索引号: | zfb-2019-03-29-00286 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县经济合作局2019年部门预算公开
2019年部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
负责全县招商引资的统筹、协调、统计工作;研究制定全县招商引资工作的总体规划和年度计划;指导、检查、考核各乡镇及县直各有关部门招商引资的落实情况。 |
二、机构设置 |
(一)机关内设机构:否 |
(二)参照公务员法管理单位 |
宁县招商局(宁县招商局)是全额拨款参照公务员管理事业单位。宁县招商局内设3个职能股。 |
(三)直属事业单位:否 |
三、部门预算安排情况 |
2019年财政拨款收支总预算119.15万元,比2018年增加0.4万元,增加0.3%,增加的主要原因是职工工资增长。包括:一般公共预算拨款119.15万元。具体是: |
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年基本支出119.15万元,比2018年增加0.4万元,增加0.3 %,增加的主要原因是职工工资增长。 |
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出) |
1.项目支出增加情况 |
2019年无项目支出。 |
2.项目分类分级情况 |
一般项目0个; |
3.项目评审情况:无 |
(三)政府支出功能分类指标 |
1.一般公共服务支出119.15万元,比2018年预算增加0.4万元,增加0.3%,增加的原因是职工工资增长。 |
2.社会保障和就业支出:无 |
3.卫生健康支出:无 |
4.住房保障支出:无 |
(四)非税收入:无 |
(五)政府性基金预算支出 |
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 |
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请 |
2、公务接待费8万元,比2018年预算减少 0万元,减少0%。 |
4、会议费:无 |
6、机关运行费5.02万元,比2018年预算减少0.25万元,下降5 %,下降的主要原因是根据宁财发【2019】1号文件精神对支出项目预算进行压减。 |
五.其他重要事项情况说明 |
1.政府采购情况:无 |
2.国有资产占用情况 |
上年末固定资产金额为 21.04万元。其中:办公用房0 平方米。价值 0 万元。部门及所属预算单位共有车辆0 辆,价值0万元。单价20万元以上通用设备 0 台(套)。 |
3.部门绩效评价进展情况:2019年,本单位认真落实贯彻新《预算法》,将单位收入和支出统一编列预算,制定了经费支出内控制度,明确经费支出审批流程和权限,各项指标申报及时,严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制,正确使用资金,切实保障了单位的基本运转和发展,较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额1191478元,部门支出预算总额1204982.69 元,全年预算安排工资福利支出 941292元,主要用于保障职工正常工资;安排公用经费 250184 元(其中:办公费 43300 元, 印刷费49500, 差旅费49500, 公务接待费80000,福利费 8942元,工会会费 8942元, 其他交通费支出10000元。) |
六.名词解释 |
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 |
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 |
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,191,478.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,204,982.69 |
本级财力安排 | 1,191,478.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,191,478.00 | 本年支出合计 | 1,204,982.69 |
八、上年结转、结余 | 13,504.69 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 13,504.69 | ||
财政性单位结转 | 13,504.69 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,204,982.69 | 支出总计 | 1,204,982.69 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,204,982.69 |
本级财力安排 | 1,204,982.69 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 13,504.69 |
财政性单位结转结余 | 13,504.69 |
财政性单位结转 | 13,504.69 |
财政性单位结余 | 13,504.69 |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,204,982.69 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,204,982.69 | 1,204,982.69 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,204,982.69 | 1,204,982.69 | |
20113 | 商贸事务 | 1,204,982.69 | 1,204,982.69 | |
2011308 | 招商引资 | 1,204,982.69 | 1,204,982.69 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,191,478.00 | 本年支出 | 1,191,478.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,191,478.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,191,478.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,191,478.00 | 支 出 总 计 | 1,191,478.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位 编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | ||||||||
017001 | 宁县招商局 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | |||||||
017001 | 宁县招商局 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | |
20113 | 商贸事务 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 | |
2011308 | 招商引资 | 1,191,478.00 | 1,191,478.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,191,476.00 | 941,292.00 | 250,184.00 | |
301 | 工资福利支出 | 941,292.00 | 941,292.00 | |
30101 | 基本工资 | 520,572.00 | 520,572.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 420,720.00 | 420,720.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 250,184.00 | 250,184.00 | |
30201 | 办公费 | 43,300.00 | 43,300.00 | |
30202 | 印刷费 | 49,500.00 | 49,500.00 | |
30211 | 差旅费 | 49,500.00 | 49,500.00 | |
30217 | 公务接待费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 8,942.00 | 8,942.00 | |
30229 | 福利费 | 8,942.00 | 8,942.00 | |
30239 | 其他交通费支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
017001 | 宁县招商局 | 80,000.00 | 80,000.00 |
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 50,184.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 50,184.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 13,300.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 9,500.00 |
4 | 30211 | 差旅费 | 9,500.00 |
5 | 30228 | 工会经费 | 8,942.00 |
6 | 30229 | 福利费 | 8,942.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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