办公费43,300.00 
43,300.00 
  30202  印刷费49,500.00 
49,500.00 
  30211  差旅费49,500.00 
49,500.00 
  30217  公务接待费80,000.00 
80,000.00 
  30228  工会经费8,942.00 
8,942.00 
  30229  福利费8,942.00 
8,942.00 
30239  其他交通费支出10,000.00 
10,000.00 
                                        一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
017001宁县招商局80,000.00 
80,000.00 

一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计50,184.00 
302商品和服务支出50,184.00 
  30201  办公费13,300.00 
  30202  印刷费9,500.00 
  30211  差旅费9,500.00 
30228  工会经费8,942.00 
  30229  福利费8,942.00 
                          政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
















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