索引号: | zfb-2019-03-29-00293 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县农业农村局2019年部门预算公开
单位代码:11621026013954663F | |||||||
单位名称:宁县农牧局 | |||||||
部门预算公开表 | |||||||
编制日期:2019年3月28日 | |||||||
部门领导:赵渊 | 财务负责人:刘启元 | 制表人:王世英 |
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 |
2019年部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁县财发【2019】1号),现将2019年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
宁县农业农村局是宁县人民政府批准设立的政府工作部门,其主要职能是贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业等产业(以下简称农牧业)的法律法规、政策规定;拟订全县农牧业和农村经济的中长期发展规划并指导实施;组织起草有关全县农业和农村经济的办法措施推进依法行政,负责完善农村经营管理体制,拟订全县农业产业化经营的发展规划,指导粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产,组织落实促进粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产发展的相关政策措施等。 |
二、机构设置 |
机关内设机构 |
农业农村局内设办公室、种植业管理股、计划与产业化管理股、科教与市场信息股、政策法规股、农村人居环境和农村经营管理股、乡村振兴股、财务与资产管理股、产业扶贫办公室等9个股室;设行政编制共16名;是财政全额拨款的行政单位,独立编制机构数1个。 |
三、部门预算安排情况 |
2019年财政拨款收支总预算689.2万元,比2018年下降3.48万元,(增加)下降 0.5%,增加(下降)的主要原因是公用经费压减及人员变动。 |
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年预算全部为基本支出。 |
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年无项目预算。 |
(三)政府支出功能分类指标 |
1.农林水支出2518.37万元。 |
2.社会保障和就业支出229.02万元,比2018年预算减少15.21 万元,下降6.6%,下降原因是退休人员自然减员。 |
(四)非税收入 |
2019年无使用非税收入预算拨款安排支出 |
(五)政府性基金预算支出 |
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况 我局2019年预算机关运行经费支出24.21万元,因公出国(境)费支出为0万元,“三公”经费支付未预算。 (一)因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。 (二)公务接待费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。 (三)会议费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。 (四)机关运行费24.21万元, |
五.其他重要事项情况说明 |
1.政府采购情况 2019年我局预算未安排政府采购支出; |
2.国有资产占用情况 |
上年末固定资产金额为5810.43万元。 |
3.部门绩效评价进展情况 2018年我局成立林业项目资金绩效评价小组,对我局2018年农业生产发展资金、贫困村保鲜库建设等项目进行了绩效自评,评价结果为优良。2019年我局将严格按照项目资金绩效评价管理办法,在项目实施竣工以后,及时将组织人员开展绩效评价工作。 |
六.名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 6,892,000.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 6,892,000.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,649,900.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 20,823,997.39 | |
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 6,892,000.00 | 本年支出合计 | 27,473,897.39 |
八、上年结转、结余 | 20,581,897.39 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 20,581,897.39 | ||
财政性单位结转 | 20,581,897.39 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 11,726,327.09 | 支出总计 | 11,726,327.09 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 6,892,000.00 |
本级财力安排 | 6,892,000.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 20,581,897.39 |
财政性单位结转结余 | 20,581,897.39 |
财政性单位结转 | 20,581,897.39 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 27,473,897.39 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 27,473,897.39 | 6,894,490.00 | 20,579,407.39 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 2,290,193.00 | 2,290,193.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 4,359,707.00 | 4,359,707.00 | |
2130104 | 事业运行 | 244,590.00 | 244,590.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,214,485.97 | 1,214,485.97 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 161,000.00 | 161,000.00 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 1,327,304.00 | 1,327,304.00 | |
2130119 | 防灾减灾 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.00 | 2 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 500,000.00 | 500000 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 300,350.00 | 300350 | |
2130199 | 其他农业支出 | 8,765,299.00 | 8,765,299.00 | |
2130505 | 生产发展 | 4,741,532.00 | 4741532 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,450,000.00 | 1450000 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,519,434.42 | 1519434.42 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 本年支出 | ||
(一)一般公共预算财政拨款 | 6,892,000.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 2,290,193.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 4,601,807.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 6,892,000.00 | 支 出 总 计 | 6,892,000.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | |||||||||||
宁县农业农村局 | 6,892,000.00 | 6,892,000.00 | 6,892,000.00 | ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,892,000.00 | 6,892,000.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,290,193.00 | 2,290,193.00 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 4,359,707.00 | 4,359,707.00 | |
2130104 | 事业运行 | 242,100.00 | 242,100.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,892,000.00 | 6,649,900.00 | 242,100.00 | |
301 | 工资和福利支出 | 4,359,407.00 | 4,359,407.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,573,100.00 | 2,573,100.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,786,307.00 | 1,786,307.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 242,100.00 | 242,100.00 | |
30201 | 办公费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
30218 | 专用材料费 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 43,374.00 | 43,374.00 | |
30229 | 福利费 | 65,400.00 | 65,400.00 | |
30239 | 其他交通费 | 7,326.00 | 7,326.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,290,493.00 | 2,290,493.00 | |
30302 | 退休费 | 2,202,581.00 | 2,202,581.00 | |
30303 | 退职费 | 26,112.00 | 26,112.00 | |
30305 | 生活补助 | 61,800.00 | 61,800.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 242,100.00 | ||
4 | 302 | 商品和服务支出 | 242,100.00 |
5 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 |
6 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 |
7 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
8 | 30218 | 专用材料费 | 56,000.00 |
9 | 30228 | 工会经费 | 43,374.00 |
10 | 30229 | 福利费 | 65,400.00 |
11 | 30239 | 其他交通费 | 7,326.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
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