索引号: | zfb-2019-03-29-00311 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县交通运输局2019年部门预算公开
单位代码:061001 | |||||||||
单位名称:宁县交通运输局 | |||||||||
部门预算公开表 | |||||||||
编制日期:2019年3月25日 | |||||||||
部门领导:张鹏飞 | 财务负责人:夏兴宏 | 制表人:葛伟刚 | |||||||
目 录 | |||
表 名 | 备 注 | ||
(1)部门收支总体情况表 | |||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | ||
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | ||
(4)财政拨款收支总体情况表 | |||
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | ||
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | ||
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | ||
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | ||
(9)一般公共预算机关运行经费 | |||
(10)政府性基金预算支出情况表 | |||
宁县交通运输局2019年部门预算
公开信息情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《关于下达2019年部门预算批复的通知》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职能
(一)贯彻执行国家、省地有关交通工作的方针政策、法规,拟定全县公路交通行业发展战备、方针、政策,并监督执行 。
(二)制订全县公路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全县交通行业统计和信息引导工作。指导全县交通行业体制改革工作;指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作;引导交通运输行业优化结构、协调发展。
(三)组织全县县乡公路及其设施的建设、维护和管理;负责重点交通基础设施项目的前期工作,立项审查,项目实施的竣工验收;负责全县运输站场的建设布局管理工作;负责以工代赈交通建设项目的审查实施工作;组织对公路水毁、地震危害阻断交通的紧急抢修;负责全县高等级公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。
(四)管理全县交通基础设施建设市场;负责交通基础设施质量、工程定额、工程招投标和工程造价工作的行业管理。监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准;承办县乡公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。
(五)负责机关和直属单位干部职工人事劳资、行政监察和机构编制管理、社会保障;指导全县交通行业职工教育、培训和交通系统的精神文明建设;开展智力引进工作。
(六)负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理;组织实施公路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
(七)指导全县交通行政执法工作,负责全县交通行政执法监督、路政管理工作。
(八)负责全县交通行业科技管理工作、环境保护、节能工作;负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工作 。
(九)负责全县交通战备建设与管理工作,贯彻落实国防条例赋予的工作任务,实施国防教育,增强全民国防战备意识,指导交通战备领导小组成员单位的工作。
(十)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
经宁编委发[1991]1号文件批复,撤销宁县工业交通局,成立宁县交通局。2010年10月更名为宁县交通运输局。本单位现有行政编制12人,事业编制28人,正式在职职工49人,离退休职工24人,遗嘱供养人员3人,计划内临时人员2人。超编原因主要是因工作需要,逐年招考录用。
(一)根据上述职责,宁县交通运输局设4个职能股(室):
1.办公室(人秘股)
组织协调机关日常工作;负责局机关党务、政务、文秘、机要、信访、督查、安全、档案及机关财务管理、后勤服务工作;负责承办局机关及直属单位的组织人事、职称评聘、劳动工资、机构编制、社保及职工教育、培训、考核、管理、奖惩和工青妇工作;承办本系统行政执法、社会治安综合治理、普法教育、计划生育、精神文明建设、安全保卫,纪检监察及党风廉政建设等工作;负责综合协调各股室及所属单位的相关业务;负责县乡公路建设资金、基建资金、其他专项资金的使用及下属单位的财务内审监督。
2.公路规划股
负责编制全县交通道路运输建设中长期发展规划和年度实施计划;负责全县农村公路建设项目的前期工作和后期评价工作,指导设计、咨询单位编制项目建议书、工程预研报告,工程可研报告及项目实施与管理;负责编制全县公路网的规划;负责交通运输行业综合统计、发展预测,经济运行分析、信息引导和交通扶贫的综合管理工作。
3.建设管理股
负责管理全县交通基础设施建设市场,维护交通行业基本建设市场平等竞争秩序;负责全县交通道路、城市公共交通项目建 设管理工作;监督实施公路工程建设相关政策制度和技术标准;承担交通基础设施工程建设相关政策、制度和技术标准;承担交通基础设施工程定额、工程招投标、工程造价、工程项目实施及质量管理等任务,组织或参与竣工验收;负责全县公路交通基础设施建设项目及大中型工程项目管理,组织和审批初步设计和施工图设计;协调以工代赈等公路建设和交通扶贫项目的实施;组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修;负责全县交通道路基础设施项目建设、安全施工及项目风险评估工作;指导公路养护生产工作。
4.交通战备办公室
贯彻落实国防条例赋予的工作任务,实施国防教育,增强全民国防战备意识,负责搜集、整理、编制、保管、上报全县交通战备资料,组织编汇全县军事交通图册,掌握交通战备物资储备、组织指导战时全县交通运输的征用和交通保障工作;负责协调交通战备成员单位的工作;负责协调重点物资、大宗物资、交通战备、救灾、抢险物资的运输组织工作;负责全县公路路产、路权路政、运政管理。
设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县交通运输局纪检组,宁县监察局派驻宁县交通运输局监察室。
(二)直属事业单位
下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队三个事业单位,1988年4月29日经宁政通字[1988]14号文件批准成立宁县县乡公路养护管理站,2002年6月20日经县委发[2002]37号文件批准成立宁县公路局(挂“公路勘测设计所”牌子)。宁县路政执法大队于2013年9月24日经宁编委发〔2013〕40号文件批准成立,为副科级财政全额拨款事业单位,隶属于交通局管理。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算589.49万元,比2018年增加199.81万元,增加33.9%,增加的主要原因是今年预算加入宁县公共交通公司运行经费190万元,调整人员基本工资。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出589.49万元,比2018年增加199.81万元,增加33.9%,增加的主要原因是宁县公共交通公司公交车运行经费支出,调整人员基本工资支出。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
我局2019年项目预算支出0万元,因我局项目未下达,资金无法预算。
(三)政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出457.39万元,比2018年预算增加199.19万元,增加43.5%,增加的原因是宁县公共交通公司公交车运行经费支出,调整在职人员基本工资支出。
2、社会保障和就业支出132.1万元,比2018年预算增加0.61万元,增加0.5 %,增加的原因是2018年调整退休人员养老金。
(四)非税收入
2019年无使用非税收入预算拨款安排支出。
(五)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
我局2019年预算机关运行经费支出4.18万元,因公出国(境)费支出为0万元,“三公”经费支付未预算,较上年无变化。
(一)因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。
(二)公务接待费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。
(三)会议费未安排,执行阶段单位自行向财政申请。
(四)机关运行费4.18万元,与去年比较无变化。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2019年我局预算未安排政府采购支出;
(二)国有资产占用情况
我局上年末固定资产金额为473.81万元。其中:办公用房557.21平方米,价值50.25万元。单位共有车辆5辆,价值102.7万元。其他固定资产320.86万元。
(三)部门绩效评价进展情况
我局成立农村公路建设项目资金绩效评价小组,对我局2018年实施的农村公路项目进行了绩效自评,评价结果为优良。2019年在项目实施竣工以后,我局将组织人员进行绩效评价。
2019年预算人员经费支出447.12万元,预算公用经费支出10.27万元,确保了单位正常运转。
六、名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
宁县交通运输局
2019年3月25日
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部门收支总体情况表 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(政府预算资金) | 5,894,949.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,640,303.97 | |
本级财力安排 | 5,894,949.00 | 二、外交支出 | ||
上级专项资金 | 三、国防支出 | |||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | |||
本级结转结余 | 五、教育支出 | |||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | |||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,321,006.00 | ||
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | |||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 1,200,000.00 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 9,759,283.00 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | 6,349,167.13 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气候支出 | ||||
二十、住房保障支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 5,894,949.00 | 本年支出合计 | 23,269,760.10 | |
八、上年结转、结余 | 17,374,811.10 | 二十九、结转下年 | ||
财政性单位结转结余 | ||||
财政性单位结转 | 17,374,811.10 | |||
财政性单位结余 | ||||
非财政性单位结转结余 | ||||
非财政性单位结转 | ||||
非财政性单位结余 | ||||
教育专户结转 | ||||
医疗专户结转 | ||||
收入总计 | 23,269,760.10 | 支出总计 | 23,269,760.10 | |
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部门收入总体情况表 | ||
单位:元 | ||
项目 | 预算数 | |
一、财政拨款(政府预算资金) | 5,894,949.00 | |
本级财力安排 | 5,894,949.00 | |
上级专项资金 | ||
二、财政拨款(结转结余) | ||
本级结转结余 | ||
上级专项结转结余 | ||
三、事业收入 | ||
教育专户收入 | ||
医疗专户收入 | ||
其他事业收入 | ||
四、上级补助收入 | ||
五、附属单位上缴收入 | ||
六、经营收入 | ||
七、其他收入 | ||
八、上年结转、结余 | 17,374,811.10 | |
财政性单位结转结余 | ||
财政性单位结转 | 17,374,811.10 | |
财政性单位结余 | ||
非财政性单位结转结余 | ||
非财政性单位结转 | ||
非财政性单位结余 | ||
教育专户结转 | ||
医疗专户结转 | ||
收入总计 | 23,269,760.10 | |
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部门支出总体情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 23,269,760.10 | 5,961,309.97 | 17,308,450.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,640,303.97 | 4,640,303.97 | |||
99 | 其他一般公共服务支出 | 4,640,303.97 | 4,640,303.97 | |||
99 | 其他一般公共服务支出 | 4,640,303.97 | 4,640,303.97 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321,006.00 | 1,321,006.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,321,006.00 | 1,321,006.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,321,006.00 | 1,321,006.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,200,000.00 | ||||
03 | 城乡社区公共设施 | 700,000.00 | ||||
03 | 小城镇基础设施建设 | 700,000.00 | ||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 500,000.00 | ||||
04 | 农村基础设施建设支出 | 500,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 9,759,283.00 | ||||
05 | 扶贫 | 9,759,283.00 | ||||
04 | 农村基础设施建设 | 9,759,283.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 6,349,167.13 | ||||
01 | 公路水路运输 | 5,639,167.13 | ||||
04 | 公路建设 | 800,000.00 | ||||
06 | 公路养护 | 404,567.13 | ||||
10 | 公路和运输安全 | 250,000.00 | ||||
39 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 3,284,600.00 | ||||
99 | 其他公路水路运输支出 | 900,000.00 | ||||
06 | 车辆购置税支出 | 710,000.00 | ||||
01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 710,000.00 | ||||
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财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 5,894,949.00 | 本年支出 | 5,894,949.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 5,894,949.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,573,943.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 1,321,006.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气候支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 5,894,949.00 | 支 出 总 计 | 5,894,949.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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财政拨款支出表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
合计 | 5,894,949.00 | 5,894,949.00 | 5,894,949.00 | ||||||||||
061001 | 宁县交通运输局 | 5,894,949.00 | 5,894,949.00 | 5,894,949.00 | |||||||||
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一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | ||||
合 计 | 5894949 | 5894949 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,573,943.00 | 4,573,943.00 | |||
99 | 其他一般公共服务支出 | 4,573,943.00 | 4,573,943.00 | |||
99 | 其他一般公共服务支出 | 4,573,943.00 | 4,573,943.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,321,006.00 | 1,321,006.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,321,006.00 | 1,321,006.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,321,006.00 | 1,321,006.00 | |||
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
1 | 2 | 3 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2571240 | 2571240 | |||
01 | 基本工资 | 1,500,216.00 | 1,500,216.00 | |||
02 | 津贴补贴 | 1,071,024.00 | 1,071,024.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2,002,703.00 | 1,900,000.00 | 102,703.00 | ||
01 | 办公费 | 41,800.00 | 41,800.00 | |||
28 | 工会费 | 24,222.00 | 24,222.00 | |||
29 | 福利费 | 36,681.00 | 36,681.00 | |||
99 | 其他商品服务支出 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
303 | 对个人和家庭补助 | 1,321,006.00 | 1,321,006.00 | |||
02 | 退休费 | 1,305,726.00 | 1,305,726.00 | |||
05 | 生活补助 | 9,480.00 | 9,480.00 | |||
07 | 医疗费用 | 5,800.00 | 5,800.00 | |||
返回 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
061001 | 宁县交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
3 | |||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 2,002,703.00 |
2 | 01 | 办公费 | 41,800.00 |
3 | 28 | 工会费 | 24,222.00 |
4 | 29 | 福利费 | 36,681.00 |
5 | 99 | 其他商品服务支出 | 1,900,000.00 |
政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项 目 | 预算数 | ||||||||||||||
编码 | 名称 | ||||||||||||||
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