索引号: | zfb-2019-03-29-00288 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县审计局2019年部门预算公开
宁县审计局2019年部门预算公开信息
情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
第一部分 其他预算公开信息
一、 部门职责
1.贯彻执行《审计法》,负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负责督促被审计单位整改。
2.编制本县审计规划,并组织实施;起草、修订审计规章制度;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
3.负责向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,并受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果,向政府有关部门和乡(镇)政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(2)乡(镇)人民政府的财政预决算和其他财政收支情况。
(3)使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
(4)县财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
(5)县属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业及地方金融机构的资产、负债和损益以及国有资本经营预算。
(6)县直部门、乡(镇)管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源 环保资金及其他有关基金、资金的财务收支。
(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
(8)法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
5.按规定对县管领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督依法属于审计机关监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县审计局局内设5个股室(人秘股、法制信息股、财金农环审计股、社保经责审计股、投资项目审计股),下设经责办、三农资金审计中心二级单位。现有在职职工18人,其中:局机关14人,三农资金审计中心5人。退休8人,遗嘱供养人员4人。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算192.3552万元,比2018年增加2.0315万元,增加1.07 %,增加的主要原因是本年新增加一名人员。包括:一般公共预算拨款192.3552万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出192.3552万元,比2018年增加2.0315万元,增加1.07%,增加的主要原因是本年新增加一名人员。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目支出增加情况
2019年项目支出0万元,比2018年增加0万元,下降0%.
2.项目分类分级情况
一般项目2个,主要是:一般公共服务支出;社会保障和就业支出。
3.项目评审情况
无。
(三)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出192.3552 万元,比2018年预算增加2.0315万元,增加1.07 %,增加的原因是本年新增加一名人员
2.社会保障和就业支出47.9454万元,比2018年预算增加1.7844万元,增加3.72%,增加的原因是离退休人员养老金提高。
3.卫生健康支出0万元,比2018年预算增加0万元,增加0 %。
4.住房保障支出0万元,比2018年预算增加0万元,增加0%。
(四)非税收入
无。
(五)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。
2、公务接待费0万元,比2018年预算增加0万元,增加0%。
3、会议费2万元,比2018年预算增加0万元,增加0 %。
4、2019年机关运行经费共计31.69万元,其中:办公费10.0689万元,印刷费2万元,差旅费12万元,邮电费3万元,会议费2万元,工会经费1.0772万元,福利费1.5439万元。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2019年预算,未安排政府采购支出
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为117.7187万元。其中:其中固定资产687242元,无形资产5000元,财政应返还额度484945.05元,均为2018年末结余经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
3.部门绩效评价进展情况
2019年预算,无实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,923,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,444,098.00 |
本级财力安排 | 1,923,552.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 479,454.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,923,552.00 | 本年支出合计 | 1,923,552.00 |
八、上年结转、结余 | 484,944.92 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 165,799.82 | ||
财政性单位结转 | 165,799.82 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | 319,145.10 | ||
非财政性单位结转 | 319,145.10 | ||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 2,408,496.92 | 支出总计 | 1,923,552.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,923,552.00 |
本级财力安排 | 1,923,552.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 484,944.92 |
财政性单位结转结余 | 165,799.82 |
财政性单位结转 | 165,799.82 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | 319,145.10 |
非财政性单位结转 | 319,145.10 |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 2,408,496.92 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,444,098.00 | 1,444,098.00 | |
20108 | 审计事务 | 1,444,098.00 | 1,444,098.00 | |
2010801 | 行政运行 | 1444098 | 1444098 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 479,454.00 | 479,454.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 479,454.00 | 479,454.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 479454 | 479454 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,923,552.00 | 本年支出 | 1,923,552.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,923,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,444,098.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 479,454.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,923,552.00 | 支 出 总 计 | 1,923,552.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 | ||||||||
106001 | 宁县审计局 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 | |||||||
106001 | 宁县审计局 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,923,552.00 | 1,923,552.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,444,098.00 | 1,444,098.00 | |
20108 | 审计事务 | 1,444,098.00 | 1,444,098.00 | |
2010801 | 行政运行 | 1444098 | 1444098 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 479,454.00 | 479,454.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 479,454.00 | 479,454.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 479454 | 479454 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,923,552.00 | 1,556,652.00 | 366,900.00 | |
201 | 一般公共服务 | 1077198 | 366900 | |
20108 | 审计事务 | 1077198 | 366900 | |
2010801 | 行政运行 | 1077198 | 366,900.00 | |
工资和福利支出 | 1077198 | |||
基本工资 | 581268 | |||
津贴补贴 | 495930 | |||
商品和服务支出 | 316900.00 | |||
办公费 | 100689 | |||
印刷费 | 20000 | |||
邮电费 | 30000 | |||
差旅费 | 120000 | |||
会议费 | 20000 | |||
工会经费 | 10772 | |||
福利费 | 15439 | |||
其他资本性支出 | 50000 | |||
办公设备购置 | 50000 | |||
208 | 社会保障和就业 | 479454 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 479454 | ||
2080504 | 未归口行政事业单位离退休 | 479454 | ||
退休费 | 466734 | |||
生活补助 | 12720 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 316,900.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 316,900.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 100689 |
3 | 30202 | 印刷费 | 20000 |
4 | 30207 | 邮电费 | 30000 |
5 | 30211 | 差旅费 | 120000 |
6 | 30215 | 会议费 | 20000 |
7 | 30229 | 福利费 | 15439 |
30228 | 工会会费 | 10772 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
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