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宁县人民政府

政府信息公开

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索引号: zfb-2019-08-14-00586 发布机构: 政府办
生效日期: 2019-08-14 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

宁县瓦斜学区2018年决算公开

来源: 发布时间:2019-08-14 浏览次数: 【字体:

宁县瓦斜学区2018年决算公开

目 录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

(三)人员情况

二、2018年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

六、专业名词解释

宁县瓦斜学区2018年决算公开说明

(2019年8月14日)

一、部门基本情况

(一)职能职责。

学区作为县教育行政部门的派出机构,承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就学区工作管理而言,处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置,工作上不仅有其重要性,而且有其独立性。全面负责学校工作,认真落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学校各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。管理育人、服务于人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(二)机构设置

     瓦斜学区下辖6所六年制小学,一所公办幼儿园,隶属宁县教育体育局,机构较上年无变化。

(三)人员情况

瓦斜学区现有事业编制58名,共有138人,其中在职专技93人,工勤人员1人,临时工1人,代课教师10,遗属供养5人,退休28人。较上年在职增加5人,均为人事调动。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本年度实际总收入10603584.00元(其中:财政拨款收入10572584.00元,事业收入31000.00元),按功能分类科目:教育支出8767174.00元,社会保障和就业支出1836410.00元。2017年结转收入89455.36元。

本年度总支出10550101.08元(其中:基本支出9208039.00元,项目支出1342062.08元)。

本部门2018年末结转142938.28元,较上年增加53482.92元,增涨59.79%。主要原因是2018年后期财政拨款资金下达较迟为未实现支出以及营养餐结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度公共财政预算收入10572584.00元(其中:财政拨款收入10572584.00 元。)按功能分类科目:基本收入9177039.00元,项目收入1395545.00元。2017年结转收入89455.36元。

本年度公共财政预算支出10519101.08元(其中:基本支出9177039.00元,项目支出1342062.08元)。

按功能分类科目:其中:教育支出8682691.08元。社会保障与就业支出1836410.00元。

按按经济分类科目:其中:工资福利支出5837929.00元;商品和服务支出958706.20元;对个人和家庭的生活补助支出3605976.08元,其他资本性支出116489.80元。2018年12月31日结转142938.28元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9177039.00元。其中:人员经费9025339.00元, 较上年增长726013.00元,主要原因是人员增加、正式在职人员正常晋升、艰边津贴标准提高,退休人员基本养老金提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、遗属供养生活补助、奖励金。公用经费151700.00元,较上年增加2000.00元,主要原因是教职工、学生人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费为0元。

(二)三公经费分项支出情况。

1、瓦斜学区2018年度未组织出国(境)团组活动,出国(境)活动费支出为零。

2、瓦斜学区2018年度未购置公务用车,购车支出为零。

3、瓦斜学区2018年度共发生公务接待费零。与年初预算数、上年支出数相比均无变化。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我单位属于事业单位,无机关运行经费。

  1. 国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位无车辆;单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备均无。

(三)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0元,占2018年度一般公共预算项目支出0%。

(五) 政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

收入支出决算总表








公开01表



部门:瓦斜学区





金额单位:元



收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

10,572,584.00

一、一般公共服务支出

28




二、上级补助收入

2


二、外交支出

29




三、事业收入

3

31,000.00

三、国防支出

30




四、经营收入

4


四、公共安全支出

31




五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32

8,713,691.08



六、其他收入

6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

1,836,410.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48





22



49




本年收入合计

23

10,603,584.00

本年支出合计

50

10,550,101.08



用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51




年初结转和结余

25

89,455.36

年末结转和结余

52

142,938.28




26



53




总计

27

10,693,039.36

总计

54

10,693,039.36



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表













公开02表



部门:


瓦斜学区






金额单位:元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

10,603,584.00

10,572,584.00

0.00

31,000.00

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

8,767,174.00

8,736,174.00

0.00

31,000.00

0.00

0.00

0.00



20502

普通教育

8,767,174.00

8,736,174.00

0.00

31,000.00

0.00

0.00

0.00



2050201

  学前教育

355,700.00

324,700.00

0.00

31,000.00

0.00

0.00

0.00



2050202

  小学教育

7,319,829.00

7,319,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050299

  其他普通教育支出

1,091,645.00

1,091,645.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表












公开03表



部门:



瓦斜学区






金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称

























栏次

1

2

3

4

5

6



合计

10,550,101.08

9,208,039.00

1,342,062.08

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

8,713,691.08

7,371,629.00

1,342,062.08

0.00

0.00

0.00



20502

普通教育

8,713,691.08

7,371,629.00

1,342,062.08

0.00

0.00

0.00



2050201

  学前教育

355,700.00

35,800.00

319,900.00

0.00

0.00

0.00



2050202

  小学教育

7,319,829.00

7,319,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050299

  其他普通教育支出

1,038,162.08

16,000.00

1,022,162.08

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










财决批复04表



部门:瓦斜学区







金额单位:元



收     入

支     出



项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款





栏次


1

栏次


2

3

4



一、一般公共预算财政拨款

1

10,572,584.00

一、一般公共服务支出

28






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29







3


三、国防支出

30







4


四、公共安全支出

31







5


五、教育支出

32

8,682,691.08

8,682,691.08





6


六、科学技术支出

33







7


七、文化体育与传媒支出

34







8


八、社会保障和就业支出

35

1,836,410.00

1,836,410.00





9


九、医疗卫生与计划生育支出

36







10


十、节能环保支出

37







11


十一、城乡社区支出

38







12


十二、农林水支出

39







13


十三、交通运输支出

40







14


十四、资源勘探信息等支出

41







15


十五、商业服务业等支出

42







16


十六、金融支出

43







17


十七、援助其他地区支出

44







18


十八、国土海洋气象等支出

45







19


十九、住房保障支出

46







20


二十、粮油物资储备支出

47







21


二十一、其他支出

48






本年收入合计

22

10,572,584.00

二十二、债务还本支出

49






年初财政拨款结转和结余

23

89,455.36

二十三、债务付息支出

50






  一般公共预算财政拨款

24

89,455.36

本年支出合计

51

10,519,101.08

10,519,101.08




  政府性基金预算财政拨款

25


年末财政拨款结转和结余

52

142,938.28

142,938.28





26



53






总计

27

10,662,039.36

总计

54

10,662,039.36

10,662,039.36




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:


瓦斜学区



金额单位:元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

10,519,101.08

9,177,039.00

1,342,062.08



205

教育支出

8,682,691.08

7,340,629.00

1,342,062.08



20502

普通教育

8,682,691.08

7,340,629.00

1,342,062.08



2050201

  学前教育

324,700.00

4,800.00

319,900.00



2050202

  小学教育

7,319,829.00

7,319,829.00

0.00



2050299

  其他普通教育支出

1,038,162.08

16,000.00

1,022,162.08



208

社会保障和就业支出

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00



2080502

  事业单位离退休

1,836,410.00

1,836,410.00

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表










财决批复06表


编制单位:瓦斜学区



2019年8月




金额单位:元


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

5,837,929.00

302

商品和服务支出

151,700.00

307

债务利息及费用支出



30101

  基本工资

2,805,790.00

30201

  办公费

30,441.00

30701

  国内债务付息



30102

  津贴补贴

2,862,939.00

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息



30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建



30107

  绩效工资

169,200.00

30205

  水费


31002

  办公设备购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


31003

  专用设备购置



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设



30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31006

  大型修缮



30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新



30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31008

  物资储备



30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿



30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助



30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

3,187,410.00

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿



30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置



30302

  退休费

1,836,410.00

30217

  公务招待费


31019

  其他交通工具购置



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与



30308

  助学金

16,000.00

30228

  工会经费

52,599.00

39907

  国家赔偿费用支出



30309

  奖励金

1,335,000.00

30229

  福利费

68,660.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用


312

对企业补助






30240

  税金及附加费用


31201

  资本金注入






30299

  其他商品和服务支出


31203

  政府投资基金股权投资









31204

  费用补贴









31205

  利息补贴









31299

  其他对企业补助



人员经费合计

9,025,339.00

公用经费合计

151,700.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表














公开07表



部门:瓦斜学区










金额单位:元



预算数

决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

















注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






































































公开08表


部门:



瓦斜学区





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








205

教育支出








20502

普通教育








2050201

  学前教育








2050202

  小学教育








208

社会保障和就业支出








20805

行政事业单位离退休








2080502

  事业单位离退休








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

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