| 索引号: | zfb-2019-03-28-00348 | 发布机构: | 政府办 |
| 生效日期: | 2019-03-28 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
住建局2019年预算公开
| 单位代码:055001 | ||||||||
| 单位名称:宁县住房和城乡建设局 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期:2019 年 3 月 26 日 | ||||||||
| 部门领导:李 春 财务负责人:王立军 制表人:赵 静 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| (1)部门收支总体情况表 | |
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| (4)财政拨款收支总体情况表 | |
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| (8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| (9)一般公共预算机关运行经费 | |
| (10)政府性基金预算支出情况表 | |
2019年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:
一、部门职责
宁县住房和城乡建设局负责全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施;研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业管理。
二、机构设置
宁县住房和城乡建设局成立于1983年,起初为宁县城乡建设环境保护管理局,2002年,更名为宁县城乡建设局。2010年12月,更名为宁县住房和城乡建设局,为县政府工作部门。内设6个股室(办公室、住房建设股、城乡建设股、工程建设股、执法监察股、供热管理办公室),下辖县工程质量安全监督站、房管局、城管局、园林局、规划局5个事业单位。现有编制20名(其中行政编制12名,事业编制7名,机关工勤编1名),在职人员19名(其中公务人员9名,事业编制人员在岗在编8名,在岗不在编1名,机关工勤1名)。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算202.81万元,比2018年下降42.73 万元,下降 17.4 %,下降的主要原因是:退休人员死亡1人,人员经费减少;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年基本支出202.81万元,比2018年下降42.73 万元,下降 17.4 %,下降的主要原因是:退休人员死亡1人,人员经费减少;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支。
(二)政府支出功能分类指标
1.社会保障和就业支出83.39万元,比2018年预算增加3.51 万元,增加4.39 %,增加的原因是调资。
2.城乡社区支出119.42万元,比2018年预算减少46.23万元,下降 27.91%,下降的原因是:人员经费减少(在职1人退休;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支)。
(三)政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、2019年预算,未安排“三公”经费,相关表格为空表,与上年相比无增减变化。
2、机关运行费6.5万元,比2018年预算减少31.2万元,下降82.76%,下降的主要原因是:在职1人退休;县委、人大、政府、政协、武警中队取暖费30万不在我单位列支。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况:2019年预算,未安排政府采购支出
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为71.85万元。其中:其他用房180平方米,价值9.99万元。
3.部门绩效评价进展情况:2019年预算,无实行绩效目标管理的项目
六.名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 2,028,085.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 2,028,085.80 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | 802,655.04 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 833,914.80 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 23,020,671.00 | |
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 750,000.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,028,085.80 | 本年支出合计 | 25,407,240.84 |
| 八、上年结转、结余 | 23,379,155.04 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 23,379,155.04 | ||
| 财政性单位结转 | 23,379,155.04 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 25,407,240.84 | 支出总计 | 25,407,240.84 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位:元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(政府预算资金) | 2,028,085.80 |
| 本级财力安排 | 2,028,085.80 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款(结转结余) | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 23,379,155.04 |
| 财政性单位结转结余 | 23,379,155.04 |
| 财政性单位结转 | 23,379,155.04 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 25,407,240.84 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 25,407,240.84 | 2,028,085.80 | 23,379,155.04 | |
| 203 | 国防支出 | 802,655.04 | 802,655.04 | |
| 20306 | 国防动员 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 2030603 | 人民防空 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 20399 | 其他国防支出 | 302,655.04 | 302,655.04 | |
| 2039901 | 其他国防支出 | 302,655.04 | 302,655.04 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 833,914.80 | 833,914.80 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 833,914.80 | 833,914.80 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 833,914.80 | 833,914.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 23,020,671.00 | 1,194,171.00 | 21,826,500.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,420,671.00 | 1,194,171.00 | 226,500.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,194,171.00 | 1,194,171.00 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 93,000.00 | 93,000.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 133,500.00 | 133,500.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20,700,000.00 | 20,700,000.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,028,085.80 | 本年支出 | 2,028,085.80 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 2,028,085.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| (三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 833,914.80 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 1,194,171.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,028,085.80 | 支 出 总 计 | 2,028,085.80 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,028,085.80 | 2,028,085.80 | 2,028,085.80 | ||||||||
| 055001 | 宁县住房和城乡建设局 | 2,028,085.80 | 2,028,085.80 | 2,028,085.80 | |||||||
| 055001 | 宁县住房和城乡建设局 | 2,028,085.80 | 2,028,085.80 | 2,028,085.80 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,028,085.80 | 2,028,085.80 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 833,914.80 | 833,914.80 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 833,914.80 | 833,914.80 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 833,914.80 | 833,914.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,194,171.00 | 1,194,171.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,194,171.00 | 1,194,171.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,194,171.00 | 1,194,171.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,028,085.80 | 1,963,084.80 | 65,001.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,129,170.00 | 1,129,170.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 641,856.00 | 641,856.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 487,314.00 | 487,314.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 65,001.00 | 65,001.00 | |
| 30201 | 办公费 | 10,580.00 | 10,580.00 | |
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 11,184.00 | 11,184.00 | |
| 30229 | 福利费 | 19,237.00 | 19,237.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 833,914.80 | 833,914.80 | |
| 30302 | 退休费 | 805,354.80 | 805,354.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 28,560.00 | 28,560.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位:元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 65,001.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 65,001.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 10,580.00 |
| 3 | 30205 | 水费 | 3,000.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 8,000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 7,000.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 6,000.00 |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 11,184.00 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 19,237.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位:元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
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