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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-04-02-00344 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-03 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县工信局2019年部门预算公开

来源: 发布时间:2019-03-29 浏览次数: 【字体:


宁县工信局2019年部门预算公开信息

情况说明

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:       

一、部门职责:

(一)贯彻落实国家、市有关工业信息化国内外贸易和国际经济合作的法律法规发展战略、方针、政策,提出新型工业化和商贸流通领域发展战略和政策,拟定并组织实施全县工业、信息化和商贸流通的发展规划产业结构调整、优化升级和宏观调控推进工业化和信息化融合负责组织实施“工业强县”战略、工业集中区建设,培育支柱产业和骨干工业企业

(二)分析、监测工业信息化商贸流通产业和生产性服务业运行态势,统计并发布相关指导信息,进行预警预测信息引导;加强煤、电、油、运等经济要素的综合协调服务,解决发展中的重要问题并提出政策建议推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责工业商贸流通、信息产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作。

(三)负责制定信息、产业规划指导信息产业结构调整和信息技术推广应用,组织实施国家和地方工业、商贸流通信息技术服务;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息、服务业和新兴产业的发展,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜,参与信息技术设施发展规划,协调跨行业、跨部门、面向社会服务网络的互联互通;管理无线电频谱工作。

(四)负责制定企业技术创新的规划、政策措施;指导行业技术规范和标准,指导工业行业质量管理工作;协调并组织实施全县工业和信息产业科技重大专项;负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合,推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作;负责工程系列专业技术职称评审工作。

(五)负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟定并组织实施全县工业和信息化能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划,推进企业清洁生产;实施工业、通信业固定资产投资项目节能降耗,清洁生产评估工作和工业淘汰落后产能工作;组织协调循环经济和相关重大示范工程建设。

(六)负责制定中小企业发展规划、年度计划并组织实施,拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施;指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设,组织并发展企业融资及对外经济技术合作交流。

(七)负责编制全县石油、天然气、煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施。

(八)负责拟定并组织实施全县农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造等行业发展规划和政策措施,解决产业结构调整和发展中的有关重大问题,拟定全县市场体系发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推动农村市场体系建设,组织实施农村现代化流通网络工程,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(九)推进工业、信息产业、商贸流通体制创新和管理创新,指导工业信息产业和商贸流通企业加强管理,、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和核心竞争力;负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作;承担牵头协调整顿规范市场经济秩序和流通市场监管职责,拟定并执行规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定特殊流通行业进行监督管理。

承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责,建立健全生活必需品市场供应应急管理体制,检测分析市场运行、商品供求状况;负责再生资源回收管理工作;按分工负责重要消费品储备管理和市场协调工作,做好成品油流通市场监督管理。

(十一)拟定全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理,技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,组织协调我县贯彻落实促进服务出口和服务外包发展规划和政策,推进服务外包平台建设、

(十二)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;组织全县产业损害调查。

(十三)指导全县招商引资工作,制定并实施全县招商引资政策;依法核准外商投资项目的合同章程及变更事项,监督检查外商投资企业执行相关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题;按权限负责外商投资企业设立审核及变更事项审批工作。

(十四)负责全县对外承包工程、劳务合作、对外投资、商务考察组团的申报、协调、组织和管理工作;负责相关商务经济贸易洽谈的组织实施。

(十五)组织实施国家和省、市有关酒类商品监督管理的法规、规章和政策;负责监督管理全县酒类商品的生产流通;承担酒类批发许可证申报,零售许可证审批、发放及年检工作;负责全县范围内酒类展销和促销广告宣传活动的管理;依法查处无证生产、无证经营、销售和销售伪劣酒类商品等违法行为。

(十六)负责全县工业、信息化、生产性服务业及商务流通行业有关项目的登记备案、审核申报、专项资金管理和使用工作等。

(十)承担全县盐业流通管理工作。

(十一)指导和联系行业协会的工作。

(十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

、人员情况

单位现有在职职工34人,其中计划内临时工1人;离退休人员51人,其中退休34人,离休4人,退职2人,遗属供养11人。                        

二、机构设置

(一)机关内设机构

宁县工业和信息化局设7个职能股室:

1.办公室(行政审批股) 

2.经济运行与企业发展股

 3.项目建设与技术创新股

4.能源开发和资源综合利用

5.对外贸易、外资外经股

6.市场建设调节股

7.市场监督管理股

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、  部门预算安排情况

      2019年财政拨款收支总预算468.06万元,比2018年增加130.37万元,增加38.6 %,增加的主要原因是与商务局合并。包括:一般公共预算拨款468.06万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是:

(一)基本支出

2019年基本支出468.06万元,比2018年增加130.37万元,增加下降38.6%,增加的主要原因是与商务局合并。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年无项目支出预算。

(三)政府支出功能分类指标

1.资源勘探信息类支出220.50万元,比2018年预算增加87.47万元,增加65.75 %,增加的原因是一是与商务局合并,在职人员增加,二是工资增加。

2.社会保障和就业支出247.56万元,比2018年预算增加42.90万元,增加20.96%,增加原因是与商务局合并,退休人员增加。

(四)非税收入

无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.2019年预算,“三公”经费为零,因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行费分别为零,较上年无变化。

2.机关运行费14.62万元,比2018年预算增加4.25万元,增加40.98%,增加的主要原因是与商务局合并。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年预算,未安排政府采购支出;

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为267.99万元。其中:办公用房1360平方米,价值27.96万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元。单价20万元以上通用设备0台(套)

3.部门绩效评价进展情况

2019年预算资金468.06万元,其中人员经费453.44万元,机关运行经费14.62万元,合理安排支出,确保单位正常运转。

六、名词解释
     财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
 

 

 

 

                                               宁县工业和信息化局

                              2019年3月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









单位代码:064001

 

 

 

 

 

 

 

 









单位名称:宁县工业和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









部门预算公开表









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









编制日期:2019年 3月 29日

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

部门领导:段生杰

 

 

财务负责人:李智银

 

   制表人:范楷

 

 









 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

表  名

备  注

(1)部门收支总体情况表

 

(2)部门收入总体情况表

财务预算口径

(3)部门支出总体情况表

功能分类全口径

(4)财政拨款收支总体情况表

 

(5)财政拨款支出表

财政拨款按单位

(6)一般公共预算支出情况表

功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表

支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费安排表

机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

 

(10)政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

部门收支总体情况表






 

 

 

单位:元






收     入

支     出






项目

预算数

项目

预算数






一、财政拨款(政府预算资金)

4,680,600.00

一、一般公共服务支出

 






   本级财力安排

4,680,600.00

二、外交支出

 






   上级专项资金

 

三、国防支出

 






二、财政拨款(结转结余)

 

四、公共安全支出

 






   本级结转结余

 

五、教育支出

 






   上级专项结转结余

 

六、科学技术支出

 






三、事业收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 






   教育专户收入

 

八、社会保障和就业支出

2,475,594.00






   医疗专户收入

 

九、社会保险基金支出

 






   其他事业收入

 

十、卫生健康支出

 






四、上级补助收入

 

十一、节能环保支出

 






五、附属单位上缴收入

 

十二、城乡社区支出

 






六、经营收入

 

十三、农林水支出

 






七、其他收入

 

十四、交通运输支出

 






 

 

十五、资源勘探信息等支出

2,205,006.00






 

 

十六、商业服务业等支出

 






 

 

十七、金融支出

 






 

 

十八、援助其他地区支出

 






 

 

十九、自然资源海洋气候支出

 






 

 

二十、住房保障支出

 






 

 

二十一、粮油物资储备支出

 






 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 






 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 






 

 

二十四、预备费

 






 

 

二十五、其他支出

 






 

 

二十六、转移性支出

 






 

 

二十七、债务还本支出

 






 

 

二十八、债务付息支出

 






 

 

二十九、债务发行费用支出

 






 

 

 

 






本年收入合计

4,680,600.00

本年支出合计

4,680,600.00






 

 

 

 






 

 

 

 






八、上年结转、结余

5,346,352.66

二十九、结转下年

 






   财政性单位结转结余

5,346,352.66

 

 






       财政性单位结转

 

 

 






       财政性单位结余

5,346,325.66

 

 






   非财政性单位结转结余

 

 

 






       非财政性单位结转

 

 

 






       非财政性单位结余

 

 

 






   教育专户结转

 

 

 






   医疗专户结转

 

 

 






 

 

 

 






收入总计

10,026,952.66

支出总计

4,608,006.00






部门收入总体情况表















 

单位:元















项目

预算数















一、财政拨款(政府预算资金)

4,680,600.00















   本级财力安排

4,680,600.00















   上级专项资金

 















二、财政拨款(结转结余)

 















   本级结转结余

 















   上级专项结转结余

 















三、事业收入

 















   教育专户收入

 















   医疗专户收入

 















   其他事业收入

 















四、上级补助收入

 















五、附属单位上缴收入

 















六、经营收入

 















七、其他收入

 















八、上年结转、结余

5,346,352.66















   财政性单位结转结余

5,346,352.66















       财政性单位结转

 















       财政性单位结余

5,346,352.66















   非财政性单位结转结余

 















       非财政性单位结转

 















       非财政性单位结余

 















   教育专户结转

 















   医疗专户结转

 















 

 















收入总计

10,026,952.66















部门支出总体情况表




 

 

 

 

单位:元




功能科目编码

功能科目名称

支出合计

基本支出

项目支出







**

**

1

2

3




 

合计

10026952.66

10026952.66

 




208

社会保障和就业支出

2475594

2475594

 




  05

行政事业单位离退休

2475594

2475594

 




           04

未归口管理的行政单位离退休

2475594

2475594

 




215

资源勘探信息等支出

2205006

2205006

 




  05

工业和信息产业监管

2205006

2205006

 




         01

行政运行

2205006

2205006

 




211

节能环保支出

15100

15100

 




99

其他节能环保支出

15100

15100

 




01

其他节能环保支出

15100

15100

 




215

资源勘探信息等支出

3244678.66

3244678.66

 




01

资源勘探开发

12799.90

12799.90

 




01

行政运行

12799.90

12799.90

 




05

工业和信息化产业监管

3230846.76

3230846.76

 




02

一般行政管理事务

3008779.12

3008779.12

 




10

工业和信息产业发展

210000

210000

 




99

其他工业信息化产业监管支出

12067.64

12067.64

 




08

支持中小企业发展和管理支出

1032

1032

 




01

行政运行

1032

1032

 




216

商业和服务业等支出

2086574

2086574

 




02

商业流通事务

1586574

1586574

 




99

其他商业流通事务

1586574

1586574

 




06

涉外发展服务支出

500000

500000

 




99

其他涉外发展服务支出

500000

500000

 




财政拨款收支总体情况表


 

 

 

单位:元


收      入

支      出


项目

预算数

项目

合计


一、本年收入

 

本年支出

 


(一)一般公共预算财政拨款

4,680,600.00

一、一般公共服务支出

 


(二)政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 


(三)国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 


 

 

四、公共安全支出

 


 

 

五、教育支出

 


 

 

六、科学技术支出

 


 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 


 

 

八、社会保障和就业支出

2,475,594.00


 

 

九、社会保险基金支出

 


 

 

十、卫生健康支出

 


 

 

十一、节能环保支出

 


 

 

十二、城乡社区支出

 


 

 

十三、农林水支出

 


 

 

十四、交通运输支出

 


 

 

十五、资源勘探信息等支出

2,205,006.00


 

 

十六、商业服务业等支出

 


 

 

十七、金融支出

 


 

 

十八、援助其他地区支出

 


 

 

十九、自然资源海洋气候支出

 


 

 

二十、住房保障支出

 


 

 

二十一、粮油物资储备支出

 


 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 


 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 


 

 

二十四、预备费

 


 

 

二十五、其他支出

 


 

 

二十六、转移性支出

 


 

 

二十七、债务还本支出

 


 

 

二十八、债务付息支出

 


 

 

二十九、债务发行费用支出

 


 

 

 

 


收  入  总  计

4,680,600.00

支  出  总  计

4,680,600.00


财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

064001

宁县工业和信息化局

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合计

4,680,600.00

4,680,600.00

4,680,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

**

2046609

2046609

3

208

社会保障和就业支出

2475594

2475594

 

05

行政事业单位离退休

2475594

2475594

 

04

未归口管理的行政单位离退休

2475594

2475594

 

215

资源勘探信息等支出

2205006

2205006

 

05

工业和信息产业监管

2205006

2205006

 

01

行政运行

2205006

2205006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表


 

 

 

 

单位:元


经济分类科目

一般公共预算基本支出


科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

**

4680600

4534397

146203


301

工资福利支出

2058803

2058803

 


01

基本工资

1177500

1177500

 


02

津贴补贴

881303

881303

 


302

商品和服务支出

146203

 

146203


01

办公费

81400

 

81400


28

工会经费

20480

 

20480


29

福利费

44323

 

44323


303

对个人和家庭的补助

2475594

2475594

 


01

离休费

377973

377973

 


02

退休费

2006337

2006337

 


03

退职(役)费

21924

21924

 


05

生活补助

69360

69360

 


 

 

 

 

 


一般公共预算“三公”经费支出情况表



 

 

 

 

 

 

单位:元



单位编码

单位名称

“三公”经费



合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费



公务用车购置费

公务用车运行费



064001

宁县工业和信息化局

0

0

0

0

0



一般公共预算机关运行经费








 

 

 

单位:元








序号

经济科目编码

经济科目名称

基本支出








**

**

**

3








 

302

商品和服务支出

146203








 

01

办公费

81400








 

28

工会经费

20480








 

29

福利费

44323








 

 

 

 








 

 

 

 








政府性基金预算支出情况表






 

 

单位:元






项        目

预算数






编码

名称












 

 

 






 

 

 






 

 

 






 

 

 






 

 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

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