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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-29-00311 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县交通运输局2019年部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:




















单位代码:061001
单位名称:宁县交通运输局
                                                                           部门预算公开表










编制日期:2019年3月25日




















部门领导:张鹏飞财务负责人:夏兴宏    制表人:葛伟刚















                                                          目  录





表  名备  注

(1)部门收支总体情况表


(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表


(5)财政拨款支出表财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费


(10)政府性基金预算支出情况表






宁县交通运输局2019年部门预算

公开信息情况说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《关于下达2019年部门预算批复的通知》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、省地有关交通工作的方针政策法规,拟定全县公路交通行业发展战备、方针、政策,并监督执  。

(二)制订全县公路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全县交通行业统计和信息引导工作。指导全县交通行业体制改革工作;指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作;引导交通运输行业优化结构协调发展。  

(三)组织全县县乡公路及其设施的建设、维护和管理;责重点交通基础设施项目的前期工作,立项审查,项目实施的竣工验收;负责全县运输站场的建设布局管理工作;负责以工代赈交通建设项目的审查实施工作;组织对公路水毁、地震危害阻断交通的紧急抢修;负责全县高等级公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。 

(四)管理全县交通基础设施建设市场;负责交通基础设施量、工程定额、工程招投标和工程造价工作的行业管理监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准;承办县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

 (五)负责机关和直属单位干部职工人事劳资、政监察和机构编制管理社会保障指导全县交通行业职工教育、培训和交通系统的精神文明建设开展智力引进工作。

     (负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理;组织实施公路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经单位进行安全生产监督检查。  

指导全县交通行政执法工作,负责全县交通行政执法监督、路政管理工作。     

负责全县交通行业科技管理工作、环境保护、节能工作负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工 

负责全县交通战备建设与管理工作,贯彻落实国防条例赋予的工作任务,实施国防教育,增强全民国防战备意识指导交通战备领导小组成员单位的工作。  

   承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

经宁编发[1991]1号文件批复,撤销宁县工业交通局,成立宁县交通局。2010年10月更名为宁县交通运输局。本单位现有行政编制12人,事业编制28人,正式在职职工49人,离退休职工24人,遗嘱供养人员3人,计划内临时人员2人。超编原因主要是因工作需要,逐年招考录用。

(一)根据上述职责,宁县交通运输局设4个职能股(室):

1.办公室(人秘股)

组织协调机关日常工作;负责局机关党务、政务、文秘、机要、信访、督查、安全、档案及机关财务管理、后勤服务工作;负责承办局机关及直属单位的组织人事、职称评聘、劳动工资、机构编制、社保及职工教育、培训、考核、管理、奖惩和工青妇工作;承办本系统行政执法、社会治安综合治理、普法教育、计划生育、精神文明建设、安全保卫,纪检监察及党风廉政建设等工作;负责综合协调各股室及所属单位的相关业务;负责县乡公路建设资金、基建资金、其他专项资金的使用及下属单位的财务内审监督。 

2.公路规划股     

 负责编制全县交通道路运输建设中长期发展规划和年度实施计划;负责全县农村公路建设项目的前期工作和后期评价工作,指导设计、咨询单位编制项目建议书、工程预研报告,工程可研报告及项目实施与管理;负责编制全县公路网的规划;负责交通运输行业综合统计、发展预测,经济运行分析、信息引导和交通扶贫的综合管理工作。 

3.建设管理股 

负责管理全县交通基础设施建设市场,维护交通行业基本建设市场平等竞争秩序;负责全县交通道路、城市公共交通项目建 设管理工作;监督实施公路工程建设相关政策制度和技术标准;承担交通基础设施工程建设相关政策、制度和技术标准;承担交通基础设施工程定额、工程招投标、工程造价、工程项目实施及质量管理等任务,组织或参与竣工验收;负责全县公路交通基础设施建设项目及大中型工程项目管理,组织和审批初步设计和施工图设计;协调以工代赈等公路建设和交通扶贫项目的实施;组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修;负责全县交通道路基础设施项目建设、安全施工及项目风险评估工作;指导公路养护生产工作。  

4.交通战备办公室  

贯彻落实国防条例赋予的工作任务,实施国防教育,增强全民国防战备意识,负责搜集、整理、编制、保管、上报全县交通战备资料,组织编汇全县军事交通图册,掌握交通战备物资储备、组织指导战时全县交通运输的征用和交通保障工作;负责协调交通战备成员单位的工作;负责协调重点物资、大宗物资、交通战备、救灾、抢险物资的运输组织工作;负责全县公路路产、路权路政、运政管理。

设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县交通运输局纪检组,宁县监察局派驻宁县交通运输局监察室。

(二)直属事业单位

下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队三个事业单位,1988年4月29日经宁政通字[1988]14号文件批准成立宁县县乡公路养护管理站,2002年6月20日经县委发[2002]37号文件批准成立宁县公路局(挂“公路勘测设计所”牌子)。宁县路政执法大队于2013年9月24日经宁编委发〔2013〕40号文件批准成立,为副科级财政全额拨款事业单位,隶属于交通局管理。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算589.49万元,比2018年增加199.81万元,增加33.9%,增加的主要原因是今年预算加入宁县公共交通公司运行经费190万元,调整人员基本工资。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年基本支出589.49万元,比2018年增加199.81万元,增加33.9%,增加的主要原因是宁县公共交通公司公交车运行经费支出,调整人员基本工资支出。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

我局2019年项目预算支出0万元,因我局项目未下达,资金无法预算。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出457.39万元,比2018年预算增加199.19万元,增加43.5%,增加的原因是宁县公共交通公司公交车运行经费支出,调整在职人员基本工资支出。

2、社会保障和就业支出132.1万元,比2018年预算增加0.61万元,增加0.5 %,增加的原因是2018年调整退休人员养老金。

(四)非税收入

2019年无使用非税收入预算拨款安排支出。

(五)政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

我局2019年预算机关运行经费支出4.18万元,因公出国(境)费支出为0万元,“三公”经费支付未预算,较上年无变化。

(一)因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请

(二)公务接待费未安排,执行阶段单位自行向财政申请

(三)会议费未安排执行阶段单位自行向财政申请

(四)机关运行费4.18万元,与去年比较无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

2019年我局预算未安排政府采购支出;

(二)国有资产占用情况

我局上年末固定资产金额为473.81万元。其中:办公用房557.21平方米价值50.25万元。单位共有车辆5辆,价值102.7万元。其他固定资产320.86万元。

(三)部门绩效评价进展情况

我局成立农村公路建设项目资金绩效评价小组,对我局2018年实施的农村公路项目进行了绩效自评,评价结果为优良。2019年在项目实施竣工以后,我局将组织人员进行绩效评价。

2019年预算人员经费支出447.12万元,预算公用经费支出10.27万元,确保了单位正常运转。

、名词解释
    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

                          宁县交通运输局 

          2019年3月25日   

    


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部门收支总体情况表
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)5,894,949.00 一、一般公共服务支出4,640,303.97 
    本级财力安排5,894,949.00 二、外交支出

    上级专项资金
三、国防支出

二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出

    本级结转结余
五、教育支出

    上级专项结转结余
六、科学技术支出

三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出

    教育专户收入
八、社会保障和就业支出1,321,006.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出

    其他事业收入
十、卫生健康支出

四、上级补助收入
十一、节能环保支出

五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出1,200,000.00 
六、经营收入
十三、农林水支出9,759,283.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出6,349,167.13 


十五、资源勘探信息等支出



十六、商业服务业等支出



十七、金融支出



十八、援助其他地区支出



十九、自然资源海洋气候支出



二十、住房保障支出



二十一、粮油物资储备支出



二十二、国有资本经营预算支出



二十三、灾害防治及应急管理支出



二十四、预备费



二十五、其他支出



二十六、转移性支出



二十七、债务还本支出



二十八、债务付息支出



二十九、债务发行费用支出






本年收入合计5,894,949.00 本年支出合计23,269,760.10 










八、上年结转、结余17,374,811.10 二十九、结转下年

    财政性单位结转结余



        财政性单位结转17,374,811.10 


        财政性单位结余



    非财政性单位结转结余



        非财政性单位结转



        非财政性单位结余



    教育专户结转



    医疗专户结转








收入总计23,269,760.10 支出总计23,269,760.10 




                                


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部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)5,894,949.00 
    本级财力安排5,894,949.00 
    上级专项资金

二、财政拨款(结转结余)

    本级结转结余

    上级专项结转结余

三、事业收入

    教育专户收入

    医疗专户收入

    其他事业收入

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、经营收入

七、其他收入

八、上年结转、结余17,374,811.10 
    财政性单位结转结余

        财政性单位结转17,374,811.10 
        财政性单位结余

    非财政性单位结转结余

        非财政性单位结转

        非财政性单位结余

    教育专户结转

    医疗专户结转




收入总计23,269,760.10 



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部门支出总体情况表





单位:元

功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出





123


合计23,269,760.10 5,961,309.97 17,308,450.13 

201一般公共服务支出4,640,303.97 4,640,303.97 


99其他一般公共服务支出4,640,303.97 4,640,303.97 


99其他一般公共服务支出4,640,303.97 4,640,303.97 


208社会保障和就业支出1,321,006.00 1,321,006.00 


05行政事业单位离退休1,321,006.00 1,321,006.00 


04未归口管理的行政单位离退休1,321,006.00 1,321,006.00 


212城乡社区支出

1,200,000.00 

03城乡社区公共设施

700,000.00 

03小城镇基础设施建设

700,000.00 

08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

500,000.00 

04农村基础设施建设支出

500,000.00 

213农林水支出

9,759,283.00 

05扶贫

9,759,283.00 

04农村基础设施建设

9,759,283.00 

214交通运输支出

6,349,167.13 

01公路水路运输

5,639,167.13 

04公路建设

800,000.00 

06公路养护

404,567.13 

10公路和运输安全

250,000.00 

39取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,284,600.00 

99其他公路水路运输支出

900,000.00 

06车辆购置税支出

710,000.00 

01车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

710,000.00 








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财政拨款收支总体情况表

































































































单位:元






























































































收      入支      出






























































































项目预算数项目合计






























































































一、本年收入5,894,949.00 本年支出5,894,949.00 






























































































(一)一般公共预算财政拨款5,894,949.00 一、一般公共服务支出4,573,943.00 






























































































(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出































































































(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出

































































































四、公共安全支出

































































































五、教育支出

































































































六、科学技术支出

































































































七、文化旅游体育与传媒支出

































































































八、社会保障和就业支出1,321,006.00 
































































































九、社会保险基金支出

































































































十、卫生健康支出

































































































十一、节能环保支出

































































































十二、城乡社区支出

































































































十三、农林水支出

































































































十四、交通运输支出

































































































十五、资源勘探信息等支出

































































































十六、商业服务业等支出

































































































十七、金融支出

































































































十八、援助其他地区支出

































































































十九、自然资源海洋气候支出

































































































二十、住房保障支出

































































































二十一、粮油物资储备支出

































































































二十二、国有资本经营预算支出

































































































二十三、灾害防治及应急管理支出

































































































二十四、预备费

































































































二十五、其他支出

































































































二十六、转移性支出

































































































二十七、债务还本支出

































































































二十八、债务付息支出

































































































二十九、债务发行费用支出


































































































































































































收  入  总  计5,894,949.00 支  出  总  计5,894,949.00 

































































































































































































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财政拨款支出表












单位:元

单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出



1234234234


合计5,894,949.00 5,894,949.00 5,894,949.00 








061001宁县交通运输局5,894,949.00 5,894,949.00 5,894,949.00 




































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一般公共预算支出情况表





单位:元

功能分类科目一般公共预算支出

科目编码科目名称合计基本支出项目支出



123


合    计58949495894949


201一般公共服务支出4,573,943.00 4,573,943.00 


99其他一般公共服务支出4,573,943.00 4,573,943.00 


99其他一般公共服务支出4,573,943.00 4,573,943.00 


208社会保障和就业支出1,321,006.00 1,321,006.00 


05行政事业单位离退休1,321,006.00 1,321,006.00 


04未归口管理的行政单位离退休1,321,006.00 1,321,006.00 












































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一般公共预算基本支出情况表





单位:元

经济分类科目一般公共预算基本支出

科目编码科目名称合计人员经费公用经费



123

301工资福利支出25712402571240


01基本工资1,500,216.00 1,500,216.00 


02津贴补贴1,071,024.00 1,071,024.00 


302商品和服务支出2,002,703.00 1,900,000.00 102,703.00 

01办公费41,800.00 
41,800.00 

28工会费24,222.00 
24,222.00 

29福利费36,681.00 
36,681.00 

99其他商品服务支出1,900,000.00 1,900,000.00 


303对个人和家庭补助1,321,006.00 1,321,006.00 


02退休费1,305,726.00 1,305,726.00 


05生活补助9,480.00 9,480.00 


07医疗费用5,800.00 5,800.00 











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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
061001宁县交通运输局00000







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一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出



3
302商品和服务支出2,002,703.00 
01办公费41,800.00 
28工会费24,222.00 
29福利费36,681.00 
99其他商品服务支出1,900,000.00 












































政府性基金预算支出情况表














单位:元












项        目预算数












编码名称













































































































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