| 索引号: | zfb-2019-03-28-00339 | 发布机构: | 政府办 |
| 生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县党史办2019年预算公开
| 单位代码:001011 | ||||||||
| 单位名称:宁县党史办 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期:2019 年3 月28 日 | ||||||||
| 部门领导:李新宁 财务负责人:郑立峰 制表人:张文静 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| *内的内容仅供单位参考,正式公开时请删除。公开说明由6部分组成,均属必须公开事项,不得删除。 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《》(***本部门制定的信息公开文件***),现将2018年部门预算公开如下: |
| 一、部门职责 |
| 负责征集、整理、编纂和研究宁县地方党史资料、编辑出版宁县地方党史。开展多种形式的党史研究宣传教育,负责向全县提供党史资料。为中央和省、市委党史研究室提供宁县地方党史资料和研究成果,协同市委党史研究室完成编写各个历史时期的党史专题资料工作任务。 |
| 二、机构设置 |
| (一)机关内设机构 |
| 机构设置:全额拨款公务员管理行政单位,隶属于县委领导。 人员情况:宁县党史办实有事业编制5名,在职7名,其中:主任1 名,副主任1名,主任科员 1名,科员3名,事业工人1名;退休干部3名,遗嘱供养1人。今年科级干部增加3名,其余人员无变化。 |
| (二)参照公务员法管理单位 |
| 参公单位有事业编制5个。 |
| (三)直属事业单位 |
| 1.公益一类 0个, |
| 2.公益二类 0 个, |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算65.24万元,比2018年增加9.5 万元,增加17 %,增加的主要原因是调入主任和副主任各一人,人员经费增加。 |
| (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) |
| 2019年基本支出65.24万元,比2018年增加9.5万元,(增加)17%,增加的主要原因是调入主任和副主任各一人,人员经费增加。 |
| (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出) |
| 无 |
| 2.项目分类分级情况 |
| 无 |
| 3.项目评审情况 |
| 无 |
| (三)政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出46.8万元,比2018年预算增加9.6 万元,增加17 %,增加的原因是调入主任和副主任各一人,人员经费增加。 |
| 2.社会保障和就业支出18.45万元,比2018年预算减少6万元,增加下降32 %,下降的原因是退休人员一人去世。 |
| 3.卫生健康支出:无 |
| 4.住房保障支出:无 |
| (四)非税收入:无 |
| (五)政府性基金预算支出 |
| 无 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况:2019年预算,未安排“三公”经费,相关表格为空表, |
| 1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请 |
| 2、公务接待费:无 |
| 4、会议费:无 |
| 6、机关运行费:未安排机关运行经费,相关表格为空表 |
| 五.其他重要事项情况说明:2019年预算,未安排政府采购支出;2019年预算,无实行绩效目标管理的项目, |
| 1.政府采购情况:无 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为 32.34 万元.全部为办公设备, |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 六.名词解释(***由部门根据自身实际,对专业性较强的名词进行解释***) |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 652,418.00 | 一、一般公共服务支出 | 467,882.00 |
| 本级财力安排 | 652,418.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 184,536.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 652,418.00 | 本年支出合计 | 652,418.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 652,418.00 | 支出总计 | 652,418.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 652,418.00 |
| 本级财力安排 | 652,418.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 652,418.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 652,418.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 467,882.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 467,882.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184,536.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184,536.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 184,536.00 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 652,418.00 | 本年支出 | 652,418.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 652,418.00 | 一、一般公共服务支出 | 467,882.00 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 184,536.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 652,418.00 | 支 出 总 计 | 652,418.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 652,418.00 | 652,418.00 | 652,418.00 | ||||||||
| 宁县党史办 | 652,418.00 | 652,418.00 | 652,418.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 652,418.00 | 652,418.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 467,882.00 | 467,882.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 467,882.00 | 467,882.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184,536.00 | 184,536.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184,536.00 | 184,536.00 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 184,536.00 | 184,536.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 652,418.00 | 609,324.00 | 43,094.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 424,788.00 | 424,788.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 251,880.00 | 251,880.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172,908.00 | 172,908.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43,094.00 | 43,094.00 | |
| 30201 | 办公费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5,785.00 | 5,785.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4,248.00 | 4,248.00 | |
| 30229 | 福利费 | 6,061.00 | 6,061.00 | |
| 303 | 社会保障和就业支出 | 184,536.00 | 184,536.00 | |
| 30302 | 行政事业单位离退休 | 181,296.00 | 181,296.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 43,094.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 43,094.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 12,000.00 |
| 4 | 30211 | 差旅费 | 5,785.00 |
| 5 | 30228 | 工会经费 | 4,248.00 |
| 6 | 30229 | 福利费 | 6,061.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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