索引号: | zfb-2019-08-13-00542 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-08-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
宁县九岘乡计生站2018年度部门决算公开
宁县九岘乡计生站2018年度部门决算情况说明
目 录
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)人员情况
二、2018年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
六、专业名词解释
宁县九岘乡计生站2018年度部门
决算情况说明
(2019年8月12日)
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、计划生育技术服务:包括(1)、计划生育手术(放环、取环、人流等);(2)、妇科常见病诊治和孕情、环情检查;(3)、避孕药具发放及管理;(4)、技术随访和咨询指导。
2、宣传培训:包括对计划生育法律法规、生殖保健及避孕节育、优生优育等知识的宣传,对育龄群众应知应会知识的教育以及对基层计划生育工作人员的业务培训。
3、行政审批:包括1、为计划生育一孩、二孩者办理《生育登记》,为符合再生育条件者上报《再生育审批表》;2、为流出人员办理《流动人口婚育证明》,为流入人员审验《流动人口婚育证明》;3、出具落户介绍信、婴儿出生落户介绍信及其他计划生育相关手续,办理《独生子女父母光荣证》等。
4、信息管理:包括1、及时上报新婚、出生、手术、死亡、迁出迁入等变更信息;2、定期反馈,做好对基层工作的指导;3、负责和盛辖区计划生育整体工作,确保人口与计划生育各项责任目标的完成。
(二)机构设置
本单位无内设机构
(三)人员情况
宁县九岘乡计生站核定编制13人,目前,现有在事业职人员8人。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计574908.00元,支出总计 567621.77元。与2017年决算数相比,收入增加53908.00元、增长9.38%,支出增长42721.77、增长7.53%。主要原因是:人员工资增长。
本部门2018年度收入合计574908.00元,其中:财政拨款收入574908.00元,占100%。
本部门2018年度支出合计567621.77元,其中:基本支出567621.776元,占100%。
本部门2018年末结转11399.23元,较上年减少2200.77元,主要原因是支出进度加快。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计574908.00元,较上年决算数相比,收入增加53908.00元、增长9.38%。主要原因是:人员工资增长。
本部门2018年度财政拨款支出合计567621.77元,较上年决算数增长42721.77、增长7.53%。主要原因:人员工资增长。较年初预算数增加139953.77元,增长24.66%。主要原因:一是人员工资增长。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出567621.77元,占100%,较年初预算数增加42721.77元,主要原因:人员工资增长。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出567621.77元。其中:人员经费558377元, 较上年增长53577.00元,主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费9244.77元,较上年减少10855.23元,主要原因是支出进度加快了。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出567621.77元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2017年524900.00元,增加42721.77元。主要原因是人员工资增加。
(二)国有资产占用情况说明。
本单位无固定资产
(三)政府采购支出情况说明。
2018年本部门无政府采购支出。
(四)预算绩效管理情况说明
2018年本部门无预算绩效。
(五) 政府性基金财政拨款情况说明。
本部门无政府性基金财政拨款。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:九岘乡计生站2018年部门决算公开表
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