索引号: | zfb-2019-03-28-00339 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县县委党校2019年预算公开
单位代码: | ||||||||
单位名称:中国共产党宁县委员会党校 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期:2019年3月24 日 | ||||||||
部门领导:王东舜 财务负责人:牛广龙 制表人:安锋 | ||||||||
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
中国共产党宁县委员会党校2019年部门预算公开说明 |
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将中国共产党宁县委员会党校(以下简称“宁县县委党校”)2018年部门预算公开如下: |
一、部门职责 |
宁县县委党校为县委直属事业单位,为正科级。加挂宁县行政学校牌子。主要职责有:(一)开展马克思主义中国化理论成果,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传、宣讲。(二)培训轮训全县党员干部、公务员、党外干部和农村党员干部。(三)围绕全县经济社会发展和党的建设的重大问题开展调查研究,提供资政服务。(四)围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班。(五)按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。(六)开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 |
二、机构设置 |
县委党校是参照公务员管理的事业单位,内设下列机构。(一)办公室。负责组织职工的理论学习;负责文秘、文印、印鉴、档案、收发、电话管理工作;负责学校后勤管理和财务工作;协助校领导做好学校的基本建设和校园环境绿化工作;完成校领导交办的其它工作。(二)教务处。负责主体班教学计划的编制、根据各班次教学计划,对教学活动进行组织和协调;组织实施教学计划,落实教学方案;负责学员选调、学籍、档案管理工作;负责主体班次的其它工作;分配教学任务,督促各教学环节的落实;定期检查教学效果;拟定教师的进修、学习、培训、交流、挂职计划;做好教师业务档案、教学档案、科研成果档案的管理工作;负责图书资料、报刊杂志等的采购、征订和管理工作;完成每年学校下达的目标责任制规定的业务工作任务;承担校领导交办的其它工作。(三)培训部。负责主体班次培训工作;负责承接各类社会班次培训工作;负责培训资料的起草、印制、发放和回收;负责学员的行政管理和思想政治工作;负责学员在校学习期间表现的考核、审定,并提出使用意见;负责培训资料和档案的管理归档工作;完成校领导交办的其他工作。(四)宣讲办。负责讲师组日常业务;参与研究制定全县干部理论教育工作方案、规划;开展党的基本理论、基本路线、基本纲领和形势政策的宣传、讲解、辅导活动;组织开展重大理论研讨、交流活动;组织、协调社会科学研究部门和实际工作部门的专家、学者、领导开展宣传、教育、辅导工作;负责全县科学理论的普及工作和理论研究成果的转化工作,协调并会同广播、电视、互联网等媒体举办理论学习专栏和专题讲座;配合做好县委中心学习组的服务工作。(五)科研处。负责拟定科研工作计划、总结、汇报等;组织教师开展科学调查;组织召开理论研讨会,参加上一级理论研讨;开展校际间学术交流;协助教务处开展教学、教研活动;制定和落实科研规划和年度计划和全县意识形态阵地管理工作;考核教师科研工作实绩;完成领导交办的其他工作。下设三个教研室:党史党建教研室、经济社会教研室、文史哲法教研室。(六)资料电教室。下设图书资料室,负责图书资料的阅览管理、保护和收集整理工作。电教室,负责电教设备的管理、调试、维护和利用工作。视频会议中心,负责设备的管理、调试、维护和利用工作。 |
三、部门预算安排情况 |
2019年财政拨款收支总预算293.46万元,比2018年增加22.77万元,增加7.76 %,增加的主要原因是人员经费增加。拨款全部为一般公共预算拨款。 |
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年基本支出293.66万元(其中上年结转公用经费0.2万元),比2018年增加22.97 万元,增加7.82 %,增加的主要原因是人员经费增加。 |
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出) |
2019年无项目支出,与2018年比较没有变化。 |
(三)政府支出功能分类指标 |
1.一般公共服务支出0万元,与2018年比较没有变化。 |
2.教育支出167.61万元,比2018年预算增加17.91 万元,增加10.69%,增加的原因是人员经费增加。 |
2.社会保障和就业支出111.86万元,比2018年预算增加4.33 万元,增加3.87 %,增加的原因是人员经费增加。 |
3.卫生健康支出0万元,与2018年比较没有变化。 |
4.住房保障支出0万元,与2018年比较没有变化。 |
(四)非税收入 |
2019年无非税收入,与2018年比较没有变化。 |
(五)政府性基金预算支出 |
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
四、部门一般性支出财政拨款情况2019年预算,未安排“三公”经费,相关表格为空表。 |
1、因公出国(境)费0元,与2018年比较无变化。 |
2、公务接待费0万元,与2018年比较无变化。 |
4、会议费0万元,与2018年比较无变化。 |
6、机关运行费14.19万元,比2018年预算增加0.73万元,增加5.14 %,增加的主要原因是取暖费、工会、福利经费及差费增加。 |
五.其他重要事项情况说明 |
1.2019年预算,未安排政府采购支出(2019年单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元)。 |
2.国有资产占用情况 |
上年末固定资产金额为 478.01 万元。其中:办公用房 65平方米。价值 4.08万元。部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 万元。单价20万元以上通用设备 0台(套)。 |
3.2019年预算,无实行绩效目标管理的项目。 |
六.名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费:是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,934,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
本级财力安排 | 2,934,600.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | 1,676,060.00 | |
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,118,640.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | 141,932.00 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 2,934,600.00 | 本年支出合计 | 2,936,632.00 |
八、上年结转、结余 | 2,032.00 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 2,032.00 | ||
财政性单位结转 | 2,032.00 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 2,936,632.00 | 支出总计 | 2,936,632.00 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 2,934,600.00 |
本级财力安排 | 2,934,600.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 2,032.00 |
财政性单位结转结余 | 2,032.00 |
财政性单位结转 | 2,032.00 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 2,936,632.00 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,936,632.00 | 2,936,632.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,676,060.00 | 1,676,060.00 | |
30101 | 基本工资 | 914,442.00 | 914,442.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 761,618.00 | 761,618.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 141,932.00 | 141,932.00 | |
30201 | 办公费 | 13,352.00 | 13,352.00 | |
30202 | 印刷费 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
30205 | 水费 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
30206 | 电费 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
30207 | 邮电费 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
30208 | 取暖费 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
30211 | 差旅费 | 16,180.00 | 16,180.00 | |
30216 | 培训费 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
30226 | 劳务费 | 9,300.00 | 9,300.00 | |
30228 | 工会经费 | 16,760.00 | 16,760.00 | |
30229 | 福利费 | 27,840.00 | 27,840.00 | |
30239 | 其他交通费 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,118,640.00 | 1,118,640.00 | |
30302 | 退休费 | 1,113,000.00 | 1,113,000.00 | |
30305 | 生活补助 | 5,640.00 | 5,640.00 | |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2,934,600.00 | 本年支出 | 2,934,600.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2,934,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 1,676,060.00 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 1,118,640.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | 139,900.00 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 2,934,600.00 | 支 出 总 计 | 2,934,600.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | 中国共产党宁县委员会党校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2,934,600.00 | 2,934,600.00 | 2,934,600.00 | ||||||||
2939304.52 | 2,934,600.00 | 2,934,600.00 | 2,934,600.00 | ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,934,600.00 | 2,934,600.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,676,060.00 | 1,676,060.00 | |
30101 | 基本工资 | 914,442.00 | 914,442.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 761,618.00 | 761,618.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 139,900.00 | 139,900.00 | |
30201 | 办公费 | 13,320.00 | 13,320.00 | |
30202 | 印刷费 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
30205 | 水费 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
30206 | 电费 | 10,600.00 | 10,600.00 | |
30207 | 邮电费 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
30208 | 取暖费 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
30211 | 差旅费 | 15,180.00 | 15,180.00 | |
30216 | 培训费 | 13,600.00 | 13,600.00 | |
30226 | 劳务费 | 9,300.00 | 9,300.00 | |
30228 | 工会经费 | 16,760.00 | 16,760.00 | |
30229 | 福利费 | 27,840.00 | 27,840.00 | |
30239 | 其他交通费 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,118,640.00 | 1,118,640.00 | |
30302 | 退休费 | 1,113,000.00 | 1,113,000.00 | |
30305 | 生活补助 | 5,640.00 | 5,640.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,934,600.00 | 2,794,700.00 | 139,900.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,676,060.00 | 1,676,060.00 | |
30101 | 基本工资 | 914,442.00 | 914,442.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 761,618.00 | 761,618.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 139,900.00 | ||
30201 | 办公费 | 13,320.00 | ||
30202 | 印刷费 | 5,200.00 | ||
30205 | 水费 | 1,600.00 | ||
30206 | 电费 | 10,600.00 | ||
30207 | 邮电费 | 7,800.00 | ||
30208 | 取暖费 | 13,500.00 | ||
30211 | 差旅费 | 15,180.00 | ||
30216 | 培训费 | 13,600.00 | ||
30226 | 劳务费 | 9,300.00 | ||
30228 | 工会经费 | 16,760.00 | ||
30229 | 福利费 | 27,840.00 | ||
30239 | 其他交通费 | 5,200.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,118,640.00 | 1,118,640.00 | |
30302 | 退休费 | 1,113,000.00 | 1,113,000.00 | |
30305 | 生活补助 | 5,640.00 | 5,640.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
合计 | 139,900.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 139,900.00 | |
1 | 30201 | 办公费 | 13,320.00 |
2 | 30202 | 印刷费 | 5,200.00 |
3 | 30205 | 水费 | 1,600.00 |
4 | 30206 | 电费 | 10,600.00 |
5 | 30207 | 邮电费 | 7,800.00 |
6 | 30208 | 取暖费 | 13,500.00 |
7 | 30211 | 差旅费 | 15,180.00 |
8 | 30216 | 培训费 | 13,600.00 |
9 | 30226 | 劳务费 | 9,300.00 |
10 | 30228 | 工会经费 | 16,760.00 |
11 | 30229 | 福利费 | 27,840.00 |
12 | 30239 | 其他交通费 | 5,200.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
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