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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-03-28-00348 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-03-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

住建局2019年预算公开

来源: 发布时间:2019-03-28 浏览次数: 【字体:
单位代码:055001




单位名称:宁县住房和城乡建设局








































部门预算公开表

















































































编制日期:2019 年 3 月 26 日


















部门领导:李 春                              财务负责人:王立军                                制表人:赵 静
目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表



2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

 一、部门职责

宁县住房和城乡建设局负责全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施;研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业管理。

二、机构设置

宁县住房和城乡建设局成立于1983年,起初为宁县城乡建设环境保护管理局,2002年,更名为宁县城乡建设局。2010年12月,更名为宁县住房和城乡建设局,为县政府工作部门。内设6个股室(办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、执法监察股、供热管理办公室),下辖县工程质量安全监督站、房管局、城管局、园林局、规划局5个事业单位。现有编制20名(其中行政编制12名,事业编制7名,机关工勤编1名),在职人员19名(其中公务人员9名,事业编制人员在岗在编8名,在岗不在编1名,机关工勤1名)。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算202.81万元,比2018年下降42.73   万元,下降 17.4 %,下降的主要原因是:退休人员死亡1人,人员经费减少;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年基本支出202.81万元,比2018年下降42.73   万元,下降 17.4 %,下降的主要原因是:退休人员死亡1人,人员经费减少;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支。

(二)政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出83.39万元,比2018年预算增加3.51 万元,增加4.39 %,增加的原因是调资。

2.城乡社区支出119.42万元,比2018年预算减少46.23万元,下降 27.91%,下降的原因是:人员经费减少(在职1人退休;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支)。

(三)政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、2019年预算,未安排“三公”经费,相关表格为空表,与上年相比无增减变化。

2、机关运行费6.5万元,比2018年预算减少31.2万元,下降82.76%,下降的主要原因是:在职1人退休;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为71.85万元。其中:其他用房180平方米,价值9.99万元。

3.部门绩效评价进展情况:2019年预算,无实行绩效目标管理的项目

六.名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。



部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)2,028,085.80 一、一般公共服务支出
   本级财力安排2,028,085.80 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出802,655.04 
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
   本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
   教育专户收入
八、社会保障和就业支出833,914.80 
   医疗专户收入
九、社会保险基金支出
   其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出23,020,671.00 
六、经营收入
十三、农林水支出750,000.00 
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计2,028,085.80 本年支出合计25,407,240.84 








八、上年结转、结余23,379,155.04 二十九、结转下年
   财政性单位结转结余23,379,155.04 

       财政性单位结转23,379,155.04 

       财政性单位结余


   非财政性单位结转结余


       非财政性单位结转


       非财政性单位结余


   教育专户结转


   医疗专户结转






收入总计25,407,240.84 支出总计25,407,240.84 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)2,028,085.80 
   本级财力安排2,028,085.80 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
   本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
   教育专户收入
   医疗专户收入
   其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余23,379,155.04 
   财政性单位结转结余23,379,155.04 
       财政性单位结转23,379,155.04 
       财政性单位结余
   非财政性单位结转结余
       非财政性单位结转
       非财政性单位结余
   教育专户结转
   医疗专户结转


收入总计25,407,240.84 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计25,407,240.84 2,028,085.80 23,379,155.04 
203国防支出802,655.04 
802,655.04 
20306国防动员500,000.00 
500,000.00 
2030603  人民防空500,000.00 
500,000.00 
20399其他国防支出302,655.04 
302,655.04 
2039901  其他国防支出302,655.04 
302,655.04 
208社会保障和就业支出833,914.80 833,914.80 
20805行政事业单位离退休833,914.80 833,914.80 
2080504  未归口管理的行政单位离退休833,914.80 833,914.80 
212城乡社区支出23,020,671.00 1,194,171.00 21,826,500.00 
21201城乡社区管理事务1,420,671.00 1,194,171.00 226,500.00 
2120101  行政运行1,194,171.00 1,194,171.00 
2120102  一般行政管理事务93,000.00 
93,000.00 
2120199  其他城乡社区管理事务支出133,500.00 
133,500.00 
21205城乡社区环境卫生900,000.00 
900,000.00 
2120501  城乡社区环境卫生900,000.00 
900,000.00 
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出20,700,000.00 
20,700,000.00 
2120803  城市建设支出20,000,000.00 
20,000,000.00 
2120804  农村基础设施建设支出700,000.00 
700,000.00 
213农林水支出750,000.00 
750,000.00 
21305扶贫750,000.00 
750,000.00 
2130599  其他扶贫支出750,000.00 
750,000.00 
财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入2,028,085.80 本年支出2,028,085.80 
(一)一般公共预算财政拨款2,028,085.80 一、一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出833,914.80 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出1,194,171.00 


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计2,028,085.80 支  出  总  计2,028,085.80 
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计2,028,085.80 2,028,085.80 2,028,085.80 






055001宁县住房和城乡建设局2,028,085.80 2,028,085.80 2,028,085.80 






  055001  宁县住房和城乡建设局2,028,085.80 2,028,085.80 2,028,085.80 






一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计2,028,085.80 2,028,085.80 
208社会保障和就业支出833,914.80 833,914.80 
 20805行政事业单位离退休833,914.80 833,914.80 
  2080504  未归口管理的行政单位离退休833,914.80 833,914.80 
212城乡社区支出1,194,171.00 1,194,171.00 
 21201城乡社区管理事务1,194,171.00 1,194,171.00 
  2120101  行政运行1,194,171.00 1,194,171.00 
一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计2,028,085.80 1,963,084.80 65,001.00 
301工资福利支出1,129,170.00 1,129,170.00 
  30101  基本工资641,856.00 641,856.00 
  30102  津贴补贴487,314.00 487,314.00 
302商品和服务支出65,001.00 
65,001.00 
  30201  办公费10,580.00 
10,580.00 
  30205  水费3,000.00 
3,000.00 
  30206  电费8,000.00 
8,000.00 
  30207  邮电费7,000.00 
7,000.00 
  30211  差旅费6,000.00 
6,000.00 
  30228  工会经费11,184.00 
11,184.00 
  30229  福利费19,237.00 
19,237.00 
303对个人和家庭的补助833,914.80 833,914.80 
 30302  退休费805,354.80 805,354.80 
 30305  生活补助28,560.00 28,560.00 
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费







一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计65,001.00 
302商品和服务支出65,001.00 
  30201  办公费10,580.00 
  30205  水费3,000.00 
  30206  电费8,000.00 
  30207  邮电费7,000.00 
  30211  差旅费6,000.00 
  30228  工会经费11,184.00 
  30229  福利费19,237.00 
政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称















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