索引号: | zfb-2019-03-29-00304 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县城乡规划局2019年预算公开
单位代码:052001 | ||||||||
单位名称:宁县城乡规划局 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期: 2019 年 3 月 26 日 | ||||||||
部门领导:李春 | 财务负责人: | 郭喜宁 | 制表人:闫斌元 |
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 |
宁县城乡规划局2019年部门预算公开信息
情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》(宁财发【2019】1号)文件精神,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职能
(1)负责贯彻落实《城乡规划法》及相关行政管理的法律法规及省、市有关政策规定。
(2)负责编制全县行政区域内城市规划、村镇规划,报批城乡总体规划、县域城乡体系规划、控制性详细规划、修建性详细规划。
(3)组织协调县有关部门编制各项专项规划。
(4)指导编制和审查各乡镇村体系规划和总体建设规划。
(5)负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划审批管理;颁发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证,负责乡镇、村庄建设规划许可证,核发乡村建设规划许可证。
(6)负责城市道路及各类市政公用地下管线和地面设施的规划审批,协调城市道路和工程管线建设的规划工作。
(7)负责全县所有建筑工程的放线定位和规划监督工作。
(8)监督检查违反规划的城乡建设、建设用地,负责规划行政执法工作。
(9)参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查。
(10)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县城乡规划局为财政全额拨款事业单位,核定事业编制5名,内设4个股室(人秘股、规划管理股、规划技术股、规划监察股)现实有人员24名。
三、部门预算安排情况
(一)基本支出
2019年基本支出124.71万元,比2018年减少3.41万元,减少2.66%,减少的主要原是1人办理离岗创业,停薪留职人员工资减少。
(二)项目支出
2019年无使用项目预算拨款安排支出。
(三)政府支出功能分类指标
城乡社区支出124.71万元,比2018年预算减少3.41万元,减少2.66%,减少的主要原是1人办理离岗创业,停薪留职人员工资减少。
(四)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
(一)按功能分类科目说明
1、2019年财政拨款124.71万元。其中:经费拨款124.71万元。
2、2019年部门预算支出124.71万元。其中:城乡社区支出124.71万元。
(二)按经济分类科目说明
1.工资福利支出117.91万元,其中:基本工资63.06元,津贴补贴54.85万元。
2.商品和服务支出6.80万元,其中:办公费1.00万元,水费0.5万元,电费1.00万元,邮电费0.46万元,工会经费1.17万元,福利费1.17万元,其他交通费1.00万元。
(三)“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。
2、公务接待费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。
3、会议费未安排,执行阶段单位自行向财政申请,与2018年度相比较无变化。
(四)机关运行经费安排情况说明
机关运行费6.80万元,比2018年预算减少0.61万元,减少8.23%,减少的主要原因是1人办理离岗创业经费减少。
五、其他重要事项情况说明
1、政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出。
2、国有资产占用情况:
上年末固定资产金额为38.54万元,无形资产金额0.86万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元。单价20万元以上通用设备0台(套)。
3.部门绩效评价进展情况:
根据财政预算绩效管理要求,我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行,不存在预算绩效目标评价。
六.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
返回 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,247,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 1,247,100.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 1,636,600.00 | |
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,247,100.00 | 本年支出合计 | 1,636,600.00 |
八、上年结转、结余 | 389,500.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | |||
财政性单位结转 | 389,500.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 1,636,600.00 | 支出总计 | 1,636,600.00 |
返回 | |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 1,247,100.00 |
本级财力安排 | 1,247,100.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 389,500.00 |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | 389,500.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 1,636,600.00 |
返回 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,636,600.00 | 1,636,600.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,636,600.00 | 1,636,600.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,636,600.00 | 1,636,600.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,636,600.00 | 1,636,600.00 | |
返回 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,247,100.00 | 本年支出 | 1,247,100.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,247,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 1,247,100.00 | ||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,247,100.00 | 支 出 总 计 | 1,247,100.00 |
返回 | |||||||||||
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | ||||||||
052001 | 宁县城乡规划局 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | |||||||
052001 | 宁县城乡规划局 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 |
返回 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | ||
212 | 城乡城区支出 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,247,100.00 | 1,247,100.00 | |
返回 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,247,100.00 | 1,179,100.00 | 68,000.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,179,100.00 | 1,179,100.00 | |
30101 | 基本工资 | 630,600.00 | 630,600.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 548,500.00 | 548,500.00 | |
30103 | 奖金 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 68,000.00 | 68,000.00 | |
30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
30206 | 电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
30228 | 工会经费 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
30229 | 福利费 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
30239 | 其他交通费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 |
返回 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
052001 | 宁县城乡规划局 |
返回 | |||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 68,000.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 68,000.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 10,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 |
4 | 30205 | 水费 | 5,000.00 |
5 | 30206 | 电费 | 10,000.00 |
6 | 30207 | 邮电费 | 4,600.00 |
7 | 30228 | 工会经费 | 11,700.00 |
8 | 30229 | 福利费 | 11,700.00 |
10 | 30239 | 其他交通费 | 10,000.00 |
返回 | ||
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
052001 | 宁县城乡规划局 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号?
立即注册