索引号: | zfb-2019-03-28-00335 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县信访局2019年预算公开
单位代码:001014 | ||||||||
单位名称:宁县信访局 | ||||||||
2019年宁县信访局部门预算公开表 | ||||||||
编制日期: 2019年3月28日 | ||||||||
部门领导:张振清 财务负责人:付菊能 制表人:张明军 | ||||||||
目 录 | |
2019年信访局 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
2019年部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县信访局部门财政预决算管理制度》等有关规定,现将2019年信访局部门预算公开如下: 第一部分 其他预算公开信息 一、部门职能 (一)依据党的路线、方针、政策和《信访条例》等国家的有关法律、法规,受理、交办、转送信访人提出的信访事项; (二)承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项; (三)指导全县各乡镇(街道社区)、县直各部门的信访工作,负责对全县信访工作的协调处理和督查督办,协调县人大、县政协、县纪委等单位和部门的信访工作; (四)分析研判群众来信来访中的重要情况和信访信息,开展调查研究,及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策和解决问题建议及行政处分建议; (五)总结、交流和推广全县信访工作经验; (六)负责全县信访干部的教育培训和日常业务指导等项工作; (七)负责宁县信访联席会议办公室的日常工作,完成县信访联席会议交办的各项工作任务; (八)完成县委、县政府及其领导交办的其他工作事项。 2019年,全县信访工作的总体思路和目标任务是:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕县委县政府决策部署,积极适应新常态、树立新理念,坚持目标导向和问题导向相统一,以严的要求、实的作风和创新的精神,深入推进信访工作制度改革,加强信访法治化建设,全力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”、“满意信访”、“效能信访”,运用法治思维和法治方式大力推动解决信访问题,为维护全县改革发展稳定大局和人民群众合法权益提供坚强保障。 二、机构设置 根据县编制委员会及相关部门文件要求,宁县信访局属科级行政单位,核定公务员行政编制8名。无内设机构。按照现有编制,在县委和县政府统办楼设立办公室和宁县集中处理信访事件联席会议办公室,具体负责日常行政业务办理和群众信访事项接待受理,转交办工作,同时履行督查督办职能。负责承办“宁县信访工作联席会议办公室、中共宁县县委群众工作部等各部室的具体业务。 三、人员情况 信访局现有在职在岗职工12名(未含借调县委考核办工作人员1名),其中行政编制8名,无机关工勤编制。实有在岗在编工作人员12名,其中科级干部待遇公务员7名,享受职级并行副主任科员非领导待遇公务员1名。事业管理九级人员4名,(未含借调人员1名)。无离退休人员,遗属供养2人。较2018年,行政事业编制均无增减变化。 四、国有资产占用使用情况 宁县信访局2018年初国有资产合计191228.00元,其中固定资产131228.00元、财政应返还额度60000.00元;为上年度结转结余资金。2018年年底,本部门固定资产新增81500元,处置11040元,新增固定资产是根据中央省市有关要求建设全省联网多媒体视频会议室和筹建群众满意亮化接访窗口等建设投资,11040元为处置老县委时期办公室内的废旧空调桌椅等,处置资产资金已全部上解县非税收入局,信访局2019年初固定资产总额212728.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。 五、政府采购情况 本单位本年度无政府采购预算。 |
六、专项转移支付项目申报情况 本单位无专项转移支付项目申报计划,与上年相比无变化。 七、预算绩效情况 2019年,本单位认真贯彻落实新《预算法》,积极推进全过程预算绩效管理,着力促进资金使用效能。按照收支平衡的原则,2019年部门收入预算总额为953552.00元,支出预算总额953552.00元。全年预算安排工资福利支出717252.00元、社会保障和就业支出6720.00元,这些支出主要用于保障职工正常工资和遗属供养生活保障,安排公用经费36300.00元(压减5%后指标),主要用于保障机关各项事务正常运转,安排业务经费20万元(其中:信访工作专项业务经费20万元),主要保障本单位重点业务和国家重点节点、重点时段信访维稳及综合治理等项工作正常开展方面的业务经费支出。2019年预算精准,支出合理,进一步夯实了信访部门整体收支绩效评价的管理基础,确保和切实提高了财政资金使用的规范性和时效性。 第二部分 部门预算情况说明 一、部门收支预算总体情况说明 本单位2019年部门收入总预算953552.00元,其中:一般公共预算财政拨款收入953552.00元,政府性基金收入0元。本单位2019年部门支出总预算953552.00元,其中:一般公共服务支出946832.00元;社会保障和就业支出6720.00元。 |
二、财政拨款收支预算情况说明 (一)按功能分类科目说明。 1.2019年一般公共预算拨款953552.00元。其中:经费拨款953552.00元。 2.2019年部门预算支出953552.00元。其中:一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—信访事务946832.00元;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休6720.00元。 (二)按经济分类科目说明。 1.工资福利支出(人员经费)710532.00元,其中:基本工资383856.00元,津贴补贴326676.00元。 2.商品和服务支出236300.00元,其中:办公费58000.00元,印刷费53088.00元,邮电费6000.00元,差旅费105000.00元,工会经费7106.00元,福利费7106.00元。 3.社会保障和就业中对个人和家庭的补助6720.00元,其中:生活补助6720.00元。 三、预算收支增减变化情况说明 2019年部门预算收入953552.00元,较2018年部门预算收入972200.00元,减少18648.00元。主要原因:工作人员调离,人员工资支出减少。 四、机关运行经费安排情况说明 2019年机关运行经费236300.00元(此为压减5%之后的经费),其中:办公费58000.00元,印刷费53088.00元,邮电费6000.00元,差旅费105000.00元,工会经费7106.00元,福利费7106.00元。 五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明 本单位2019年“三公”经费一般公共预算0元。其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0元。本单位2019年“三公”经费一般公共预算为0元,其中:因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0元。2019年本单位“三公”经费预算较2018年无增减变化。 六、政府性基金预算说明 本单位无政府性基金预算,与上年相比无变化。 七、国有资本经营预算说明 本单位无国有资本经营收入和支出,与上年相比无变化 。 |
第三部分 其他需要说明的事项 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 宁县信访局 2019年3月26日 |
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部门收支总体情况表 | |||
信访局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 953,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 946,832.00 |
本级财力安排 | 953,552.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,720.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
本年收入合计 | 953,552.00 | 本年支出合计 | 953,552.00 |
收入总计 | 953,552.00 | 支出总计 | 953,552.00 |
部门收入总体情况表 | |
信访局 | 单位:元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 953,552.00 |
本级财力安排 | 953,552.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
八、上年结转、结余 | |
财政性单位结转结余 | |
财政性单位结转 | |
财政性单位结余 | |
收入总计 | 953,552.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
信访局 | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 953,552.00 | 953,552.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 710,532.00 | 710,532.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 710,532.00 | 710,532.00 | |
2010308 | 信访事务 | 710,532.00 | 710,532.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 236,300.00 | 236,300.00 | |
30201 | 办公费 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 53,088.00 | 53,088.00 | |
30207 | 邮电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 7,106.00 | 7,106.00 | |
30229 | 福利费 | 7,106.00 | 7,106.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
信访局 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 953,552.00 | 本年支出 | 953,552.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 953,552.00 | 一、一般公共服务支出 | 946,832.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 6,720.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 953,552.00 | 支 出 总 计 | 953,552.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
信访局 | 单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 953,552.00 | 953,552.00 | 953,552.00 | ||||||||
001014 | 宁县信访局 | 953,552.00 | 953,552.00 | 953,552.00 | |||||||
001014 | 宁县信访局 | 953,552.00 | 953,552.00 | 953,552.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
信访局 | 单位:元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 953,552.00 | 953,552.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 710,532.00 | 710,532.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 710,532.00 | 710,532.00 | |
2010308 | 信访事务 | 710,532.00 | 710,532.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 236,300.00 | 236,300.00 | |
30201 | 办公费 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 53,088.00 | 53,088.00 | |
30207 | 邮电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 7,106.00 | 7,106.00 | |
30229 | 福利费 | 7,106.00 | 7,106.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | |||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
信访局 | 单位:元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 953,552.00 | 717,252.00 | 236,300.00 | |
301 | 工资福利支出 | 710,532.00 | 710,532.00 | |
30101 | 基本工资 | 383,856.00 | 383,856.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 326,676.00 | 326,676.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 236,300.00 | 236,300.00 | |
30201 | 办公费 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 53,088.00 | 53,088.00 | |
30207 | 邮电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 7,106.00 | 7,106.00 | |
30229 | 福利费 | 7,106.00 | 7,106.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
310 | 其他资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
信访局 | 单位:元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
信访局 | 单位:元 | ||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 236,300.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 236,300.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 58,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 53,088.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 6,000.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 105,000.00 |
6 | 30215 | 会议费 | |
7 | 30228 | 工会经费 | 7,106.00 |
8 | 30229 | 福利费 | 7,106.00 |
9 | 310 | 其他资本性支出 | |
10 | 31002 | 办公设备购置 | |
政府性基金预算支出情况表 | ||
信访局 | 单位:元 | |
项 目 | 预算数 | |
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